Bupati Belitung Timur Tahun 2012 dan menginformasikannya melalui berbagai
media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Urusan Desentralisasi Tugas Pembantuan Tugas Umum Pemerintahan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2013
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Belitung Timur tahun 2012 dapat tersusun. Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser secara signifikan, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimulai dari sistem pemilihan kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah, pola pembagian urusan secara proporsional antar tingkatan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian hingga pembinaan, dan pengawasan pemerintahan daerah. Keseluruhannya, mendorong interaksi manajemen pemerintahan daerah antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi kian profesional, dengan kontrol politik yang lebih dewasa. Dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, hal yang perlu dicermati ialah berkaitan dengan hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan akuntabilitas horizontal kepada akuntabilitas vertikal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat (2), telah mengubah pola pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, menjadi kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menyusun LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 dan menginformasikannya melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian capaian kinerja pemerintahan kepada DPRD, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, LKPJ merupakan laporan keberhasilan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan wahana untuk KATA PENGANTAR i
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan. Hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektifitas, dalam memotret kinerja pemerintahan daerah, yang dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju perwujudan dan pencapaian Good Local Governance. Implementasi terhadap amanat di atas, substansi laporan disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012 yang merupakan laporan ketiga jabatan Bupati Belitung Timur Periode 2010-2015. Referensi utama dalam penyusunan laporan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015. Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (performance) Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2012 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program/kegiatan dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra sebagai tolak ukur analisis capaian kerja dimaksud. Diharapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. Disadari, berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke depan. Namun dengan keyakinan dinamis, inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa datang. Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Belitung Timur tahun 2012, diucapkan terima kasih.
Manggar,
Maret 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR
dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK
KATA PENGANTAR ii
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..........................................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................
iii
BAB
I. PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM ...................................................................................................
I-1
A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Belitung Timur ............................
I-1
A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ ...................................................................
I-1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .............................................................................
I-3
B.1. Kondisi Geografis .........................................................................................
I-3
B.2. Kondisi Demografis ......................................................................................
I-5
B.3. Kondisi Ekonomi ..........................................................................................
I-11
BAB
II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. VISI DAN MISI ......................................................................................................
II-1
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .........................................................
II-2
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..................................................................
II-21
BAB
III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ..............................................................
III-2
A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ....................................
III-2
A.2. Target dan Realisasi Pendapatan .................................................................
III-3
A.3. Permasalahan dan Solusi..............................................................................
III-12
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ......................................................................
III-13
B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.............................................................
III-13
B.2. Target dan Realisasi Belanja .........................................................................
III-13
B.3. Permasalahan dan Solusi ..............................................................................
III-17
C. PEMBIAYAAN ......................................................................................................
III-18
C.1. Kebijakan Umum Pembiayaan .....................................................................
III-18
C.2. Target dan Realisasi Pembiayaan .................................................................
III-18
DAFTAR ISI iii
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
BAB
IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ...............................................................
IV.
A.1. Urusan Pendidikan .......................................................................................
IV.1
A.2. Urusan Kesehatan .......................................................................................
IV.2
A.3. Urusan Pekerjaan Umum ............................................................................
IV.3
A.4. Urusan Perumahan ......................................................................................
IV.4
A.5. Urusan Penataan Ruang ..............................................................................
IV.5
A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ...........................................................
IV.6
A.7. Urusan Perhubungan ...................................................................................
IV.7
A.8. Urusan Lingkungan Hidup ...........................................................................
IV.8
A.9. Urusan Pertanahan ......................................................................................
IV.9
A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................................
IV.10
A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....................
IV.11
A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................
IV.12
A.13. Urusan Sosial .............................................................................................
IV.13
A.14. Urusan Ketenagakerjaan ............................................................................ IV.14 A.15. Urusan Koperasi dan UKM ......................................................................... IV.15 A.16. Urusan Penanaman Modal ......................................................................... IV.16 A.17. Urusan Kebudayaan ...................................................................................
IV.17
A.18. Urusan Pemuda dan Olahraga ................................................................... IV.18 A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................... IV.19 A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .................................................................. IV.20 A.21. Urusan Ketahanan Pangan ......................................................................... IV.21 A.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................... IV.22 A.23. Urusan Statistik ..........................................................................................
IV.23
A.24. Urusan Kearsipan .......................................................................................
IV.24
A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika .........................................................
IV.25
A.26. Urusan Perpustakaan .................................................................................
IV.26
DAFTAR ISI iv
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.............................................................
IV.
B.1. Urusan Pertanian ..........................................................................................
IV.27
B.2. Urusan Kehutanan ........................................................................................
IV.28
B.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ....................................................
IV.29
B.4. Urusan Pariwisata .........................................................................................
IV.30
B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................................................... IV.31
BAB
B.6. Urusan Perdagangan ....................................................................................
IV.32
B.7. Urusan Perindustrian....................................................................................
IV.33
B.8. Urusan Transmigrasi .....................................................................................
IV.34
V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. URUSAN KESEHATAN ..........................................................................................
V-3
B. URUSAN KETENAGAKERJAAN .............................................................................
V-3
C. URUSAN TRANSMIGRASI ....................................................................................
V-3
D. URUSAN PERTANIAN ..........................................................................................
V-4
E. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..........................................................
V-6
F. URUSAN PEKERJAAN UMUM ...............................................................................
V-10
G. URUSAN PERDAGANGAN ...................................................................................
V-16
BAB
VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ..............................................................................
VI-1
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ...................................................
VI-2
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL ........................................................ VI-11 D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................................ VI-14 E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................................... VI-14 F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................................................... VI-17 G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ....................... VI-18
BAB
VII. PENUTUP ......................................................................................................
VII-1
LAMPIRAN
DAFTAR ISI v
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Belitung Timur Seiring dengan berjalannya sistem desentralisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pemerintahan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD terjalin istimewa, dengan adanya hubungan kemitraan yang seimbang antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi Legislatif. Salah satu hal penting yang diamanahkan Undang-Undang terkait hubungan kemitraan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD adalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan masyarakat tentang adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Laporan dimaksud adalah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur. Sebagaimana diketahui bahwa LKPJ merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD yang memuat perkembangan yang harus dilihat dari hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan awal tahun anggaran. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan
BAB I - PENDAHULUAN I-1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bagi pemerintah LKPJ ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Ruang lingkup LPKJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 ini mencakup: Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur; Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan tugas pembantuan kepada desa; dan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnnya yang dilaksanakan oleh daerah. Secara rinci, LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; BAB I - PENDAHULUAN I-2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015. 15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; maka LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB III Kebijakan Umum Keuangan Daerah BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VII Penutup
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR B.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Belitung Timur secara geografis terletak di Pulau Belitung bagian sebelah Timur yaitu pada 1070 45’ – 1080 45’ Bujur Timur (BT) dan 020 30’ – 030 15’ Lintang Selatan (LS). Merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Belitung Timur, secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 39 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang meliputi Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak ini memiliki Luas wilayah yang terdiri dari luas daratan 2.506,91 Km 2 dan luas wilayah lautan 15.461,03 Km2. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.
BAB I - PENDAHULUAN I-3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Manggar Damar Kelapa Kampit Gantung Simpang Renggiang Dendang Simpang Pesak Total
Luas (Km2)
Persentase
229,00 236,90 498,50 546,30 390,70 243,30 362,20 2.506,90
9,13 9,45 19,89 21,79 15,58 9,71 14,45 100
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Belitung Timur, tahun 2012
a) Topografi Keadaan permukaan tanah Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran lembah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. b) Keadaan Tanah Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu). c) Iklim Kabupaten Belitung Timur mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2012 antara 19,4 – 445,7 dengan jumlah hari hujan antara 5 – 27 hari setiap bulannya. Sedangkan curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada Bulan April. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2012 bervariasi antara 24,90C sampai 27,60C. Sementara kelembaban udaranya bervariasi antara 80 – 90 persen, dan tekanan udara antara 1001,4 – 1013,0 mb. d) Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Bangunan rumah tinggal di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2012 berjumlah 28.260 bangunan rumah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.
BAB I - PENDAHULUAN I-4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tabel 1.2 Jumlah Bangunan Rumah Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Kecamatan
Jumlah Bangunan Rumah
Persentase
8.527 3.098 4.383 6.269 1.861 2.139 1.983 28.260
30,17 10,96 15,50 22,18 6,58 7,56 7,01 100
Manggar Damar Kelapa Kampit Gantung Simpang Renggiang Dendang Simpang Pesak Total Rumah
Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Belitung Timur, tahun 2012
B.2. KONDISI DEMOGRAFIS a) Jumlah dan Sebaran/Distribusi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2012 berjumlah 116.356 jiwa dengan 37.079 Kepala Keluarga. Terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sebanyak 3.041 orang atau 2,68 persen. Dengan kepadatan penduduk 46,41 jiwa per Km2.
Tabel 1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 KECAMATAN Manggar Damar Gantung Dendang Kelapa Kampit Simpang Renggiang Simpang Pesak
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jumlah Desa
Luas Daerah (km²)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
Laki-laki
Perempuan
9 5 7 4 6
229 236,9 546,3 243,3 498,5
19.293 6.058 12.848 5.053 8.975
18.183 5.856 12.092 4.594 8.527
Jumlah / Total 37.476 11.914 24.940 9.647 17.502
4
390,7
3.453
3.244
6.697
17,14
4 39
362,2 2506,9
4.233 59.913
3.947 56.443
8.180 116.356
22,58 46,41
163,65 50,29 45,65 39,65 35,11
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
BAB I - PENDAHULUAN I-5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tabel 1.4 Jumlah Rumah Tangga/ Kepala Keluarga Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Kecamatan
Jumlah Kepala Keluarga
Manggar Gantung Dendang Kelapa Kampit Damar Simpang Renggiang Simpang Pesak Total
11.913 7.850 2.913 5.682 3.901 2.248 2.572 37.079
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
b) Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 69,46% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 25,04 % dan usia tua (65+) sebesar 5,50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.5 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Struktur Usia 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40- 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 + TOTAL
Jumlah Penduduk Laki-laki 4.079 5.282 5.613 4.772 4.446 5.003 6.231 5.658 4.760 3.684 2.960 2.491 1.935 1.235 892 872 59.913
Perempuan 3.836 4.987 5.338 4.584 4.338 4.631 5.842 4.859 4.114 3.279 2.866 2.471 1.903 1.227 958 1.210 56.443
Jumlah 7.915 10.269 10.951 9.356 8.784 9.634 12.073 10.517 8.874 6.963 5.826 4.962 3.838 2.462 1.850 2.082 116.356
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
BAB I - PENDAHULUAN I-6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tabel 1.6 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Rinci Kecamatan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Tingkatan Usia (Jiwa) Kecamatan
Desa
Jumlah 0-5
Manggar
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
>55
306
287
244
264
274
330
278
254
201
176
392
3.314
2
Kurnia Jaya
518
520
477
428
421
481
617
483
362
292
272
640
5.511
3
Padang
573
520
473
373
400
537
657
542
418
345
305
822
5.965
4
Kelubi
228
212
246
236
191
178
246
237
196
146
120
322
2.558
5
Lalang
405
379
386
325
325
387
441
397
382
296
258
815
4.796
6
Baru
806
897
917
805
783
924
1.008
745
621
508
474
1.195
9.683
7
Pulau Buku Limau
76
115
86
102
87
121
113
71
62
36
35
112
8
Mekar Jaya
296
308
306
237
226
286
337
313
263
171
145
458
3.346
9
Bentaian Jaya
98
88
134
118
80
96
114
136
115
84
69
155
1.287
3.308
3.345
3.312
2.868
2.777
3.284
3.863
3.202
2.673
2.079
1.854
4.911
37.476
1.016
1
Gantung
416
500
461
404
389
451
526
447
398
280
226
575
5.073
2
Selinsing
493
517
429
381
387
437
514
446
344
288
259
512
5.007
3
Jangkar Asam
159
144
141
134
141
136
153
110
94
76
62
162
1.512
4
Lilangan
280
321
327
279
276
304
332
257
196
157
127
278
3.134
5
Lenggang
353
349
344
311
358
347
426
350
313
231
244
566
4.192
6
Batu Penyu
398
436
389
357
391
453
469
374
316
273
255
532
4.643
7
Limbongan
113
158
154
112
108
111
144
131
94
64
60
130
1.379
2.212
2.425
2.245
1.978
2.050
2.239
2.564
2.115
1.755
1.369
1.233
2.755
24.940
1
Dendang
138
169
165
133
125
165
163
142
129
122
78
171
1.700
2
Jangkang
220
302
360
235
242
287
362
307
260
169
126
287
3.157
3
Nyuruk
159
254
305
257
226
250
330
288
215
173
125
276
2.858
4
Balok
148
181
188
167
179
165
216
178
137
118
102
153
1.932
665
906
1.018
792
772
867
1.071
915
741
582
431
887
9.647
302
318
372
244
227
277
396
356
285
236
192
497
1
Mentawak
2
Senyubuk
317
376
375
275
242
270
420
404
340
211
184
574
3.988
3
Cendil
108
126
134
100
121
111
150
136
136
84
62
162
1.430
4
Buding
190
203
213
203
176
176
263
214
208
161
115
353
2.475
5
Mayang
221
229
268
206
183
233
301
262
178
160
126
370
2.737
6
Pembaharuan
254
279
281
215
243
250
347
253
221
192
161
474
3.170
1.392
1.531
1.643
1.243
1.192
1.317
1.877
1.625
1.368
1.044
840
2.430
17.502
Jumlah Damar
21-25
308
Jumlah Kelapa Kampit
16-20
Lalang Jaya
Jumlah Dendang
11-15
1
Jumlah Gantung
6-10
3.702
1
Air Kelik
132
158
184
147
150
139
189
160
153
111
98
187
1.808
2
Mempaya
174
189
207
186
157
145
214
224
180
101
114
263
2.154
3
Burong Mandi
137
127
125
113
117
109
148
122
100
83
76
157
4
Mengkubang
284
299
242
220
235
235
312
266
223
192
155
416
3.079
5
Sukamandi
306
289
275
273
278
300
365
294
267
204
205
403
3.459
1.033
1.062
1.033
939
937
928
1.228
1.066
923
691
648
1.426
11.914
Jumlah
1.414
Simpang
1
Simpang Tiga
78
109
129
93
82
95
134
116
94
82
56
137
1.205
Renggiang
2
Renggiang
129
145
164
135
97
154
201
177
129
88
83
209
1.711
3
Aik Madu
90
75
82
87
79
81
106
81
60
53
44
113
951
BAB I - PENDAHULUAN I-7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tingkatan Usia (Jiwa) Kecamatan
Desa
Jumlah 0-5
4
Lintang
Jumlah
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
>55
205
211
273
253
219
234
294
281
217
170
152
321
2.830 6.697
502
540
648
568
477
564
735
655
500
393
335
780
308
351
349
293
309
315
350
276
254
212
155
305
Simpang
1
Simpang Pesak
Pesak
2
Tanjung Batu Itam
161
167
161
145
150
150
168
144
117
95
84
203
3
Tanjung Kelumpang
155
170
213
184
174
191
209
180
128
105
135
286
4
Dukong
79
72
70
68
75
84
75
59
43
51
48
104
828
703
760
793
690
708
740
802
659
542
463
422
898
8.180
9.815
10.569
10.692
9.078
8.913
9.939
12.140
10.237
8.502
6.621
5.763
14.087
116.356
Jumlah Total
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
c) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 No
Tingkat Pendidikan TIDAK / BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD / SEDERAJAT SD / SEDERAJAT SLTP / SEDERAJAT SLTA / SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI / DIPLOMA III/ S.MUDA DIPLOMA IV / STRATA I STRATA II STRATA III Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manggar
Gantung
Dendang
Kelapa Kampit
Damar
Simpang Renggiang
Simpang Pesak
Total
7.359
4.991
1.875
3.047
2.206
1.210
1.717
22.405
6.027
4.413
2.703
2.880
1.826
1.431
1.539
20.819
9.742 4.739 7.431 388
7.174 3.551 3.989 243
3.429 851 635 48
4.513 2.723 3.591 192
4.085 1.762 1.723 96
2.615 835 512 34
3.137 980 664 61
34.695 15.441 18.545 1.062
679
222
36
207
98
27
27
1.296
1.059
348
68
335
111
30
54
2.005
51 1 37.476
9 0 24.940
1 1 9.647
14 0 17.502
7 0 11.914
2 1 6.697
1 0 8.180
85 3 116.356
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
d) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Dirinci Per Kecamatan Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 No 1 2
Pekerjaan BELUM/ TIDAK BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA
Manggar
Gantung
Dendang
Kelapa Kampit
Damar
Simpang Renggiang
Simpang Pesak
Total
9.228
6.105
2.367
3.962
2.643
1.408
2.054
27.767
8.922
6.433
2.337
3.874
3.122
1.797
2.157
28.642
BAB I - PENDAHULUAN I-8
3.477 1.745 2.130
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No
Pekerjaan
Manggar
Gantung
Dendang
Kelapa Kampit
Damar
Simpang Renggiang
Simpang Pesak
Total
5.906
3.854
1.425
2.826
1.831
985
1.176
18.003
404
168
21
171
114
51
29
958
1.166
459
70
415
176
59
114
2.459
44 140 295 261 15 1.715 12 17 31
13 27 126 588 4 447 11 10 5
2 7 26 1.104 1 77 1 1 5
10 12 132 90 6 165 29 17 3
2 4 51 32 4 80 3 0 3
2 0 27 450 0 4 2 3 0
0 1 39 439 1 526 2 8 5
73 191 696 2.964 31 3.014 60 56 52
6 7 8 9 10 11 12 13 14
PELAJAR/ MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI POLRI PERDAGANGAN PETANI/ PEKEBUN PETERNAK NELAYAN/PERIKANAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI
15
KARYAWAN SWASTA
1.274
336
872
1.838
511
335
102
5.268
16 17 18 19
KARYAWAN_BUMN KARYAWAN_BUMD KARYAWAN HONORER BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI PERKEBUNAN BURUH NELAYAN PERIKANAN BURUH_PETERNAKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU TUKANG SOL SEPATU TUKANG LAS PANDAI BESI TUKANG JAHIT TUKANG GIGI PENATA RIAS PENATA BUSANA PENATA RAMBUT MEKANIK SENIMAN TABIB PARAJI PERANCANG BUSANA PENTERJEMAH IMAM MESJID PENDETA PASTOR WARTAWAN USTADZ MUBALIGH JURU MASAK PROMOTOR ACARA ANGGOTA DPR RI
91 6 499 4.885
41 4 131 4.960
3 0 21 859
23 1 133 2.891
25 0 61 2.935
7 1 12 1.354
7 0 41 1.180
197 12 898 19.064
75
81
151
135
27
63
75
607
172
50
17
28
10
1
16
294
7
0
0
1
0
1
1
10
107
28
0
26
10
3
3
177
2 6 16 40 0
0 3 1 16 0
0 0 0 10 0
0 3 1 26 1
0 0 3 2 0
0 0 4 10 0
0 0 1 1 0
2 12 26 105 1
19
10
1
11
1
2
1
45
16 1 3 0 5 36 2 1 0 0 0 10 6 1 5 4 2 0 0
7 1 2 0 2 19 3 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0
2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 1 0 1 13 0 2 0 0 0 4 6 0 0 1 4 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
44 2 8 0 9 76 5 4 0 0 0 20 16 1 8 6 7 0 0
3 4 5
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BAB I - PENDAHULUAN I-9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Pekerjaan ANGGOTA DPD ANGGOTA BPK PRESIDEN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN DUTA BESAR GUBERNUR WAKIL GUBERNUR BUPATI WAKIL BUPATI WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ANGGOTA DPRD PROVINSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA DOSEN GURU PILOT PENGACARA NOTARIS ARSITEK AKUNTAN KONSULTAN DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER PSIKIATER PSIKOLOG PENYIAR TELEVISI PENYIAR RADIO PELAUT PENELITI SOPIR PIALANG PARANORMAL PEDAGANG PERANGKAT DESA KEPALA DESA BIARAWATI WIRASWASTA LAINNYA
Manggar
Gantung
Dendang
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Kelapa Kampit 0 0 0 0
0 0 0 0
Simpang Renggiang 0 0 0 0
Simpang Pesak 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0
2
0
0
0
0
0
0
2
7
4
2
5
0
1
1
20
4 148 1 1 1 2 0 5 7 18 28 2 1 0 2 37 0 66 0 0 259 30 7 1 1.370 30
0 65 0 1 0 0 0 0 2 7 12 0 0 0 0 43 0 37 0 0 112 21 7 0 650 26
0 21 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 49 0 0 24 10 4 0 144 3
1 41 0 0 0 0 0 1 2 4 10 0 0 0 0 0 0 55 0 0 103 26 4 0 360 12
1 23 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 0 20 0 0 25 18 5 0 139 10
0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 19 12 4 0 39 5
0 18 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 22 15 4 0 108 5
6 333 1 2 1 3 0 6 14 38 56 3 1 0 2 89 0 254 0 0 564 132 35 1 2.810 91
Damar
Total 0 0 0 0
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012
BAB I - PENDAHULUAN I - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
B.3. KONDISI EKONOMI KABUPATEN BELITUNG TIMUR Potret potensi ekonomi secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari angka PDRB didapat indikator-indikator turunan diantaranya pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan atau kemunduran perekonomi. Dari angka PDRB juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan per kapita. Akan tetapi pendapatan per kapita masih merupakan ukuran secara umum/ makro dari tingkat kesejahtraan masyarakat. Selain dua indikator di atas, dari angka PDRB juga dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah dimana akan tampak sampai sejauhmana kekuatan ekonomi suatu daerah dan dapat dilihat juga seberapa jauh program-program pembangunan serta kebijakankebijakan yang dilakukan dan diambil pada satu tahun tertentu sudah tepat ke sasaran. Dari struktur perekonomian juga dapat diamati besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi suatu daerah dan prgeseran-pergeseran peranan/ kontribusi masing-masing sektor tersebut. a) Potensi Unggulan Daerah Potensi Pulau Belitung dalam sejarahnya pernah menjadi penghasil tambang timah yang sangat potensial. Namun, sejak ditutupnya pertambangan ini pada tahun 1991, perkembangan daerah ini mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Kemudian, sejalan dengan berlaku UU tentang otonomi daerah dan UU tentang pembentukan Kabupaten Belitung Timur, daerah ini diperkirakan akan mengalami era baru dalam sejarah perkembangan wilayah. Karena Timah tidak lagi bisa diandalkan menjadi primadona perekonomian, maka selanjutnya perlu diupayakan pengembangan komoditas-komoditas lain sebagai komoditas unggulan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan kelompok besar lapangan usaha, maka dapat dilihat bahwa sektor ekonomi unggulan untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur masih tertumpu pada sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai potensi daerah Kabupaten Belitung Timur ini bisa dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Belitung timur Tahun 2011 ditunjukkan oleh tabel berikut: (data PDRB untuk tahun 2012 belum bisa disediakan oleh BPS Kab. Belitung timur, publikasi data ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Nasional, sehingga data perbandingan yang digunakan adalah untuk Tahun 2010 dan 2011)
Tabel 1.9 PDRB Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2011 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN
ADHB
ADHK
2010
2011
2010
2011
639.660
695.859
263.739
274.918
BAB I - PENDAHULUAN I - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
LAPANGAN USAHA
ADHB 2010
ADHK 2011
2010
2011
a. Tanaman Bahan Makanan
57.350
65.374
15.774
17.108
b. Tanaman Perkebunan
86.261
94.465
54.166
57.121
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
15.962
17.924
8.726
9.367
d. Kehutanan
11.822
12.512
6.143
6.321
e. Perikanan
468.266
505.585
178.929
185.002
363.498
406.193
119.983
122.869
0
0
0
0
b. Pertambangan tanpa Migas
239.687
257.340
70.113
70.941
c. Penggalian
123.812
148.853
49.870
51.929
254.106
284.315
124.043
131.739
0
0
0
0
1. Pengilangan Minyak Bumi
0
0
0
0
2. Gas Alam Cair
0
0
0
0
254.106
284.315
124.043
131.739
145.185,21
169.627,90
73.727,00
80.663,00
0
0
0
0
20.169
21.949
9.443
9.615
103
111
45
47
0
0
0
0
6. Semen & Brg. Galian bukan logam
62.082
64.201
31.858
32.276
7. Logam Dasar Besi & Baja
22.112
23.852
6.877
7.043
4.454
4.574
2.093
2.094
0
0
0
0
23.986
28.090
9.306
10.223
23.665
27.728
9.124
10.034
0
0
0
0
322
362
182
189
5. BANGUNAN
161.355
208.141
60.029
66.418
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
416.512
460.678
139.937
148.595
376.094
412.630
125.637
133.090
2.214
2.659
1.157
1.280
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih
a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran
38.204
45.388
13.143
14.225
65.793
74.036
31.097
32.759
a. Pengangkutan
47.290
53.402
22.715
23.632
1. Angkutan Rel
0
0
0
0
2. Angkutan Jalan Raya
26.733
29.628
9.981
10.311
3. Angkutan Laut
17.452
20.296
11.165
11.660
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.
0
0
0
0
5. Angkutan Udara
0
0
0
0
3.106
3.479
1.569
1.661
18.504
20.634
8.382
9.128
17.965
20.023
8.125
8.855
539
611
257
272
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi
BAB I - PENDAHULUAN I - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
LAPANGAN USAHA 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
ADHB 2010
ADHK 2011
2010
2011
72.085
85.929
40.315
43.974
a. Bank
4.983
5.929
3.203
3.457
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
1.896
2.206
1.001
1.107
0
0
0
0
d. Sewa Bangunan
60.560
72.448
33.364
36.445
e. Jasa Perusahaan
4.646
5.345
2.747
2.966
378.563
440.253
97.464
106.773
308.850
358.093
63.149
69.608
264.231
302.512
51.193
56.202
44.619
55.581
11.956
13.406
69.713
82.160
34.316
37.165
21.489
25.273
8.571
9.337
588
706
311
340
47.637
56.182
25.434
27.488
2.375.559
2.683.494
885.912
938.269
c. Jasa Penunjang Keuangan
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & Rumahtangga PDRB KAB. BELITUNG TIMUR
Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011
Tabel 1.10 Distribusi PDRB Sektoral Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2011 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN
ADHB 2010
ADHK 2011
2010
2011
26,93
25,93
29,77
31,03
a. Tanaman Bahan Makanan
2,41
2,44
1,78
1,93
b. Tanaman Perkebunan
3,63
3,52
6,11
6,45
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
0,67
0,67
0,98
1,06
d. Kehutanan
0,50
0,47
0,69
0,71
e. Perikanan
19,71
18,84
20,20
20,88
15,30
15,14
13,54
13,87
0,00
0,00
0,00
0,00
10,09
9,59
7,91
8,01
5,21
5,55
5,63
5,86
10,70
10,59
14,00
14,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Gas Alam Cair
0,00
0,00
0,00
0,00
10,70
10,59
14,00
14,87
1. Makanan, Minuman dan Tembakau
6,11
6,32
8,32
9,11
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya
0,85
0,82
1,07
1,09
4. Kertas dan Barang Cetakan
0,00
0,00
0,01
0,01
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet
0,00
0,00
0,00
0,00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
BAB I - PENDAHULUAN I - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
LAPANGAN USAHA
ADHB 2010
ADHK 2011
2010
2011
6. Semen & Brg. Galian bukan logam
2,61
2,39
3,60
3,64
7. Logam Dasar Besi & Baja
0,93
0,89
0,78
0,79
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya
0,19
0,17
0,24
0,24
9. Barang lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
1,01
1,05
1,05
1,15
a. Listrik
1,00
1,03
1,03
1,13
b. Gas
0,00
0,00
0,00
0,00
c. Air Bersih
0,01
0,01
0,02
0,02
5. BANGUNAN
6,79
7,76
6,78
7,50
17,53
17,17
15,80
16,77
15,83
15,38
14,18
15,02
b. Hotel
0,09
0,10
0,13
0,14
c. Restoran
1,61
1,69
1,48
1,61
2,77
2,76
3,51
3,70
a. Pengangkutan
1,99
1,99
2,56
2,67
1. Angkutan Rel
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Angkutan Jalan Raya
1,13
1,10
1,13
1,16
3. Angkutan Laut
0,73
0,76
1,26
1,32
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Angkutan Udara
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan
0,13
0,13
0,18
0,19
0,78
0,77
0,95
1,03
1. Pos dan Telekomunikasi
0,76
0,75
0,92
1,00
2. Jasa Penunjang Komunikasi
0,02
0,02
0,03
0,03
3,03
3,20
4,55
4,96
a. Bank
0,21
0,22
0,36
0,39
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
0,08
0,08
0,11
0,12
c. Jasa Penunjang Keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
d. Sewa Bangunan
2,55
2,70
3,77
4,11
e. Jasa Perusahaan
0,20
0,20
0,31
0,33
15,94
16,41
11,00
12,05
13,00
13,34
7,13
7,86
11,12
11,27
5,78
6,34
1,88
2,07
1,35
1,51
2,93
3,06
3,87
4,20
1. Sosial Kemasyarakatan
0,90
0,94
0,97
1,05
2. Hiburan & Rekreasi
0,02
0,03
0,04
0,04
3. Perorangan & Rumahtangga
2,01
2,09
2,87
3,10
100,00
100,00
100,00
100,00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
b. Komunikasi
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta
PDRB KAB. BELITUNG TIMUR
Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011
Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2011 masih sama seperti tahun sebelumnya pada tahun 2010, potensi daerah jika dilihat dari sumbangan terbesar PDRB BAB I - PENDAHULUAN I - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
didominasi oleh sektor pertanian, lalu kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. b) Produk Domestik Regional Bruto Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2.375,559 milyar. Untuk tahun 2011 meningkat sebesar 12,96 persen, menjadi Rp. 2.683,494 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2010 sebesar Rp. 885,912 milyar dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 5,90 persen menjadi Rp. 938,269 milyar. Gambaran PDRB Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005 – 2011 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2005 – 2011 (Juta Rupiah)
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0
1.000.000 ADHK
2.000.000
3.000.000
ADHB
Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011
c) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung timur Nilai Tambah Bruto merupakan balas jasa faktor-faktor produksi seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan skill yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan surplus usaha. Total NTB dari semua sektor ekonomi (sembilan sektor) dalam suatu wilayah dikenal dengan PDRB. Penghitungan persentase perkembangan PDRB, formulanya sama dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Bedanya adalah angka PDRB yang diperbandingkan adalah PDRB atas dasar harga berlaku, artinya nilai produksi masing-masing kegiatan ekonomi dihitung berdasarkan harga tahun berjalan. Dengan demikian maka perkembangan nilai tambah PDRB tersebut selain karena peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Memasuki dasawarsa kedua sejak terjadinya krisis ekonomi, tingkat inflasi mulai terkendali, keadaan ini berimbas pada kecenderungan peningkatan kegiatan BAB I - PENDAHULUAN I - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Demikian halnya dengan perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005-2011 masih menunjukkan trend perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2011 yang mencapai Rp. 2.683,494 milyar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,96 persen atau sekitar Rp. 307,935 milyar, jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2010 yang sebesar Rp. 2.375,559 milyar. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 5,90 persen pada tahun 2011, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Tabel 1.11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2011 Tahun
PDRB (Juta Rupiah)
Perubahan (Persen)
Harga Berlaku
Harga Konstan
Harga Berlaku
Harga Konstan
2005
1.188.285
679.257
24,61
5,06
2006
1.340.449
714.388
12,81
5,17
2007
1.508.527
752.880
12,54
5,39
2008
1.815.062
798.520
20,32
6,06
2009
2.031.585
837.235
11,93
4,85
2010
2.375.559
885.912
16,93
5,81
2011
2.683.494
938.269
12,96
5,91
Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011
Sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2011 adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 25,93 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,17 persen. d) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah. Artinya dengan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat perkembangan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (tahun dasar 2000). Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil perekonomian, yang dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro.
BAB I - PENDAHULUAN I - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2011 (Persen)
8 6,06
Persen
6
5,06
5,17
5,39
2005
2006
2007
5,81
5,91
2010
2011
4,85
4
2
0 2008
2009
Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011
Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensipotensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.
BAB I - PENDAHULUAN I - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI DAN MISI 1. VISI Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 20112015, berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi ini merupakan tahapan dari visi jangka panjang Kabupaten Belitung Timur. Visi ini merupakan visi dari bupati terpilih hasil pemilukada tanggal 3 Juli 2010. Adapun visi dari bupati tersebut adalah: “Belitung Timur Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tangguh dan Profesional dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berwawasan Lingkungan”. Visi Kabupaten Belitung Timur inilah yang dijadikan pijakan dasar dalam penentuan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012. Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian RPJPD Kabupaten Belitung Timur dan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Poin penting dari visi Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang menjadi tujuan pembangunan daerah Belitung Timur, ialah Mewujudkan Belitung Timur yang Sejahtera. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, adapun yang dimaksud dengan “Sejahtera” dalam visi Kabupaten Belitung Timur adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat untuk dapat hidup layak serta mampu untuk mengembangkan diri secara tangguh dan profesional dengan memberdayakan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh tidak hanya membutuhkan waktu yang lama tetapi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menghasilkan SDM yang tangguh Pemerintah Belitung Timur akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seefisien dan seefektif mungkin. 2. MISI Mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional dalam mencapai daerah yang sejahtera adalah upaya yang perlu didukung dengan memperhatikan perencanaan pembangunan yang ada. Upaya-upaya yang harus dilaksanakan yaitu dengan menciptakan aparatur yang tangguh, kompetitif dan bermoralitas tinggi sebagai perwujudan dari profesionalitas, peningkatan terhadap penataan sistem di bidang pendidikan dan jaminan kesehatan dan sosial masyarakat, BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
menciptakan kondisi masyarakat mandiri melalui jalur wirausaha, memantapkan penataan kondisi potensi daerah dalam mempersiapkan pengembangan industri yang berbasis kepada SDA yang ada dan menyusun perencanaan yang cerdas dan matang untuk menumbuhkan kepercayaan investor dalam berinvestasi. Kemampuan ekonomi daerah yang dikonsentrasikan untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan untuk mencapai kondisi daerah yang sejahtera, usaha mencapai kondisi tersebut melalui pengelolaan potensi atau sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan jangka panjang dengan mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Penciptaan lapangan pekerjaan bukan saja dititik beratkan pada banyaknya perusahaan besar yang ada tetapi dengan usaha masyarakat dalam menumbuhkan dunia usaha yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan serta disparitas/kesenjangan dengan daerah-daerah lain dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) misi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015, yaitu: 1. Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional; 2. Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat; 3. Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh; 4. Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu; 5. Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan tahun 2012 sudah mengacu pada strategi dalam dokumen RPJMD. Untuk Kabupaten Belitung Timur, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 seragam, artinya seluruh aspek akan dimaksimalkan di setiap tahun anggaran. 1. STRATEGI Dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Belitung Timur yang Sejahtera, maka strategi pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 2011-2015 yang dilaksanakan secara seragam dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun kelima RPJMD, dan sebagaimana juga ditetapkan pada dokumen perencanaan tahunan RKPD
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Kabupaten Belitung Timur tahun 2012, maka strategi pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Untuk melaksanakan misi 1: Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur, adalah: 1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Mempersiapkan tahapan penyusunan regulasi yang mengatur tentang persyaratan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional bagi pegawai negeri sipil dalam pengembangan karir. b. Menyiapkan karir pegawai negeri sipil melalui kegiatan uji kemampuan otak (Brain Screening), Analisis Jabatan, Analisis Kepribadian dan lain-lain. c. Penegasan kewenangan camat untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. d. Optimilasi koordinasi antara kepala daerah dengan lembaga legislatif dan vertikal di daerah e. Peningkatan kerjasama antar daerah, lintas wilayah, dan kerjasama regional. f. Peningkatan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. g. Pendalaman evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan. h. Pembinaan LSM, Organisasi Masyarakat, dan Partai Politik. i. Melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 2. Bidang komunikasi dan informatika Menciptakan pelayanan e-goverment yang akan mempermudah akses data dan pelaporan yang berkesinambungan dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu. Untuk melaksanakan misi 2: Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Kesehatan a. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang paripurna/menyeluruh dan prima kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, dimana yang miskin akan dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara profesional tanpa takut berobat karena tidak ada biaya.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
b. Memberikan jaminan asuransi kepada masyarakat yang beresiko tinggi dalam pekerjaannya dan untuk keluarga fakir miskin, janda miskin akan diberikan bantuan oleh pemerintah daerah serta jaminan hari tua sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. c. Memberikan pembinaan terhadap kesehatan ibu dan anak paripurna yang dimulai dari masa akil balik, perencanaan perkawinan dan kehamilan sampai melahirkan serta pengasuhan anak yang baik dan benar dalam menunjang kesehatan secara prima. d. Memberikan perlindungan kesehatan dan keberpihakan kepada orang tua lanjut usia dengan meningkatkan kualitas hidup dan membuat lansia menjadi berarti. e. Menata kembali pemberian jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, melalui perbaikan sistem dan managemen, khususnya kemungkinan jaminan kesehatan gratis dengan pengelolaan mandiri oleh Pemerintah Daerah. 2. Bidang Pendidikan a. Melakukan perbaikan sistem pendidikan gratis, melalui perubahan pengelolaan data base pendidikan serta sistem rekrutmen beasiswa yang transparan dan profesional. b. Menyediakan sarana prasarana pembinaan generasi muda melalui penyediaan sarana prasarana olahraga dan penataan managemen pembinaan atlet daerah. c. Memberikan pelatihan yang profesional bagi para guru secara teratur dan berkesinambungan . d. Melakukan pemetaan yang teratur dan berkesinambungan melalui kegiatan brain screening kepada anak-anak sekolah agar dapat diarahkan dan dimaksimalkan. e. Memaksimalkan pemberian beasiswa dan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi serta memberikan penghargaan kepada orang tua dan anak-anaknya yang berhasil menjadi sarjana dan mau kembali membangun daerah Belitung Timur. f.
Melakukan pemetaan secara berkesinambungan terhadap sumber daya aparatur di bidang pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan.
Untuk melaksanakan misi 3: Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Industri a. Mengusahakan adanya modal usaha yang murah dan mudah serta memberikan pembinaan dan informasi yang transparan/terbuka terhadap usaha-usaha yang menguntungkan dan dibutuhkan kepada seluruh masyarakat dengan menciptakan
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
pengetahuan dan industri kreatifitas di masyarakat dalam mengembangkan usaha yang tangguh dan terencana dan pemerintah berkewajiban membantu dan mengawal secara profesional dan berkesinambungan. b. Mendorong terciptanya pasar bagi produk/ usaha yang berkembang dimasyarakat. 2. Bidang ketenagakerjaan a. Mengarahkan penciptaan lapangan kerja didesa melalui penggunaan dana pembangunan desa untuk pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat yang kompetitif, produktif dan mandiri. b. Mengembangkan model-model pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Mengembangkan desa-desa mandiri berbudaya
di setiap kecamatan
dengan
keunggulan komoditi setempat. b. Membangun lembaga Keuangan Mikro Pedesaan (BUMDes, BPR, Koperasi) 4. Bidang Penanaman Modal a. Menarik investasi dari dalam dan luar daerah serta diarahkan agar lebih mengutamakan usaha-usaha ekonomi kemitraan dan/atau bentuk-bentuk usaha yang berbasis komunitas pedesaan. b. Membuat regulasi untuk pengendalian dan pengawasan bagi jenis-jenis investasi yang memiliki resiko tinggi terhadap terhambatnya ekonomi kecil dan usaha pelestarian lingkungan. 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Melanjutkan upaya pemberdayaan Usaha kecil dan menengah melalui program kredit bunga rendah.
Untuk melaksanakan misi 4: Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Pariwisata a. Memberdayakan potensi budaya untuk dibina dan dikembangkan dalam menunjang Belitung Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis budaya dan keindahan alam. b. Penataan
rencana
induk
pengembangan
pariwisata
daerah
dengan
mempertimbangkan keseimbangan kawasan, baik dengan Kabupaten Belitung maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2. Bidang Pertanian a. Melaksanakan konsep agropolitan yang ramah lingkungan melalui pengembangan sektor perkebunan, peternakan dan kehutanan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mampu menciptakan lapangan kerja berbasis industri terapan. 3. Bidang Ketahanan Pangan a. Membangun lumbung-lumbung pangan daerah, melalui sinergi pengembangan pertanian dan peternakan. 4. Bidang Kelautan dan perikanan a. Memberdayakan sumber daya perikanan melalui pembudidayaan oleh nelayan lokal serta mengembangkan pengolahan hasil laut yang bernilai tambah tinggi dengan industri tepat guna dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Bidang Tata Ruang a. Melakukan penataan zona/kawasan pembangunan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setempat. Untuk melaksanakan misi 5: Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Energi dan sumber daya mineral a. Mengelola sumber daya pertambangan secara bertahap dan berkeadilan di mana masyarakat dapat ikut mengolah secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Membangun industri guna meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang yang berwawasan lingkungan. 2. Bidang Lingkungan Hidup a. Melakukan inventarisasi terhadap kerusakan lingkungan dan menyusun kebijakan penanggulangannya.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2. ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut: Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya, serta Arah Kebijakan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015
Tujuan 1
:
Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan keuangan daerah.
Sasaran 1.
1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Indikator Sasaran 1.1.
2 Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di SKPD
1.2.
Persentase PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi
1.3.
Persentase PNS yang berpendidikan Diploma
1.4.
Persentase PNS yang berpendidikan S1.
1.5.
Persentase PNS yang berpendidikan S2
1.6.
Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin
1.7.
Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan Jumlah peraturan daerah yang siap disetujui
2.
Meningkatnya efesiensi birokrasi.
2.1.
3.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
3.1.
Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui perancangan struktur organisasi yang efektif dan efisien, fleksibel dan perancangan regulasi serta penerapan standard operating precedure (SOP). Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kinerja Pemerintah Daerah untuk mencegah dan
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
4.
5.
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
Meningkatnya kemampuan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfatannya
Tujuan 2
:
4.1.
Peningkatan PAD Pajak Daerah
4.2.
Penyampaian Dokumen Anggaran dan laporan keuangan tepat waktu
4.3.
Persentase Aset yang memiliki dokumen kepemilikan atas nama Pemda
5.1.
Jumlah instansi yang terintegrasi layanan internet melalui infrastruktur jaringan e-Goverment Pemkab.Beltim - SKPD -Kecamatan -Desa -Rumah sakit dan Puskesmas
5.2.
Aplikasi pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan secara elektronik (eGoverment/ULP/LPSE)
5.3.
Jumlah komputer/ laptop yang telah menggunakan sistem operasi legal dan open source di lingkunagn pemerintahan kab.Beltim
5.4.
Jumlah pengguna/ operator komputer yang menguasai penggunaan sistem operasi open source di lingkungan pemerintahan Kab.Beltim
Arah Kebijakan 3 mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah dan mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah.
Mewujudkan tatanan politik yang harmonis sebagai daya dukung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang amanah.
Sasaran 1.
1 Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.
Indikator Sasaran 1.1.
2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)
1.2.
Pembinaan terhadap LSM,
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tujuan 3
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2 ormas dan OKP (kali)
3 nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
:
Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sasaran 1.
1 Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
Tujuan 4
:
Indikator Sasaran 1.1.
2 Jumlah anggota Sat POL-PP ( Orang )
1.2.
Jumlah anggota pemadam kebakaran (Orang)
1.3
Jumlah kasus pekat yang tertangani (Aks)
1.4
Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu (%)
Arah Kebijakan 3 Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan.
Sasaran 1.
1 Meningkatnya kualitas pendidikan
Indikator Sasaran 1.1.
2 Anak usia 4 s/d 6 tahun yang belum mengikuti PAUD dan TK
1.2.
Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)
1.3
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A
1.4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
1.5
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
1.6
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
1.7
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penataan sistem pembiayaan pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2.
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2
3
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
1.8
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
1.9
Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SD
1.10
Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMP
1.11
Angka melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs
1.12
Angka melanjutkan (AM) dari SMP /MTs ke SMA / SMK /MA
1.13
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
1.14
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
1.15
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
1.16
Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMA
1.17
Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / Un siswa SMK
1.18
Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 %
1.19
Sekolah yang telah terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan
2.1
Presentase cakupan kunjungan ibu hamil
2.2
Presentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan
2.3
Presentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk
2.4
Presentase cakupan kunjungan neonates
Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan sehat serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2
3
2.5
Presentase cakupan kunjungan bayi
2.6
Presentase cakupan bayi BBLR yang ditangani
2.7
Presentase cakupan ibu hamil mendapat 90 Tablet Fe
2.8
Presentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus
2.9
Presentase Ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang tertangani
2.10
Komplikasi neonatus resiko tinggi / komplikasi yang tertangani
2.11
Presentase desa/kelurahan UCI
2.12
Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
2.13
Presentase kesembuhan penderita TBC BTA'+
2.14
Presentase cakupan balita dengan peneumonia yang ditangani
2.15
Presentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS
2.16
Presentase infeksi menular seksual yang diobati
2.17
Presentase penderita DBD yang ditangani
2.18
Presentase balita dengan diare yang ditangani
2.19
Presentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes
2.20
Persentase penderita malaria yang di obati
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2
3
2.21
Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate)
2.22
Persentase kasus filariasis yang di tangani
2.23
Presentase desa / kelurahan Mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam
2.24
Presentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
2.25
Presentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin
2.26
Presentase balita gizi buruk mendapat perawatan
2.27
Presentase cakupan Wanita Usia Subur yang mendapat kapsul Yodium
2.28
Presentase kecamatan bebas rawan gizi
2.29
Presentase tempat umum yang memenuhi syarat
2.30
Presentase rumah tangga sehat
2.31
Presentase Intitusi yang dibina
2.32
Presentase desa dengan garam Yodium baik
2.33
Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yabg dapat diakses masyarakat
2.34
Presentase Posyandu Purnama dan Mandir
2.35
Bed Occupancy Rate (BOR)
2.36
Length Of Stay (LOS)
2.37
Turn Over Interval (TOI)
2.38
Bed Turn Over (BTO)
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
3.
4.
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2
3
Meningkatnya keluarga sejahtera.
Meningkatnya kualitas Olah raga dan pemuda
2.39
Presentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh Petugas Kesehatan
2.40
Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
2.41
Presentase pengadaan obat generik
2.42
Presentase pengadaan obat esensial
2.43
Presentase penulisan resep obat generik
2.44
Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar
2.45
Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan masyarakat rentan
2.46
Presentase Kesehatan Kerja
2.47
Pelayanan Kesehatan usia lanjut
2.48
Presentase cakupan pelayanan kesehatan remaja
3.1
Rasio KDRT
3.2
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
3.3
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
3.4
Partisipasi angkatan kerja perempuan
3.5
Prevelensi peserta KB
3.6
Keluarga Sejahtera dan Keluarga sejahtera I.
4.1
Cabang olahraga
4.2
Lapangan Olahraga
4.3
Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SD /MI
Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang berkualitas.
Meningkatkan potensi generasi muda dengan mengembangkan peran aktif ormas kepemudaan dan prestasi generasi muda, disertai pengembangan pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan generasi
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
5.
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Tujuan 5
:
4.4
Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMP / MTs
4.5
Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMA / SMK
5.1
PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)
5.2
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminanan sosial
5.3
PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)
5.4
Panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial
5.5
Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Meningkatkan
perekonomian
Arah Kebijakan 3 muda serta melindungi generasi muda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi permasalahan sosial
masyarakat
melalui
pengembangan
wirausaha yang tangguh.
Sasaran 1.
1 Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat
Indikator Sasaran 1.1
2 Koperasi aktif
1.2
Jumlah Anggota Koperasi
1.3
Peningkatan UMKM dan Wirausaha
1.4
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Arah Kebijakan 3 Mengembangkan industri kecil. UMKM khususnya yang berorientasi ekspor.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Tujuan 6
:
1.5
Pertumbuhan industri
1.6
Peningkatan industri kecil menengah
1.7
Jumlah Produk IKM yang dipasarkan di Luar Kabupaten
1.8
Jumlah Tenaga Kerja yang bergerak di IKM
Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Sasaran 1.
2.
1 Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan.
Meningkatnya ekspor produk-produk pertanian
Indikator Sasaran 1.1.
2.1
2 Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan
3 Peningkatan kemampuan petani yang dibarengi dengan perkuatan lembaga pendukungnya guna meningkatkan akses petani kepada sumber daya produktif.
Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas disertai dengan pemberian insentif untuk mendorong peningkatan Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian.
2.2
3.
Meningkatnya Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian
3.1
Arah Kebijakan
Luas areal tanaman pangan Produksi tanaman pangan Produksi tanaman hortikultura Luas areal tanaman hortikultura
Luas areal tanaman karet (Ton/Ha) Produksi tanaman karet (Ton/Ha) Luas areal tanaman Sawit (Ton/Ha) Produksi tanaman sawit (Ton/Ha) Luas areal tanaman lada (Ton/Ha) Produksi tanaman lada (Ton/Ha)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD - Retribusi jasa umum - Retribusi jasa usaha
Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas disertai dengan pemberian
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2 Peningkatan usaha perdagangan
3 insentif untuk mendorong peningkatan Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian.
4.1
penyelenggaraan festival seni dan budaya.
1) Mengembangkan daerahdaerah yang memilki potensi wisata.
4.2
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
4.3
Benda Sejarah yang dilestarikan
4.4
Peraturan Daerah tentang situs cagar budaya
4.5
Jumlah Museum
4.6
Jumlah Profile budaya lokal yang dihasilkan
4.7
Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional didaerah
4.8
Prosentasi jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina dan disertifikasi
4.9
Jumlah destinasi wisata
4.10
Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata
4.11
Jumlah industri jasa usaha pariwisata
4.12
Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana wisata yang memadai
4.13
Kunjungan wisatawan Domestik
4.14
Kunjungan wisatawan Mancanegara
3.2
4.
Meningkatnya kualitas kepariwisataan
Tujuan 7
:
Arah Kebijakan
2) Menyiapkan saranaprasarana penunjang objek wisata.
3) Meningkatkan promosi wisata dengan mengikuti even kepariwisataan regional maupun nasional.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan.
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran 1.
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.
Indikator Sasaran 1.1
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1.2
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1.3
Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1.4
Presentase rencana program dan realisasi
1.5
Terbentuknya kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu yang di dukung dengan SPIPISE
1.6
Adanya peraturan bidang investasi
1.7
LKPM
1.8
Adanya promosi terpadu
1.9
Persentase penerapan SOP Perizinan
Arah Kebijakan 3 1) Mengembangkan investasi yang berbasis potensi sumber daya daerah sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian daerah.
2.
Meningkatnya pendapatan masyarakat.
2.1.
Adanya sosialisasi tentang penanaman modal
Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian berusaha dan meningkatkan produktivitas hidup.
3.
Menurunnya angka pengangguran.
3.1
Tingkat partisipasi angkatan kerja
3.2
Pencari Kerja Terdaftar Yang Di tempatkan
1) Mengembangkan programprogram perluasan kesempatan kerja dan berusaha secara luas bagi masyarakat.
3.3
Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Jamsostek
3.4
Penurunan Angka Pengangguran
3.5
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama
3.6
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1
2
3
3.7
Tujuan 8
:
Angka Kecelakaan Kerja
Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik bagi pembangunan lokal, maupun nasional.
Sasaran 1.
2.
1 Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa.
Meningkanya nilai investasi pembangunan.
Indikator Sasaran 1.1
2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD
1.2
Peningkatan usaha perdagangan
2.1.
Jalan Kota dalam kondisi baik
2.2
Jembatan dalam kondisi baik
2.3
Rumah Tangga Bersanitasi
2.4
Kawasan Kumuh
2.5
rasio saluran irigasi dan bangunan pelengkap
2.6
panjang saluran drainase yang tidak lancar
2.7
panjang jalan yang dibangun
2.8
Panjang jalan yang ditingkatkan
2.9
Rumah tangga yang menggunakan air bersih
2.10
Perusahaan angkutan barang Umum
2.11
Perusahaan angkutan penumpang umum
2.12
kendaraan laik uji
2.13
Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat Berdasarkan Jumlah Korban Kecelakaan
2.14
Tingkat Kecelakaan
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan dan membangun sarana perdagangan dan sistem distribusi yang baik untuk input maupun output industri produk unggulan daerah. 1) Meningkatkan nilai investasi dengan pembangunan infrastruktur daerah
2) Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur Daerah yang menunjang pembangunan Daerah
BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Sasaran
Indikator Sasaran
1
Tujuan 9
2 Transportasi Darat Berdasakan Jenis kendaraan
:
2.15
Jumlah Angkutan penyeberangan antar pulau di wilayah Kab.Beltim
2.16
Jumlah Angkutan penyeberangan antar provinsi
2.17
Rehab terminal angkutan umum
2.18
Pembangunan terminal pelabuhan ASDP
2.19
Rehab terminal pelabuhan ASDP
2.20
Balai pengujian kendaraan bermotor
2.21
Marka jalan
2.22
Rambu jalan
2.23
Pagar pengaman
2.24
Deliniator
2.25
Traffic Light
2.26
Warning Light
2.27
Rambu Suar
2.28
Jumlah Kapal/ Inventarisasi Kapal GT 15 Thn 99,7 10 Guru yang berpendidikan S1/D-IV TK/RA, SD/MI 20,76 SMP/MTs 84,52 SMA/SMK/MA 77,29 11 Guru Bersertifikat Pendidik TK SD 20,76 SMP 26,77 SMA/SMK 30,04 BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
NO. 12 13 14
URAIAN Ruang Kelas SD/MI sesuai standar Ruang Kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar
Capaian 2011 89 78 82
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung timur, tahun 2012
A.1.2 Program dan Kegiatan Urusan pendidikan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Progam Pendidikan Untuk Anak Usia Dini, dengan kegiatan: a. Pembangunan/peningkatan gedung sekolah; b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; c. Pengadaaan Meubelair Sekolah; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan: a. Pembanguna/Peningkatan bangunan sekolah; b. Pembangunan/peningkatan sarana air bersih dan sanitasi; c. Pembangunan/peningkatan jaringan instalasi listrik sekolah; d. Pengadaan Meubelair Sekolah; e. Penyediaan Biaya Operasional SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; f. Penyelenggaraan paket A setara SD; g. Penyelenggaraan paket B setara SMP; h. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa; i. Perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan DAK pendidikan; j. Penyelenggraan UAN UAS; k. Monitoring dan Evaluasi Dana BOS; 3) Progam Pendidikan Menengah, dengan kegiatan: a. Pembangunan/Peningkatan bangunan sekolah; b. Pembangunan/peningkatan sarana air bersih dan sanitasi; c. Penyelenggaraan paket C setara SMU; d. Penyelenggaraan pendidikan menengah; e. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ; f. Penyelenggaraan UAN dan UAS; 4) Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan: a. Pemberdayaan tenaga kependidikan non formal; b. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan seritifikasi pendidik; BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar; c. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; d. Pelaksanaan penilaian angka kredit; 6) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan: a. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan; 7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan: a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar; A.1.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 28.245.596.354 dan terealisasi sebesar Rp. 16.758.278.600 atau 59,33%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Rendahnya realisasi serapan dana ini disebabkan oleh perubahan juknis DAK tahun 2012 yang baru diterbitkan pada awal bulan Oktober 2012 sehingga jika dilaksanakan waktu yang tersedia tidak mencukupi. Dana DAK yang terserap adalah Rp. 5.771.094.300 dari dana DAK seluruhnya Rp. 13.117.040.000 atau terserap sekitar 44,00 % Capaian target indikator sasaran urusan pendidikan tercermin terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2012. Keberhasilan pembangunan di urusan pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2012 adalah sebagai berikut: a.
Pemeratan dan akses layanan pendidikan 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1.3 Capaian APM dan APK Tahun 2011-2012 APK (%) JENJANG
2011
APM (%)
2012 Target
Realisasi
PAUD
22,53
25
28,48
SD/MI
% 113,92
+ (-)
2011
2012 Target
Realisasi
+ (-)
%
5,95
106,21
106,31
105,62
99,35
-0,59
89,44
89,54
89,66
100,13
0,22
SMP/MTs
80,47
81,47
92,54
113,58
12,07
56,78
57,28
58,23
102,55
1,45
SMA/MA/SMK
59,33
60,23
66,37
110,19
7,04
35,62
36,62
37,17
104,35
1,55
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Gambar 4.1.1. Grafik APM dan APK Tahun 2011-2012
Dari tabel dan grafik APK di atas tampak bahwa terdapat kenaikan APK Tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 pada jenjang pendidikan yaitu PAUD sebesar 5,95%, SD/MI, SMP/MTs sebesar 12,07% dan SMA/MA/SMK sebesar 7,04%, kecuali untuk SD yang mengalami penurunan sebesar 0,59%, hal ini dapat terjadi karena siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI yang diluar usia 7-12 tahun makin berkurang. Target capaian pada tahun 2012 juga tercapai seluruhnya jenjang kecuali untuk tingkat SD/MI yang hanya tercapai 99,35%. 2) Menurunya angka putus sekolah sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1.4. Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2012 Jenjang
2011
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
0,55 1,42 3,56
Target 0,44 1,32 3,46
2012 Realisasi 0,32 1,65 3,52
% 72,72 125 101,73
+ (-) -0,23 0,23 -0,04
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa angka putus sekolah SD/MI dan SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 0,23 dan 0,04, ini menunjukkan semakin berkurang anak yang tidak bersekolah atau DO dibandingkan pada tahun 2011, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs siswa yang putus sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,23. Hal ini masih relatif kecil dan wajar mengingat ketersediaan SMP/MTs di beberapa kecamatan masih kurang. Jika dihubungkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka capaian yang diperoleh untuk jenjang BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK telah terlampaui, sedangkan untuk SD/MI hanya tercapai 72,72%. Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan melalui Bantuan Operasional Sekolah untuk semua jenjang dapat menekan angka putus sekolah ini 0,5 s/d 2,0%. 3) Kenaikan angka melanjutkan sekolah untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK. Kenaikan angka melanjutkan sekolah untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar 9,88 cukup memberikan gambaran bahwa keberadaan SMA/MA dan SMK di Kab. Belitung Timur cukup memadai walaupun masih relatif kurang untuk beberapa kecamatan misalnya kecamatan Dendang dan Simpang Renggiang yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 2,69 %. Ini memberikan gambaran bahwa daya tampung SMP/MTs masih kurang atau Akses ke sekolah SMP/MTs masih dirasakan sulit di beberapa kecamatan, khususnya kecamatan Dendang, Simpang Renggiang dan Simpang Pesak, serta Gantung. Usaha yang dillakukan adalah dengan menambah RKB dan atau USB di beberapa kecamatan pada tahun-tahun mendatang. Tabel 4.1.5. Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2011-2012 Jenjang
Capaian 2011
Dari SD/MI ke SMP/MTs Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
2012
+ (-)
96,71
Target 97
Realisasi 94,02
-2,69
87,86
89,06
97,74
9,88
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur Tahun 2012
4) Rasio ketersedian sekolah. Rasio ketersedian sekolah yang menunjukkan penurunan yang sangat kecil untuk SD/MI dan cukup besar untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK. Alasan terjadinya penurunan ini adalah disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang sedangkan jumlah sekolah di seluruh kecamatan di Kab. Belitung Timur dalam 3 tahun terakhir tidak ada penambahan USB. Untuk inilah alasan yang memperkuat perlu penambahan USB SMP dan SMA/SMK dalam tahun mendatang. Tabel 4.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2011-2012 Jenjang SD/MI SMP/MTs
Capaian 2011 84 40
Target 84 39
2012 Realisasi 83 38
+ (-) -1 -2
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2012 Target Realisasi SMA/MA/SMK 23 22 21 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur Tahun 2012 Jenjang
Capaian 2011
+ (-) -2
5) Ketersediaan ruang kelas yang sesuai standar tahun 2012 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan 2,80% serta melebihi target jenjang SMA/MA/SMK naik sebesar 4,02 % bila dibanding dengan tahun 2011 serta melebihi target. Sedangkan jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang disebabkan Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan APBD I untuk rehab ruang kelas proporsinya lebih banyak untuk ruang SD/SDLB, disamping itu dana APBD II tidak tersedia untuk rehab ruang kelas. 6) Meningkatnya angka melek huruf sebesar 0,12 % dari 99,70 % pada tahun 2011 menjadi 99,82 % pada tahun 2012. Sedangkan dari target RPJMD angka melek hurup ini masih di bawah target tahun 2012 sebesar 99,85%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan pada tahun 2012 dana operasional untuk pemberantasan buta aksara tidak dianggarkan, sehingga proses pembinaan tdak bisa berjalan secara optimal. b. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan 1) Meningkatkan angka kelulusan dari tahun 2011 dan nilai ujian nasional yang umum, untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjuk hasil cukup memuaskan walaupun belum mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya sebagian besar siswa yang DO pada saat data peserta ujian sudah dikirim ketingkat pusat (dalam DATUN = Daftar Tetap Ujian Nasional) dan sudah divalidasi akhir sehingga tidak dapat diubah. Untuk jenjang SMA/SMK/MA walaupun adanya kenaikan tingkat kelulusan pada tahun 2012 tetapi persentase kelulusannya baru mencapai 95,24% dengan nilai UN dengan rata-rata 5,62 dan mengalami penurunan sebesar 0,37. Seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.1.7 Tingkat Kelulusan Tahun 2010/2011 dan 2011/2012 NO. I. 1 2 II. 1 2 III. 1 2
JENJANG/INDIKATOR/KINERJA Pendidikan SD/MI/SDLB Tingkat Kelulusan Nilai UN Pendidikan SMP/MTs/SMPLB Tingkat Kelulusan Nilai UN Pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB Tingkat Kelulusan Nilai UN
2010/2011
2011/2012
+(-)
98,78% 6,66
98,80% 7,1
0,02% 0,44
90,95% 5,14
97,00% 5,4
6,05% 0,36
87,43% 5,99
95,24% 5,62
9,48% -0,37
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
Gambar 4.1.2. Grafik Tingkat Kelulusan Tahun 2011-2012
2) Secara umum peringkat hasil ujian nasional Kab. Belitung Timur jika dibandingkan tingkat provinsi Kep. Bangka Belitung untuk tiap jenjang pendidikan masih tergolong rendah, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Adapun usaha yang terus dilakukan adalah dengan memperbanyak Uji Coba UN dan mengadakan pelatihan bedah SKL bagi guru yang mengajar pada mata pelajaran yang di UN kan serta memperbanyak penghargaan bagi siswa yang memperoleh nilai terbaik. Tabel 4.1.8. Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2011-2012 JENJANG 2011 2012 NAIK (TURUN) SD/MI 5 5 SMP/MTs 7 5 2 SMA/MA Jurusan IPA 6 7 -1 Jurusan IPS 6 7 -1 Jurusan Bahasa SMK 5 7 -2 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
3) Sampai dengan tahun 2012 jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk jenjang SD/MI 46,33% dan jauh melampaui target pada tahun 2012 yang hanya 38,76% mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu sebesar 25,56%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs terealisasi sebesar 83,55% turun 0,97 jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 84,52% hal ini disebabkan oleh adanya mutasi guru antar jenjang dari SMP ke SMA/SMK. Untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 terealisasi untuk kualifikasi S.1 sebesar 79,12% naik sebesar 1,83% dari tahun 2011 yang berkualifikasi S.1 sebesar 77,29%. Adanya kenaikan kualifikasi guru ini diharapkan dapat memenuhi standar guru berkualifikasi S.1 pada tahun 2015 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Salah satu BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
upaya yang dilakukan oleh Pemkab Belitung Timur adalah dengan mengalokasi dana melalui BKD untuk peningkatan kualifikasi guru selain dari usaha mandiri guru itu sendiri. Tabel 4.1.9. Persentase Guru Berkependidikan D4/S1 JENJANG SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
2011 20,76 84,52 77,29
2012 Target 38,76 85,52 78,29
Realisasi 46,33 83,55 79,12
+(-) 25,57 -0.97 1,83
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
Gambar 4.1.3. Realisasi Persentase Guru Berkependidikan D4/S1
Tabel 4.1.10. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik JENJANG
2011
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
20,76 26,77 30,04
2012 Target 25,76 29,77 33,04
Realisasi 28,66 33,23 30,04
+(-) 7,9 6,46 -
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
Dari dua tabel diatas secara umum guru bersertifikat pendidik mengalami kenaikan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2012. Untuk jenjang SD/MI meningkat sebanyak 7,9 %, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs naik sebesar 6,46%, sedangkan untuk jenjng SMA/MA/SMK tidak ada penambahan untuk yang bersertifikasi pada tahun 2012. Rendahnya angka guru yang bersertifikat pendidik ini pada setiap jenjang terutama pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK adalah pada sekolah-sekolah swasta yang gurunya masih ada yang belum berkualifikasi S.1/DIV atau guru honor yang yang belum BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
masuk SK yayasan, sedangkan yang ada di sekolah negeri untuk guru honor komite dan guru PNS yang diangkat di atas tahun 2005. Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur setiap tahun terus menganggarkan bagi guru-guru yang mengikuti ujian sertifikasi di Palembang untuk tranfortasinya. Hal lain yang mempengaruhi percepatan sertifikasi ini adalah kuota yang diterima dari Kementrian Pendidikan setiap tahunnya tidak terlalu besar mengingat anggaran yang terbatas. A.1.4 Permasalahan dan Solusi Walaupun Program dan Kegiatan bidang Pendidikan secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain: 1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal, dan Manajemen Pelayanan Pendidikan dikarenakan: a. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. b. Panjangnya rentang kendali Dinas Pendidikan dengan UPTD (5 UPTD) sehingga menyebabkan koordinasi belum bisa optimal. 2. Belum optimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2012 yang disebabkan Petunjuk Teknis dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 baru terbit bulan September 2012 dan baru disosialisasikan pada bulan Oktober, sementara proses perubahan anggaran sudah berjalan sehingga waktu tidak cukup untuk proses lelang dan pelaksanaannya. 3. Hasil Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA/SMK belum memuaskan dari segi nilai, tetapi pelaksanaan UN nya sangat jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. karena terbatasnya pelaksanaan Try Out. 4. Masih ada sekolah rusak sedang dan berat khususnya SD dan SMP belum tertangani karena keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak yang hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus, APBD dan APBN-P melalui Bansos 5. Kondisi sarana prasarana sekolah khususnya Pendidikan Dasar belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar dikarenakan ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan urgensi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dan berdasarkan urgensi alternatif strategi maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut, yang telah dianalisa melalui SWOT, maka dapat dirumuskan suatu prioritas strategis sebagai solusi untuk pemecahan masalah, antara lain: 1. Melakukan sosialisasi, asistensi kepada seluruh sekolah penerima bantuan BOS. 2. Memprioritaskan pelaksanaan DAK tahun 2012 dan 2013. BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat terkait bantuan untuk bidang pendidikan sehingga jadwal dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif. 4. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada. 5. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas. 6. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan UPTD Kecamatan dan UPTD.
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
A.2 Urusan Kesehatan A.2.1 Kondisi Umum 1. Dinas Kesehatan Penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada hakikatnya adalah amanah untuk merumuskan pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan serta perumusan indikator kinerja capaianya yang didefinisikan dalam suatu perencanan strategis didalam visi, Misi Dinas Kesehatan kabupaten Belitung Timur, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehtan masyarakat yang setingi-tinginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khususnya pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya Kesehatan, 2) Pembiayan Kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia, 4) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan 6) Pemberdayaan Masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi lingkungan, kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Tabel 4.2.1 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2011 dan Target 2012 No
Uraian
1 2 3
Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu
4 5 6
Angka Kematian Balita Persentase Balita Gizi Buruk Rasio posyandu persatuan balita
7
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio dokter persatuan penduduk
8 9
Satuan
Capaian 2011
Tahun Per 1000 KH Per 100,000 KH Per 1000 KH % Per 1000 balita Per 1000 penduduk Per 1000 penduduk Per 1000 penduduk
68 14 4
Target 2012 70 6 3
15 0,86% 1,39
1 5% 3
2,17
3
0,01
0,01
0,30
0,31
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No
Uraian
Satuan
Capaian 2011
10
Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan kunjungan bayi Cakupan penjaringan kesehatan siswa sd dan setingkat Presentase cakupan peserta aktif KB Presentase desa/kelurahan UCI Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
Per 1000 penduduk % % %
0,30
Target 2012 0,32
100 100 100
90 100 100
%
100
100
% % %
100 95,26 95,18
100 90 100
%
94,56
100
% %
90 100
100 100
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan(RS ) di Kabupaten/Kota Cakupan desa / kelurahan Mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Penemuan pasien baru TBC BTA'+ Cakupan Penemuan penderita Pnemonia Balita Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD yang ditangani Penemuan penderita Diare Cakupan desa siaga aktif Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
100
100
%
100
100
%
0
2/100.000 pddk
%
48,51
100
%
39,44
100
%
100
100
% % %
63,21 100 98,94
100 100 100
% %
57,88 100
90 100
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No 32 33
Uraian
Satuan
Capaian 2011
%
49,44
Target 2012 100
%
4,36
100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
2. RSUD RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 01/028/DINKES/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 242/MENKES/SK/IV2009 tanggal 2 April 2009, RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan Rumah Sakit Kelas D. Secara geografis RSUD Kabupaten Belitung Timur terletak cukup strategis yaitu di kawasan perkotaan yang mudah di akses oleh kendaraan umum. Secara empiris, RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan rumah sakit rujukan di wilyah Kabupaten Belitung Timur yang meliputi: Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak. Selain dari wilayah Kabupaten Belitung Timur RSUD Kaupaten Belitung Timur juga melayani pasien yang berasal dari Kabupaten Belitung. Hasil kinerja Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel capaian indikator pelayanan RS sebagai berikut: Tabel 4.2.2 Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung Timur Tahun 2011-2012 Capaian Target No Urusan Indikator Kinerja Satuan Standar 2011 2012 1 BOR (Bed Operation Rate) % 60 - 85 41 56 2 LOS (Length of Stay) Hari 9-Jun 3 5 3 TOI (Turn Over Internal) Hari 3-Jan 3 2 4 BTO( Bed Turn Over) Kali 40 - 50 75 84 Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No
Uraian
1
Kunjungan Pasien di RSUD
Tabel 4.2.3 Kunjungan Pasien di RSUD Kab. Belitung Timur 2011- 2012 Capaian 2011 Target 2012*) Satuan Bulan Rawat Rawat Rawat Rawat Jalan Inap Jalan Inap kasus Januari 1387 294 kasus Februari 1415 286 kasus Maret 1530 276 kasus April 1666 273 kasus Mei 2080 311 kasus Juni 1852 255 kasus Juli 1720 293 kasus Agustus 1634 264 kasus September 1964 308 kasus Oktober 2139 405 kasus Nopember 2249 426 kasus Desember 1782 413 kasus Total 21418 3804 -
Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012 *) untuk indikator jumlah kasus kunjungan pasien RSUD tidak ditetapkan target
Sebagai rumah sakit kelas D dan rumah sakit rujukan, RSUD Kabupaten Belitung Timur menyedikan pelayanan: a) 12 jenis pelayanan spesialistik baik rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi: 1. Perawatan Anak-anak 2. Perawatan Bedah 3. Perawatan Penyakit Dalam 4. Perawatan Kebidanan 5. Perawatan Perinatologi 6. Perawatan ICU 7. Poli Gigi 8. Poli Umum dan Penyakit Dalam 9. Poli Kandungan 10. Poli Anak-anak 11. UGD 12. OK b) ODC (one day care/pelayanan perawatan sehari)Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang buka non stop 24 jam, dilengkapi dengan 1 ruang tindakan, 1 ruang Triase dan 1 ruang Observasi. c) Ruang perawatan intensif : ICU. d) Instalasi-insatalasi Penunjang yang terdiri dari : Radiologi, Laboratorium, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, , IPSRS, UTDRS, Loundry, Rekam Medis, K3RS. BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
e) Pelayanan diagnostik cangggih : USG dan Foto Rontgen. Sedangkan untuk ketersediaan dokter yaitu: Tabel 4.2.4 Ketersediaan Dokter RSUD kab. Belitung Timur Tahun 2011-2012 Capaian Target No Uraian Satuan 2011 2012 1 Umum Orang 16 18 2 Spesialis Anak Orang 1 1 3 Spesialis Penyakit Dalam Orang 0 1 4 Spesialis Residen Bedah Orang 0 1 5 Spesialis Residen Rehab Medik Orang 0 1 6 Spesialis Residen Penyakit Dalam Orang 0 1 7 Spesialis Residen Anastesi Orang 0 1 8 Spesialis Residen Obgyn Orang 1 1 9 Dokter Gigi Orang 1 2 Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012
A.2.2 Program dan Kegiatan Urusan wajib Kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, dan RSUD, serta 7 UPTD yaitu Puskesmas Manggar, Puskesmas Mengkubang, Puskesmas Renggiang, Puskesmas Kelapa kampit, Puskesmas Gantung, Puskesmas Simpang pesak dan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan urusan kesehatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat b. Peningkatan kesehatan masyarakat c. Peningkatan dan Pengembangan Tenaga kesehatan d. Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan e. Peningkatan Kesehatan Dasar dan Spesialistik 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Desa Siaga 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin b. Perbaikan Gizi Masyarakat BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Kadar Gizi (Lomba Posyandu) 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : a. Pengawasan dan Pembinaan TTU/TPM b. Pengawasan kesehatan air c. Pengadaan sarana prasarana kesehatan lingkungan 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah b. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular c. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik d. Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular e. Kesehatan matra f. Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk g. Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan penyakit tidak menular h. Pengobatan penyakit tidak menular ( PTM) dan eliminasi malaria. 6) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat b. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan 7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Kompetensi Nakes dalam penanggulangan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana PrasaranaPuskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan BKJM, Puskesmas/Puskesmas pembantu jaringannya b. Pengadaan sarana/prasarana BKJM, Puskesmas pembantu dan jaringannya. c. Pengadaan Alat –alat Kesehatan . d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat –alat Kesehatan e. Pembangunan/peningkatan Poskesdes. 9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2. RSUD 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan: a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan b. Penyusunan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan: a. Pembangunan Rumah Sakit b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit d. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 3) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 3. Puskesmas Manggar 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 4. Puskesmas Mengkubang 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
a. Program pemeliharaan kesehatan lansia 5. Puskesmas Gantung 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 6. Puskesmas Renggiang 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 7. Puskesmas Kelapa Kampit 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 8. Puskesmas Simpang Pesak 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program PromosiKesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program perbaikan gizi masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Perbaikan gizi masyarakat 4) Program pencegahan dan penularan penyakit menular yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular b. Monitoring dan evaluasi penyakit menular tingkat kecamatan 5) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 9. UPTD BKJM 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 2) Program obat dan perbekalan kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan A.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Total program dan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan 7 UPTD diatas menggunakan anggaran belanja langsung sebesar Rp.21.760.478.675 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 18.261.594.278 atau sekitar 83,92%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran urusan kesehatan tercermin dan terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
2012. Keberhasilan pembangunan di urusan kesehatan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Kondisi Mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2012 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2011, ini dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :
No 1 2 3
Tabel 4.2.5 Capaian Indikator Angka Mortalitas Tahun 2011 dan 2012 Indikator Realisasi Target 2011 2012 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kh 14 6 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 4 3 100.000 kh Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kh 15 6
Realisasi 2012 3 3 1
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, tahun 2012
1) Angka kematian bayi (0-1 tahun) pada tahun 2012 sebesar 1,58 per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 angka kematian bayi mencapai 7,36 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2012 sebanyak 3 bayi, penyebab 1 orang meninggal karena kelainan jantung, 1orang meninggal dikarenakan diare dan 1orang meninggal dikarenakan Suspek ulusus (Kelainan usus), menurun dibanding tahun 2011, dimana pada tahun 2011 jumlah kematian bayi 14 bayi. 2) Angka kematian ibu pada tahun 2012 sebesar 157,8 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011, jumlah ibu melahirkan yang meninggal 4 orang,angka kematian ibu sebesar 210,52 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas pada tahun 2012 sebanyak 3 orang sebesar , menurun dibanding tahun 2011 Secara umum dari 3 jumlah kematian ibu pada tahun 2012 dua ( Dua )Penyebab diantaranya meninggal pada saat nifas 1 orang, meninggal pada saat Persalinan 2 orang. 3) Angka kematian balita (umur 0-5 tahun) di tahun 2012 sebesar 0,53 per 1000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan tahun 2011 dimana pada tahun 2011 angka kematian balita sebesar 7,89 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada tahun 2012 sebanyak 1 balita dikarenakan Diare pada usia 1 tahun 4 bulan, menurun dibanding pada tahun 2011 dimana jumlah kematian balita berjumlah 15 balita. b. Cakupan morbiditas Angka morbiditas tahun 2012 dibanding tahun 2011, sebagaimana ditunjukan pada tabel sebagai berikut:
BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012
No 1 2 3 4 5 6
7
Tabel 4.2.6 Capaian Indikator Angka Morbiditas Tahun 2011-2012 Indikator Realisasi Target 2011 2012 Incident Rate DBD per 10.000 0,09 85%terhadap Terselenggaranya IRS di 10 titik/Lokasi
Tahun
1
100%
Tahun
1
4 Titilk
1
Kelas 1 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 39 Desa 2.175 orang,Kelas 2 2.506 orang,dan Kelas 3 2.128 orang 100% Cakupan penemuan dan pemeriksaan sampel penyakit HIV/AIDS,Kecacingan, Diare, Ispa dan ILI.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit ( Cakupan API 5/Mil ) Pengendalian Vektor penyakit Malaria API 5/Mill
Terlaksananya Pelayanan Vaksin bagi Jamaah Haji Sebanyak 25 Orang dan Tersedianya Vaksin Terlaksananya kegiatan Fogging Fokus DBD dan Chikunguya di 40 titik Terlaksananya Pelatihan PTM bagi 6 Dokter, 6 Pengelola program, 6 Petugas BP 2 Petugas Kabupaten dan 2Petugas RSUD. Terlaksananya pembentukan FKGN, Terlaksanaya kegiatan sosialisasi FKGN
Tahun
1 Tahun
Tahun
1 Tahun
26 titik
Tahun
1 Tahun
100%
Tahun
1 Tahun
100%
Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan FKGN sebanyak 80 Orang
%
Target 100%
100%
%
%
%
80%
%
100%
%
90%
92%
%
100%
100%
904.600
12,72
4.365.625.800
4.345.196.500
99,53
4.351.906.000
4.331.973.300
99,54
Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat Kab. Belitung Timur sebanyak 72.000 jiwa
Tahun
1 Tahun
72.000 Jiwa
Terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kab. Belitung Timur
%
80%
13.719.800
13.223.200
96,38
Tahun
1 Tahun
100%
Peningkatan kesehatan lansia se Kabupaten Belitung Timur
%
80%
92.625.000
67.026.500
72,36
Terlaksananya Pemutakhiran data Lansia dan Tersedianya Baju Kaos lansia sebanyak 210 buah
92.625.000
67.026.500
72,36
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Nakes dalam penanggulangan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
Tahun
2.757.968.000
100%
%
7.111.325
3.124.877.500
100%
100%
25 orang Jamaah Haji Tervaksinasi Pengendalian Vektor Penyakit Bersumber Nyamuk Tersedianya SDM Nakes Program PTM diInstansi Kesehatan
Realisasi
%
90% 80% 100%
100% 100%
88,26
A.2. Urusan Kesehatan halaman - 2
100% 100% 100%
1 Tahun
100%
Terlatihya 10 orang Bidan dalam pelayanan pada kasus BBLR, Terlaksanaya AMP 2x/tahun, Terlatihnya 16 Nakes dalam PUGBK, terlaksanaya lomba balita sehat tingkat Kab. Beltim, terlaksanaya kemitraan 30 orang dukun bayi dan bidan desa (insentif pengguling)
%
80%
100%
No.
Program dan Kegiatan - Pembangunan BKJM, Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
9
528.357.000
496.639.000
94,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kesehatan - Pembangunan / Peningkatan Poskesdes
200.000.000
109.770.000
54,89
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
136.093.500
% 89,69
153.876.500
RSUD 1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Penyusunan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu
88,44
233.509.500
213.493.500
91,43
1.105.291.500
1.077.341.817
97,47
1.105.291.500
1.077.341.817
97,47
9.719.082.500 29.708.500 6.250.000
7.278.346.886 10.970.000 5.650.000
74,89 36,93 90,40
23.458.500
5.320.000
23,69
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
8.836.371.400
6.666.321.236
75,44
- Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
527.002.500
508.490.000
- Kegian Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
2.100.676.500
1.856.543.500
- Pengadaan alat-alat kedokteran ICU/PICU/NICU
1.500.000.000
- Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
888.380.000
- Kegiatan Pengadaan Meubelair Rumah Sakit - KegiatanPengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 3
Input (Rp) Realisasi 1.801.972.000
- Pengadaan Sarana /Prasarana BKJM, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Pengadaan Alat- alat Kesehatan
- Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
2
Target 2.009.134.500
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya Pembangunan Pojok Laktasi 4 Unit unit Meningkatnya gedung bersalin 3 unit Terlaksanaya Pembangunan Ruang Rawat Inap 1 unit Terlaksanaya Pembangunana sumur bor dan bak penampungan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringanya Terlaksananya pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringanya Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan alat kesehatan Puskesmas dan DINKES Terlaksananya Poskesdes lanjutan di pulau Batun
Paket
Target 9 Unit
1 paket
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 9 Unit Kelancaran Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Paket
Paket
1 paket
1 Paket
Paket
1 paket
1 Paket
Target
Realisasi
%
100%
100%
%
100%
%
100%
%
100%
%
100%
Kelancaran pelayanan kesehatan dasar Tersedianya Alkes Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Paket
1 paket
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
%
100%
100%
Terwujudnya kelancaran pelayanan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya obat dasar, Gigi, Bahan habis pakai dan bahan laboratorium untuk pelayanan kesehatan
%
100%
1
1
1
1
Terlaksananya kegiatan mutu manajemen
Dokumen
100
100
pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu
paket
1
1
96,49
Terlaksananya Pembuatan DED Jasa Konsultansi Perencanaan, pemasangan penyambungan listrik, pengadaan konstruksi
paket
10
10
s
paket
100%
100%
88,38
Tersedianya alat-alat kedokteran Ruang OK, alat-alat kesehatan lainnya, alat-alat kedokteran lainnya, tabung oksigen, nitrogen, CO2
Paket
4
4
Kelancaran Pelayanan Medis dan Keperawatan
paket
100%
100%
0,00
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
779.827.186
87,78
Tersedianya pasokan obat-obatan Rumah Sakit
Paket
2
2
Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah
Obat
100%
100%
94.696.900
90.180.500
95,23
Meubelair Rumah Sakit
Paket
1
1
Tersedianya meubelair Rumah Sakit
paket
100%
100%
3.203.566.600
2.952.267.050
92,16
Tabung Oksigen, nitrogen, tabung pemadam kebakaran, bahan laboratorium, bahan UTD, film & Cairan radiologi dan material pendukung lainnya
paket
9
9
Tersedianya tabung Oksigen, nitrogen, tabung pemadam kebakaran, bahan laboratorium, bahan UTD, film & Cairan radiologi dan material pendukung lainnya
paket
100%
100%
522.048.900
479.013.000
91,76
Perlengkapan Rumah Sakit
Paket
17
17
Tersedianya Perlengkapan Rumah Sakit
paket
100%
100%
853.002.600
601.055.650
70,46
308.675.900
221.503.750
71,76
Pemeliharaan Rutin Rumah Sakit
Tahun
1
1
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Sakit
100%
100%
-
A.2. Urusan Kesehatan halaman - 3
Tersedianya Peraturan Internal Rumah Dokumen Sakit (Hospital By Law) Terlaksananya evaluasi dan pengembangan paket standar pelayanan kesehatan
100%
Tahun
No.
Program dan Kegiatan - Pemeliharaan gedung poli - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
3
94.221.000
% 0,00 74,57
Keluaran (Output) Satuan 0 0 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kesehatan Tahun Uraian
Target 0 1
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 0 0 0 1 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat Tahun kesehatan Rumah sakit
Target 0% 100%
Realisasi 0% 100%
20.000.000 227.576.700
198.142.900
0,00 87,07
0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah
0 Tahun
0 8
0 8
0 Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah
0 Tahun
0% 100%
0% 100%
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
120.400.000
87.188.000
72,42
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
Tahun
8
8
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit
Tahun
100%
100%
276.853.000 212.493.000 172.583.000
265.841.060 204.811.000 172.335.000
96,02 96,38 99,86
Terlaksananya Screening,Penatalaksanaan dan Penyuluhan
1 Tahun
100%
100%
Kelancaran Screening,Penatalaksanaan dan Penyuluhan
1 Tahun
100%
100%
- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat sehat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
39.910.000
32.476.000
81,37
Terlaksananya Kegiatan kelas ibu Hamil dan Pelacakan kasus ibu dan anak
1 Tahun
100%
100%
KelancaranKegiatan kelas ibu Hamil dan Pelacakan kasus ibu dan anak
1 Tahun
100%
100%
15.510.000
14.509.060
93,55
15.510.000
14.509.060
93,55
Terlaksananya Penyuluhan PHBS,Sosialisasi Kader Posyandu dan Pembinaan Peer Conselor di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar
1 Tahun
100%
100%
Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan dan pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Remaja
1 Tahun
100%
100%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
48.850.000
46.521.000
95,23
48.850.000
46.521.000
95,23
Terlaksananya Kegiatan HUT Lansia dan Pembinaan terhadap Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar
1 Tahun
100%
100%
Kelancaraan Kegiatan HUT Lansia dan Pembinaan terhadap Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar
1 Tahun
100%
100%
70.565.000 52.374.000 44.837.000
67.215.000 52.074.000 44.737.000
95,25 99,43 99,78
1 Tahun
100
100
100
100
7.337.000
97,35
1 Tahun
100
100
Terpenuhi Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil Terpenuhi Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil
1 Tahun
7.537.000
Tersedianya Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil Tersedianya Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil
1 Tahun
100
100
18.191.000
15.141.000
83,23
18.191.000
15.141.000
83,23
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Lansia
1 Tahun
100
100
Kelancaran Pelayanan Kesehatan Lansia
1 Tahun
100
100
148.393.000 101.747.000 94.896.000
143.479.500 97.834.300 90.983.400
96,69 96,15 95,88
SD Kader Tahun Tahun
21 124 1 1
21 124 1 1
1.Terciptanya sekolah sehat 2.Kelancaran pemberian insentive bagi kader Posyandu 3.Kelancaran pelaksanaan monev tk. Kecamatan 4.Terpantaunya kondisi kesehatan masyarakat di daerah kepulauan
Persen
80% 80% 80% 80%
90% 100% 70% 66%
Puskesmas Mengkubang 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat 2
Input (Rp) Realisasi
- Pemeliharaan service alat kesehatan - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Puskesmas Manggar 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
2
Target 50.000.000 126.350.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharan Kesehatan Lansia
Puskesmas Gantung 1 Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.Terlaksananya lomba sekolah sehat 2.Tersedianya insentive kader posyandu 3.Terlaksananya keg. Monev. Tk. Kecamatan 4.Terlaksananya pelayanan kesehatan didaerah kepulauan
A.2. Urusan Kesehatan halaman - 4
No.
Target 6.851.000
Input (Rp) Realisasi 6.850.900
27.636.000
26.635.500
96,38
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
27.636.000
26.635.500
96,38
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
19.010.000
19.009.700
100,00
19.010.000
19.009.700
100,00 1.Terlaksananya kegiatan hari lanjut usia nasional 2.Tersedianya insentive bagi kader posyandu lansia
96.737.000 52.070.000 43.885.000
83.041.200 50.570.000 42.385.000
85,84 97,12 96,58
8.185.000
8.185.000
15.257.000 15.257.000
3.085.000 3.085.000
29.410.000
29.386.200
99,92
29.410.000
29.386.200
99,92
130.231.400 115.971.400 110.607.400
100.325.000 86.725.000 84.600.000
77,04 74,78 76,49
Program dan Kegiatan - Pengembangan dan Kreativitas Masyarakat
2
3
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas Renggiang 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
2
3
- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Perbaiakan Gizi Masyarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Puskesmas Kelapa Kampit 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
- Pengembangan dan kreatifitas Masyarakat sehat
5.364.000
2.125.000
Keluaran (Output) % Uraian Satuan 100,00 1.Terlaksananya kegiatan rakor tk. Puskesmas Kegiatan 2.Terlaksananya lomba Balita Sehat Kegiatan 3.Terlaksananya kegiatan AMP Kegiatan
1.Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS 2.Terlaksananya pembinaan terhadap peer counselor 3.Terlaksananya pembinaan terhadap guru UKS dan siswa 4.Terlaksananya lomba gigi sehat
Terlaksananya Kegiatan Skrining dan Penyuluhan Kesehatan, Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil di Kelas 4 dan 5 SD dan Guru UKS 100,00 Terlaksananya Lomba BALITA sehat SeKecamatan Sp. Renggiang 20,22 20,22 Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PHBS, Terlaksananya Kegiatan TFC
39,62
Terlaksananya Pembinaan Terhadap Lansia
Terlaksananya scrining, penatalaksanaan dan konseling penyuluhan kesehatan gigi murid TK,SD,SMP,SMU/SMK se-Kecamtan Kelapa Kampit melalui UKS/UKGS/PKPR Terlaksananya pelatihan Dokter kecil kelas 4 dan kelas 5 SD dan Guru UKS se- kecamatan Kelapa Kampit Terlaksannya Pelatihan Peer Conselor dan Guru BP
Terlaksananya kegiatan Saka Bakti Husadadi Tingkat SMP dan SMU Terlaksananya kemitraan Bidan Desa dan Dukun
A.2. Urusan Kesehatan halaman - 5
Target 1 1 1
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 1.Kelancaran pelaksanaan rakor tk Persen 1 Puskesmas 2.Kelancaran kegiatan lomba 1 balita sehat 3.Penurunan angka kematian ibu dan bayi
Orang Orang Orang Siswa
60 21 170 107
60 21 170 107
1.Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang PHBS 2.Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan bagi peer counselor 3.Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan bagi guru UKS dan siswa 4.Peningkatan kesehatan gigi bagi siswa
Persen
Lansia Orang
100 14
100 14
1.Kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional 2.Kelancaran insentive bagi kader posyandu lansia
Persen
Kegiatan
1
1
Penurunan Prevalensi Penyakit
0rang
24
24
BALITA sehat Se- Kecamatan Sp. Renggiang 0rang
Kegiatan
100
50
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang PHBS dan Penanggulangan KEP
Kegiatan
1
Tahun
Target 80% 80% 80%
Realisasi 100% 100% 100%
80% 73% 76% 80% 31% 100% 80% 80%
80% 90%
100% 100%
80%
80%
24
24
Persen
100%
50%
1
Kelancaran kegiatan BINTEK Posbindu dan Persen peningkatan kesehatan Lansia
80%
80%
1
1
Terjaringnya dan tertanganinya permasalahan kesehatan siswa se Kecamatan Kelapa Kampit
Tahun
90%
90%
Tahun
1
1
Terlatihnya Dokter Kecil dan Guru UKS
Tahun
90%
90%
Tahun
1
1
Terlatihnya Peer Conselor dan Guru BP
Tahun
90%
85%
Tertanganinya kasus-kasus resiko tinggi di Kelapa Kampit Terlatihnya Kader saka bakti Husada(SBH)di SMP dan SMU Peningkatan Persalinan dengan Nakes
Tahun
80%
80%
Tahun
90%
75%
Tahun
85%
85%
Tahun
1
1
Tahun
1
1
Persen
No.
2
3
Program dan Kegiatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Lansia
Puskesmas Simpang Pesak 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat 2 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular - Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 5 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan JUMLAH
Target
Input (Rp) Realisasi
%
4.060.000
3.700.000
91,13
4.060.000
3.700.000
91,13
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya LBSI di Tingkat Kecamatan Tahun kelapa Kampit Terlaksananya Kegiatan Monitoring kinerja Tahun Bidan Desa dan Kader
Target 1 1
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 Peningkatan kesdaran Ibu untuk Tahun meningkatkan kesewhatan bayi balita 1 Peningkatkan Kinerja Bidan Tahun
Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS Masyarakat Kelapa Kampit Terselenggaranya Desa Sehat dan Desa siaga secara Optimal di Kecamatan Kelapa Kampit
Tahun
1
1
Tahun
1
1
Terlaksananya peningkatan Derajat Kesehatan pada Usila secara menyeluruh(Jiwa da Raga)
Tahun
1
Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Untuk Masyarakat
Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak
Target 90%
Realisasi 85%
80%
90%
Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pola HidupBersih dan Sehat Tercapainya kecamatan berssih, nyaman, aman ,sehat, dengan terlaksananya program kesehatan dengan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat
Tahun
80%
83%
Tahun
80%
83%
1
Peningkatan Kualitas hidup dan umur USILA
Tahun
80%
75%
2
2
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Dan Persen Pemulihan Kesehatan Untuk Masyarakat
100%
100%
Kegiatan
1
1
Kelancaran Penanggulangan Kesehatan Ibu Persen dan Anak
100%
100%
Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, PKPR, Dokcil dan SDIDTK
Kegiatan
3
3
Tercapainya Masyarakat Pola Hidup Bersih Persen dan Sehat, PKPR, Dokcil dan SDIDTK
100%
100%
Kelancaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan
1
1
Terlaksananya Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persen
100%
100%
Kelancaran Tugas Surveilance
Kegiatan
7
7
Terlaksananya Kegiatan Surveilance
Persen
100%
100%
Kegiatan
2
2
Terlaksananya HUT Lansia
Persen
100%
100%
Terlakasananya Kunjungan Rutin Dokter Psikiatri, Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Sosialisasi Kesehatan Jiwa
Tahun
1
1
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur
Tahun
1
1
Tersedianya Obat dan Bahan Habis Pakai
Tahun
1
1
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Tahun
1
1
10.200.000
9.900.000
97,06
10.200.000
9.900.000
97,06
144.120.500 90.946.000 83.124.000
143.156.965 90.593.950 82.811.950
99,33 99,61 99,62
7.822.000
7.782.000
99,49
12.165.500
11.807.415
97,06
12.165.500
11.807.415
97,06
9.654.000 9.654.000
9.652.200 9.652.200
99,98 99,98
21.975.000
21.723.400
98,86
21.975.000
21.723.400
98,86
9.380.000
9.380.000
100,00
9.380.000
9.380.000
100,00 Kelancaran Pelaksanaan HUT Lansia
280.238.500 178.210.000 178.210.000
256.701.500 157.663.000 157.663.000
91,60 88,47 88,47
102.028.500 102.028.500
99.038.500 99.038.500
97,07 97,07
21.760.478.675
18.261.594.278
83,92
A.2. Urusan Kesehatan halaman - 6
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM No.
Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan umum 1 Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan - Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Manggar - 2.Pembangunan/Peningkatan Jembatan
Terlaksananya Pemeliharan Jalan /Jembatan
5 Paket
2.069.171.500
97,78
Terlaksananya Pemeliharan rutin Jalan di Kab.Beltim
7 Paket
49.714.049.496 4.567.727.500
47.235.975.450 4.340.890.500
95,02 95,03
Efektif : 430 m,tebasan : 41 km,tampal an : 8 km
1 Paket
5.074.337.500
4.994.228.500
98,42
Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan desa dalam kecamatan Manggar terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Damar
10.721.587.500
10.538.629.500
98,29
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Dendang
5.104.737.500
5.040.185.500
98,74
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Simpang Pesak
1.994.137.500
1.950.640.500
97,82
11.935.337.500
11.701.382.000
98,04
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Simpang Renggiang
3.234.737.500
3.159.828.500
97,68
- Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak
4.138.247.500
3.084.828.450
74,54
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
2.943.199.496
2.425.362.000
82,41
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Rehabilitas / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi
4.027.381.499
2.654.991.500
65,92
3.820.389.499
2.465.161.000
64,53
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Gantung
419.119.000
91,01
10.700.351.134
10.293.302.500
2.116.137.500
934 m
96,20
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Kelapa Kampit
460.517.500
Realisasi
Panjang 8 m, lebar 5 m 6,718 km
- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Damar
89,77
Target
1 Paket
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Manggar
1.514.168.000
Keluaran (Output) Satuan
934 m
Pemeliharaan Berkala jalan dan Jembatan
1.686.625.500
Uraian
1 Paket
- Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan
3
% 78,23 95,54
Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jalan kabupaten di Kecamatan Manggar Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jembatan di Kecamatan Gantung
-
2
Input (Rp) Realisasi 127.615.787.424 99.827.625.310 14.963.631.634 14.295.761.000 Target
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi baik di kecamatan Manggar Panjang 8 Tersedianya Jembatan dalam kondisi baik m, lebar 5 di Desa Limbongan m 6,718 km Terpeliharanya Jalan dan jembatan Kabupaten Efektif : Terpeliharanya Jalan di Kab.beltim 430 m,tebasan : 41 km,tampal an : 8 km
1 Paket
934 m
934 m
1 Paket
Panjang 8 m, lebar 5 m 6,718 km
Panjang 8 m, lebar 5 m 6,718 km
2,493 km
2,493 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan manggar
1 Paket
2,493 km
2,493 km
3 Paket
3,476 km
3,476 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Damar
3 Paket
3,476 km
3,476 km
terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Kelapa Kampit terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Dendang
4 Paket
6,045 km
4 Paket
6,045 km
6,045 km
2 Paket
2.643 km
2 Paket
2.643 km
2.643 km
terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Simpang pesak terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Gantung
1 Paket
2,346 km
1 Paket
2,346 km
2,346 km
6 Paket
5,7 km
6,045 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Kelapa kampit 2.643 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Kelapa Dendang 2,346 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Simpang Pesak 5,7 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Gantung
6 Paket
5,7 km
5,7 km
terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Simpang Renggiang terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan jalan setapak
1 Paket
4,669 km
1 Paket
4,669 km
4,669 km
13 Paket
8.484 m
4,669 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Simpang Renggiang 8.484 m Tersedianya Jalan Lingkungan / Jalan Setapak yang kondisinya baik di Kab.Beltim
13 Paket
8.484 m
8.484 m
terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
4 Paket
13495 m
13495 m
4 Paket
13495 m
13495 m
terlaksananya Pembangunan jaringan irigasi di Kab.Beltim
4 Paket
813,1 m,277 saluran kecil,728 saluran besar
813,1 Tersedianya jaringan irigasi di Kab.Beltim m,277 saluran kecil,728 saluran besar
4 Paket
813,1 m,277 saluran kecil,728 saluran besar
813,1 m,277 saluran kecil,728 saluran besar
A.3. Urusan Pekerjaan Umum halaman - 1
Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kab.Beltim
5 Paket 7 Paket
Efektif : Efektif : 430 430 m,tebasan : m,tebasan : 41 41 km,tampal km,tampal an : 8 km an : 8 km
No.
4
Program dan Kegiatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air/DAM Persawahan Program Pembangunan / Peningkatan Turap / Talud / Bronjong - Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
5
6
9
% 91,71
5.377.677.500
4.764.079.500
88,59
5.377.677.500
4.764.079.500
88,59
5.223.637.500
4.741.817.360
90,78
5.223.637.500
4.741.817.360
90,78
356.309.500
296.700.000
83,27
104.478.500
96.580.000
201.890.000
Keluaran (Output) Uraian Satuan terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu 1 Paket Air/DAM Persawahan
Target 2 pintu air utama
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 2 pintu air Terpeliharanya Pintu Air/DAM Persawahan 1 Paket utama
Target 2 pintu air utama
Realisasi 2 pintu air utama
Panjang Tersedianya Turap / Talud / Bronjong di saluran Kab.Beltim primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m
9 Paket
Panjang saluran primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m
Panjang saluran primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m
39 Paket
18691 m
18691 m
9 Paket
Panjang saluran primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m
terlaksananya Pembanguan Saluran Drainase / Gorong-gorong
39 Paket
18691 m
92,44
terlaksananya Perencanaan Jalan dan Jembatan
1 Paket
200.120.000
99,12
terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel dan Alatalat Berat
2 Paket
7 unit alat berat
49.941.000
-
0,00
terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan survey
1 Tahun
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan - Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman
3.600.787.500
1.606.220.100
44,61
245.650.000
163.729.600
66,65
terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman
1 tahun
1
67%
- Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata
3.355.137.500
1.442.490.500
42,99
terlaksananya Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata
7 Paket
7 paket
Program Pengembangan kinerja air minum dan air Limbah - Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana PDAM - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
2.662.339.095
1.253.468.000
47,08
1.087.742.500
429.339.500
39,47
2 Paket
1.574.596.595
824.128.500
52,34
terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana PDAM terlaksananya Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Program Pengendalian Banjir - Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang
4.619.928.000 1.471.027.500
3.939.097.500 1.164.314.000
85,26 79,15
terlaksananya Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang
Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong - Pembanguan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Perencanaan Jalan dan Jembatan
- Penyelenggaraan Pendataan dan survey
8
Input (Rp) Realisasi 189.830.500
terlaksananya Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel dan Alat-alat Berat
7
Target 206.992.000
A.3. Urusan Pekerjaan Umum halaman - 2
18691 m
Tersedianya Saluran Drainase / Goronggorongdi Kab.Beltim
1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya DED jalan dan Jembatan 7 unit alat Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan berat Bengkel dan Alat-alat Berat dalam kondisi baik di UPTD Workshop
1 Paket
1 Dokumen 1 Dokumen
2 Paket
7 unit alat berat
7 unit alat berat
Tersedianya data base bidang Pekerjaan Umum
1 Tahun
1
Tersedianya biaya operasional kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
1 tahun
1
67%
2 paket
Tersedianya sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata
3 Paket
7 paket
2 paket
2 Paket
1 Paket
2 Paket
2 Paket
1 Paket
4 Paket
4 Paket
2 Paket
Tersedianya Sarana dan Prasarana PDAM di Kab.Beltim Tersedianya Tsarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kab.Beltim
4 Paket
4 Paket
2 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Tanggul Pemecah Gelombang di Kab.Beltim
1 Paket
1 Paket
1 Paket
No.
Program dan Kegiatan - Peningkatan Pembersihan dan Normalisasi Sungai
10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Peningkatan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 11 Program Peningkatan sarana dan Prasarana umum/Pemerintah daerah Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemerintah daerah 12 Program Unit Layanan Pengadaan - Unit layanan Pengadaan Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan 1 Program Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh - Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Percontohan
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan perkotaan
Target 3.148.900.500
Input (Rp) Realisasi 2.774.783.500
% 88,12
29.866.136.200
13.111.722.100
43,90
29.866.136.200
13.111.722.100
43,90
5.117.727.500
5.005.797.500
97,81
5.117.727.500
5.005.797.500
97,81
2.086.182.000 2.086.182.000
921.995.300 921.995.300
44,20 44,20
6.053.211.000 530.300.000
1.074.046.000 424.297.000
17,74 80,01
530.300.000
424.297.000
80,01
5.522.911.000
649.749.000
11,76
406.559.500
398.650.000
98,05
5.116.351.500
251.099.000
4,91
Keluaran (Output) Uraian Satuan Target terlaksananya .Peningkatan/ Pembersihan dan 11 Paket Panjang Normalisasi Sungai sungai yang dilakukan pembersih an dan normalisasi 949 m,Banguna n talud 81 m,galian/p engerukan 1,57 km
terlaksananya Peningkatan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2 Paket
2 Paket
Terlaksananya Pembangunan Gedung auditorium Kab.Beltim
1 paket
100%
Terlaksananya pelelangan melalui ULP
1 Tahun
100%
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan Target Realisasi Panjang Terciptanya aliran sungai yang lancar di 11 Paket Panjang Panjang sungai yang Kab.Beltim sungai yang sungai yang dilakukan dilakukan dilakukan pembersih pembersih pembersih an dan an dan an dan normalisasi normalisasi normalisasi 949 949 949 m,Banguna m,Banguna m,Banguna n talud 81 n talud 81 n talud 81 m,galian/p m,galian/p m,galian/p engerukan engerukan engerukan 1,57 km 1,57 km 1,57 km
1Paket
100%
Tersedianya Gedung auditorium Kab.Beltim
44,20% Proses Pelelangan yang efektif dan
Terpeliharanya Saluran drainase Kecamatan Manggar
Jumlah Kasus genangan air yang disebabkan oleh tidak berfungsinya Drainase
Tersedianya Jalan Lingkungan Lanjutan
Paket
1
100%
Tersedianya Drainase Lanjutan Dusun Urisan
Paket
1
100%
Tersedianya DED & RAB
Paket
1
100%
Tersusunnya Dokumen UKL-UPL Tempat Wisata Pulau Gantong Tersusunnya Supervisi Pembangunan Tempat wisata Pulau Gantong Tersedianya Talud Terlaksananya Pengerukan Alur Sungai Lenggang Terlaksananya Land Clearing dan Pematangan Lahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Ruang terbuka Publik
Paket
1
100%
Paket
1
0%
Paket Paket
1 1
0% 0%
Paket
1
0%
Paket
1
0%
A.3. Urusan Pekerjaan Umum halaman - 3
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kab.Beltim
2 Paket
2 Paket
1Paket
1 paket
100%
100%
1 Tahun
100%
44,20%
Buah
0
0%
Taman
1
0%
Panjang Drainase dan jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Percontohan
Jumlah Kecamatan yang memiliki Ruang Terbuka Publik yang menjadi tempat rekreasi Masyarakat
No.
Program dan Kegiatan
JUMLAH
Target
133.668.998.424
Input (Rp) Realisasi
100.901.671.310
%
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya Pembangunan Kawasan Wisata Paket Pulau Gantong Terlaksananya Pembangunan Dinding Penahan Paket Tanah pada Jalan di Desa Baru
75,49
A.3. Urusan Pekerjaan Umum halaman - 4
Target 1
Realisasi 0%
1
0%
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.4. URUSAN PERUMAHAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan umum 1 Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat JUMLAH
Target 3.845.137.500 3.845.137.500 3.845.137.500
Input (Rp) Realisasi 3.418.816.600 3.418.816.600 3.418.816.600
% 88,91 88,91 88,91
3.845.137.500
3.418.816.600
88,91
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat
A.4. Urusan Perumahan halaman - 1
unit
Target
75
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
75 Tersedianya Sarana dan prasarana Rumah unit Sederhana Sehat
Target
75
Realisasi
75
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.5. URUSAN PENATAAN RUANG No.
Program dan Kegiatan
Bappeda 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Data Spasial Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur
Target 679.301.000,00 147.945.000,00 40.279.000,00
Input (Rp) Realisasi 534.322.178,00 102.672.078,00 29.287.150,00
% 78,66 69,40 72,71
107.666.000,00
73.384.928,00
68,16
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
2
Program Perencanaan Tata Ruang - Koordinasi Rencana Tata Ruang - Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang
- Review Rancangan Rencana Detail Tata Ruang
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
531.356.000,00 279.200.000,00
431.650.100,00 206.277.600,00
81,24 73,88
99.714.000,00
88.738.900,00
88,99
118.850.000,00
109.973.800,00
92,53
33.592.000,00
26.659.800,00
79,36
679.301.000,00
534.322.178,00
Uraian
Tertatanya Pemberian Planning Advice Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur Tersusunnya Data Spasial Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur
Dokumen
250
250
Tersusunnya Dokumen tentang Data Spasial Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur
Dokumen
2
2
Buku
30
30
Album Peta
30
30
Buku
30
30
Laporan Hasil Koordinasi Tata Ruang Kab. Belitung Timur Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya dokumen Review RDTR Perkotaan Manggar Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Laporan Hasil Monitoring Penggunaan Ruang Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur Laporan Akhir Peta Hasil Monitoring
JUMLAH
Realisasi
Planning Advice Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur
Buku Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur Album Peta Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur
78,66
A.5. Urusan Penataan Ruang halaman - 1
Hasil (outcome) Satuan
Target
Target
Realisasi
Dokumen
250
250
Dokumen
2
2
Buku
30
30
Terkoordinasinya Penataan Ruang Kab. Belitung Timur Peserta Desa, Desa, Pemahaman Dasar-Dasar Penggunaan Alat Kecamatan, Kecamatan, Ukur (GPS) dan Pemetaan SKPD SKPD Terkait Terkait Dokumen 3 3 Arahan RDTR Perkotaan Manggar
Desa, Desa, Kecamatan, Kecamatan, SKPD SKPD Terkait Terkait Dokumen 3 3
Buku Buku Buku Dokumen
20 20 50 2
20 20 50 2
Dokumen
Buku Buku
30 30
30 30
Diketahuinya Kesesuaian Penggunaan Ruang Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur
Peserta
2
2
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN No.
Program dan Kegiatan
Bappeda 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Target 967.148.160,00 629.496.660,00 158.697.900,00
174.076.000,00
43.072.760,00
Input (Rp) Realisasi 718.827.720,00 457.941.660,00 148.499.060,00
57.249.600,00
33.392.000,00
Keluaran (Output) Satuan
% 74,32 72,75 93,57
Musyawarah Pembangunan
32,89
Draft RKPD Dokumen RKPD Akhir Dokumen LAKIP Kabupaten Belitung Timur
Buku Buku Dokumen
5 60 3
5 60 3
77,52
Draft LAKIP Buku LAKIP Buku Penetapan Kinerja Penyusunan LKPJ Kabupaten Belitung Timur
Buku Buku Buku Dokumen
30 30 50 2
30 30 50 2
Buku Buku
30 40
30 40
Uraian
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Sanitasi Kabupaten Belitung Timur **)
2
119.008.000,00
59.526.000,00
75.116.000,00
112.288.300,00
40.266.800,00
66.245.900,00
94,35
Dokumen RP4D Kabupaten Belitung Timur
Dokumen
3
3
67,65
Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Data dan Informasi Pelaksanaan Kegiatan
Buku Buku Buku Dokumen
20 20 50 4
20 20 50 4
Laporan Monev Triwulan I Laporan Monev Triwulan II Laporan Monev Triwulan III Laporan Monev Triwulan IV (Akhir) Dokumen Profil Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir
Buku Buku Buku Buku Dokumen
20 20 20 20 3
20 20 20 20 3
Buku Buku Buku
20 20 50
20 20 50
Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Dokumen
1
1
Dokumen SPKD Tersusunnya Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Dokumen Pre Research and Reasearch Design
Buku Dokumen
200 4
200 4
Buku
10
10
Buku Buku Buku
10 75 10
10 75 10
88,19
Program Kerjasama Pembangunan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
337.651.500,00 189.200.000,00
260.886.060,00 137.581.760,00
77,26 72,72
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
148.451.500,00
123.304.300,00
83,06
Dokumen Laporan Field Works Dokumen Final Report Dokumen Executive Summary JUMLAH
967.148.160,00
718.827.720,00
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Kegiatan Musrenban Terlaksana Terselenggaranya Musyawarah Musyawar g Desa, Pembangunan ah Kecamatan, dan Kabupaten
Draft LKPJ Buku LKPJ Penyusunan Rencana Pokok Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Daerah (RP4D)
Target
74,32
A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan halaman - 1
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Target
Realisasi
Kegiatan Musrenban Terlaksana Musyawar g Desa, ah Kecamatan, dan Kabupaten
Dokumen
3
3
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan LKPJ Dokumen
2
2
Arahan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Belitung Timur
Dokumen
3
3
Termonitornya Pelaksanaan Dalam Pencapaian Kinerja dan Proses Pembangunan Daerah
Dokumen
4
4
Terwujudnya Strategi Sanitasi Pemukiman
Dokumen
3
3
Tertatanya Pemberian Bantuan Masyarakat Sehingga Tidak Terjadi Tumpang Tindah Penerima Bantuan
Dokumen
1
1
Teridentifikasinya Karakteristik
Dokumen
4
4
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.7. URUSAN PERHUBUNGAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan 1 Program Perencanaa Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder - Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut
- Perencanaan Pembangunan Landasan Pacu Udara Perintis
2
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Target 9.161.844.400 1.160.460.000
Input (Rp) Realisasi 6.784.394.690 1.071.362.950
% 74,05 92,32
552.789.500
519.997.400
94,07
592.670.500
544.098.150
91,80
15.000.000
7.267.400
48,45
6.667.320.000
5.039.497.540
75,59
6.667.320.000
5.039.497.540
75,59
3.950.000.000 Rp 2.345.818.200 2.600.000.000 2.497.260.150 95.000.000 94.500.000 22.320.000 21.750.000 3
4
154.134.500
129.346.000
83,92
154.134.500
129.346.000
83,92
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan - Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
625.173.900
48.390.000
7,74
56.344.700
0
0,00
41.527.200
31.620.000
76,14
527.302.000
16.770.000
3,18
Keluaran (Output) Satuan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- Pengadaan Marka Jalan
554.756.000
495.798.200
89,37
234.734.000
206.801.500
88,10
225.022.000
202.483.700
89,98
Realisasi
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
- Pembuatan DED Mercusuar Tersedianya Studi Kelayakan dan Master Plan Perencanaan Pembangunan Lapangan Terbang - Studi kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang - Master Plan Lapangan Terbang
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Kapal Motor untuk Monitoring ke Pulau-pulau Kecil di wilayah Kabupaten Belitung Timur berupa :
Pengadaan Kapal Motor Pengadaan Dermaga Apung Pengadaan Mooring Buoy Pengadaan Buoy Penanda Lokasi Sail Morotai
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas - Rambu-rambu Lalu Lintas - Pengadaan RPPJ Pengadaan Marka Jalan - Marka Jalan A.7. Urusan Perhubungan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Berupa 10 buku Laporan Pendahuluan, 10 buku Laporan Antara, 20 Buku Laporan Akhir, 10 Tersedianya Studi kelayakan dan rencana Umum yang Akurat dan tepat terhadap - Jasa Perencanaan Transportasi Antar Pulau - Pembuatan DED Mercusuar Tersedianya Studi Kelayakan dan Master Plan Perencanaan Pembangunan Lapangan - Studi kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang - Master Plan Lapangan Terbang
Target
Realisasi
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
DED
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Dokumen
1 Paket
1 Paket
Unit Paket Unit Unit
1 Unit 1 Paket 8 Unit 12 Unit
1 Unit 1 Paket 8 Unit 12 Unit
Tersedianya Kapal Motor untuk Monitoring ke Pulau-pulau Kecil di wilayah Kabupaten Belitung Timur berupa :
Unit Paket Unit Unit
1 Unit 1 Paket 8 Unit 12 Unit
1 Unit 1 Paket 8 Unit 12 Unit
-
Paket
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya Pemeliharaan Terminal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Paket
1 Paket
1 Paket
7
0
Adanya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Adanya Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kecamatan
7
0
12
12
Kali
12
12
21
21
Kali
21
21
Paket
1 Paket
0
Paket
1 Paket
0
Unit Paket
150 1
150 1
Unit Paket
150 1
150 1
Meter
7000
7281,25 m
Meter
7000
7281,25 m
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Kecamatan Angkutan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan - Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas dan piket Kali angkutaan lebaran terpadu - Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kali Kendaraan Bermotor Umum - Tersedianya Lahan untuk Balai uji Kendaraan
5
Target
Tersedianya Dokumen Perencanaan Berupa 10 buku Laporan Pendahuluan, 10 buku Laporan Antara, 20 Buku Laporan Akhir, 10 Buku Exsum, Tersedianya Studi kelayakan dan rencana Umum yang Akurat dan tepat terhadap - Jasa Perencanaan Transportasi Antar Pulau
-
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan
- Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum
Uraian
Pengadaan Kapal Motor Pengadaan Dermaga Apung Pengadaan Mooring Buoy Pengadaan Buoy Penanda Lokasi Sail Morotai
- Adanya Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum - Adanya Lahan untuk balai uji kendaraan
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas - Rambu-rambu Lalu Lintas - Pengadaan RPPJ Adanya Pengadaan Marka Jalan
No.
Program dan Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian
Target 95.000.000
Input (Rp) Realisasi 86.513.000
% 91,07
Keluaran (Output) Uraian Satuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Berupa : - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut - Pemeliharaan Lampu Apill
JUMLAH
9.161.844.400
6.784.394.690
74,05
A.7. Urusan Perhubungan halaman - 2
Target
Realisasi
Paket
1 Paket
1 Paket
Paket
1 Paket
1 Paket
Paket
1 Paket
1 Paket
Hasil (outcome) Uraian Satuan Adanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Berupa : - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut - Pemeliharaan Lampu Apill
Target
Realisasi
Paket
1 Paket
1 Paket
Paket
1 Paket
1 Paket
Paket
1 Paket
1 Paket
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program dan Kegiatan No. Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi Penyusunan AMDAL - Revegetasi Lahan Kritis
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
2
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
Target 2.890.631.350 1.359.471.800
Input (Rp) Realisasi 2.269.311.525 885.515.725
% 78,51 65,14
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
104.616.000
62.459.000
59,70
297.645.800
229.123.775
76,98
Tersedianya wahana koordinasi dalam mewujudkan Kota Manggar sebagai Kota ADIPURA Laporan berkala kondisi sungai Manggar, Lenggang, Pala dan Sungai Buding serta Sumber Air Baku untuk air minum dan kualitas udara di Kec.Manggar, terlaksananya pengawasan rutin terhadap usaha/keg yang berdampak terhadap menurunya kualitas lingkungan
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Plank Nama
3
3
Tercapainya Kota Manggar sebagi Kota ADIPURA
%
100
74,71
Lap (Kualitas Sungai)
6
6
Termonitornya kondisi Kualitas Sungai Manggar, Sungai Lenggang, Sungai Pala, dan Sungai Buding serta sumber air baku untuk air minum dan kualitas udara di Kec.Manggar, termonitornya usaha/keg yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan
%
80
80
Lap (Kualitas Udara)
6
6
IUP
123
70
%
77
56,91
199.620.000
10.978.600
5,50
Laporan daya tampung dan daya dukung sungai di Kabupaten Belitung Timur
Buku
1
-
Tersedianya laporan daya tampung dan daya dukung sungai di Kab.Belitung Timur
%
100
0
62.041.000
48.918.700
78,85
Dok
2
2
100
100
480.122.650
80,02
Ha
2
2
Tersedianya laporan hasil akhir Dokumen Penilaian AMDAL tersedianya Pilot roject yang akan menjadi percontohan dalam keg.Revegetasi lahan Kritis di Kab.Beltim
%
600.000.000
Terselenggaranya Rapat Penilaian Dokumen AMDAL Terbentuknya Demplot/Pilot Project Revegetasi Lahan Kritis di Kab.Belitung Timur
%
80
80
95.549.000
53.913.000
56,42
180
130
Peserta yang mengerti mengenai UU 32/2009, Peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan semakin meningkatnya Sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan
%
70
50
Sekolah
3
0
Org
100
100
Peserta yang memahami pentingnya daerah resapan air, tersedianya debit air sumur resapan pada sumber air baku dan pemukiman dan perlindungan terhadap pulau Buku Limau
%
80
80
Titik (Sumur Biopori) Titik (Sumur Resapan) Ha (Penanama n)
10
10
23
23
2
2
Buku
4
4
Tersedianya inventarisasi di Kabupaten Belitung Timur
%
65
65
368.593.950
286.353.500
77,69
368.593.950
286.353.500
77,69
223.626.600
191.769.000
85,75
115.402.500
110.417.500
95,68
Terselenggaranya Sosialisasi UU 32/2009, Org Sosialisasi Peraturan Bidang Lingkungan Hidup (Peserta dan Penghargaan (Trophy, piagam dan uang Sosialisasi) penghargaan)kepada sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan
Terlaksananya Bimtek Biopori, adanya sumur resapan pada sumber air baku dan pemukiman dan terlaksananya penanaman Mangroove di Pulau Buku Limau
Inventarisasi flora di Kabupaten Belitung Timur A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 1
Program dan Kegiatan Target 108.224.100
Input (Rp) Realisasi 81.351.500
% 75,17
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
132.120.000
129.499.200
98,02
-
132.120.000
129.499.200
98,02
806.819.000
776.174.100
96,20
806.819.000
776.174.100
96,20
No. -
4
5
Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eutaria dan Teluk
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis Laboratorium - Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium
Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan 1 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah
2
5.026.614.100 2.813.224.100 2.703.539.100
4.297.722.800 2.531.746.400 2.426.794.000
85,50 89,99 89,76
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah
109.685.000
104.952.400
95,69
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
784.740.000 599.890.000
763.699.000 583.864.500
97,32 97,33
- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
184.850.000
179.834.500
97,29
Keluaran (Output) Uraian Satuan Inventarisasi Terumbu Karang, Mangroove, Buku Padang Lamun, Eustaria dan Teluk
Terselenggaranya lomba dalam peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia
Lomba
Peralatan laboratorium pengukur kualitas air, Paket (alat bahan kimia, peralatan laboratorium dan Lab) Paket sarana penunjang parkir laboratorium (Bahan Kimia) Unit (Parkir)
Target 4
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 4 Tersedianya Inventarisasi Terumbu Karang, % Mangroove, Padang Lamun, Eustaria dan Teluk
Target 65
Realisasi 65
4
4
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan
%
80
80
1
1
terlaksananya uji sampling kualitas air
%
100
100
1
1
1
1
Persentase Sampah yang tertangani di Kawasan Perkotaan
%
40
56,6
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan
%
8
9,21
Luas Kawasan Ruang terbuka Hijau di Kabupaten Belitung Timur
%
0,6
0,75
Luas Kawasan Ruang terbuka Hijau di Kabupaten belitung Timur
%
0
0,75
Jumlah kecamatan yang memiliki Taman Kota yang menjadi Tempat rekreasi Masyarakat
%
42
42
- Tersedianya Dump Truck Pengangkut Sampah
Unit
2
2
- Tersedianya Backhoe - Tersedianya mobil Toilet - Tersedianya motor roda tiga (Gerobak Motor) pengangkut sampah - Tersedianya Sedot Mobil Tinja - Tersedianya Mesin Pemotong Rumput
Unit Unit Unit
1 1 2
1 1 2
Unit Unit
1 2
1 2
- Jumlah Bak Sampah yang disampaikan ke Masyarakat
Buah
200
200
- Tersedianya DED RTH Kawasan Pasar Gantung dan Pasar Manggar - Tersedianya Lampu Hias RTH Kompleks Perkantoran - Terlaksananya Land Clearing dan Penimbunan Area Publik Komplek Perkantoran
Paket
1
1
Paket
1
1
Paket
1
1
- Tertatanya RTH dan Area Publik Komplek Perkantoran - Tertatanya RTH Kawasan Pasar Gantung - Tersedianya Tanaman/Pohon Peneduh - Tersedianya Pupuk Organik/Kimia - Tersedianya Kayu Pelindung Tanaman Baru
Paket
1
1
Paket
1
1
- Terlaksananya Penanaman Pohon Peneduh
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pembangunan/Peningkatan Taman Kabupaten Belitung Timur
1.428.650.000 599.750.000
1.002.277.400 584.115.900
70,16 97,39
- Tersedianya Jalan setapak/Jogging Track Hutan Kota
A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 2
Paket
1
1
No.
Program dan Kegiatan Target
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Perkuburan
828.900.000
Input (Rp) Realisasi
418.161.500
%
50,45
Keluaran (Output) Uraian Satuan - Tersedianya Drainase Dalam Hutan Kota Paket - Tersedianya Taman Segitiga Kelapa Kampit Paket
Paket
1
1
-
Kg Karung Paket Buah Buah Buah Buah Roll Buah Paket
600 600 1 10 10 10 20 9 30 1
600 600 1 10 10 10 20 9 30 1
Buah Paket
40 1
40 1
Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
1 1 1 1
7.917.245.450
6.567.034.325
Jumlah kecamatan yang memilikiHasil Taman (outcome) Tempat rekreasi Realisasi Kota yang menjadiUraian Satuan Masyarakat 1 1
- Tersedianya Tanaman Hias
-
JUMLAH
Target 1 1
Tersedianya Pupuk NPK Tersedianya Pupuk Organik Tersedianya Bahan Kimia Tersedianya Contact Tersedianya Timer Switch Tersedianya MCB Tersedianya Fitting Lampu Tersedianya Kabel Tersedianya Armatur Lampu Taman Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Bidang Pertamanan Tersedianya Pot Bunga Terlaksananya Pemeliharaan/Perawatan Taman Tersedianya Tali Tambang & Takal Tersedianya Instalasi Listrik Tersedianya Lampu Hias Tersedianya Pagar Perkuburan Kec. Manggar
82,95
A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 3
Panjang Pagar Pemakaman
M²
Target
Realisasi
200
205,73
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.9. URUSAN PERTANAHAN No.
Program dan Kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum/ Pemerintah Daerah - Ganti Rugi untuk pembangunan Kabupaten Belitung Timur - Penyelesaian Administrasi Pemisahan Sertifikat Ganti Rugi Pelebaran Jalan Kecamatan Manggar TA. 2011 JUMLAH
Target 128.940.000 128.940.000
Input (Rp) Realisasi 101.160.400 101.160.400
% 78,46 78,46
86.440.000
83.666.000
96,79
Terselesainya proses ganti rugi
42.500.000
17.494.400
41,16
Terselesainya Administrasi Pemisihan Sertifikat Ganti Rugi Pelebaran Jalan
128.940.000
101.160.400
78,46
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
A.9. Urusan Pertanahan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
%
100%
100%
Percepatan Proses Pembangunan
%
100%
100%
Percepatan Proses Pembangunan
Target
Realisasi
%
100%
100%
%
100%
100%
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan - Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Target 490.093.300,00 490.093.300,00 14.166.000,00
Input (Rp) Realisasi 451.413.300,00 451.413.300,00 8.168.900,00
% 92,11 92,11 57,67
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan
26.440.000,00
20.556.400,00
77,75
Terlaksananya penyusunan perbup tentang teknis pelaksanaan administrasi kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.460.000,00
12.099.900,00
78,27
Terlaksananya pelatihan bagi petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
99,45
- Pelayanan KTP - Pelayanan KK Pelayanan Akta Kelahiran
No.
Program dan Kegiatan
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan - Pelayanan Penerapan e-KTP JUMLAH
404.000.000,00
401.758.100,00
30.027.300,00
8.830.000,00
29,41
490.093.300
451.413.300
92,11
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Terlaksananya pelatihan bagi operator SIAK Dinas Dukcapil
Terlaksananya pelayanan penerapan KTP Elektronik di Pulau Batu
-
Realisasi
Hari
4
4
Tersedianya operator SIAK Dinas Dukcapil yang terlatih
Paket
1
1
Hari
4
Orang KK Orang Persen
A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Target
Realisasi
Orang
10
7
Tersedianya payung hukum pelaksanaan adminduk di Kabupaten Belitung Timur
Perbup
2
2
4
Tersedianya petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Dukcapil yang terlatih dan memiliki kompetensi
Orang
20
20
6.500 8.000 5.000
10.327 7.204 2.214
- Penduduk Memiliki KTP - Penduduk Memiliki KK - Penduduk Memiliki Akta Kelahiran
Orang Persen ***
52.927 100% 782
55.041 100% 672
75
75
Penduduk Wajib KTP di Pulau Batu Memiliki KTP Elektronik
Persen
75
36,97
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK No. Program dan Kegiatan Input (Rp) Target Realisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 770.288.500 689.667.050 Perempuan 1 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan 438.776.500 405.186.900 Gender Dalam Pembangunan - Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan - Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
% 89,53
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
265.059.900
92,69
Kegiatan Hari Kartini, Hari Ibu, dan Pameran
62.100.000
59.379.000
95,62
Terlatihnya Manajemen Usaha Perempuan
Kegiatan
- Sosialisasi Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
90.707.000
80.748.000
89,02
Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja perempuan
Kegiatan
100%
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak - Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, dan Undang Undang Pornografi
152.363.000
143.380.750
98,18
71.230.000
69.931.500
98,18
Tersedianya Fasilitasi dan Advokasi terhadap dan sosialisasi perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan
81.133.000
73.449.250
90,53
Tersedianya Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak
179.149.000
141.099.400
78,76
81.934.000
79.094.000
96,53
Pelaksanaan Kongres Anak Tingkat Kabupaten,Propinsi
- Pelatihan Analisis Gender
51.755.000
35.404.800
68,41
Penganggaran setiap Satker yang harus berbasis gender
- Sosialisasi Sosial Budaya dan Lingkungan Serta Partisipasi Politik Perempuan
45.460.000
26.600.600
58,51
Mendorong peran serta Perempuan dalam Bidang Sosial, Budaya dan Partisipasi Politik
770.288.500
689.667.050
89,53
JUMLAH
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
92,34
285.969.500
- Fasilitasi Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak - Kongres Anak Nasional Tingkat Propinsi/Pusat
Uraian
Kegiatan
100% Meningkatnya Kreatifitas dan imajinasi untuk berkarya 100% Peningkatan Kemampuan Produksi Dan Pemasaran Dalam Usaha Perempuan
Kegiatan
100%
Kegiatan
100%
Seluruh Nakerwan Memahami Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Kegiatan
100%
100%
Seluruh Masyarakat ,perempuan dan anak Memahami dan Memperoleh Perlindungan tarhadap tindak kekerasan
Kegiatan
100%
Kegiatan
100%
Seluruh Masyarakat Memahami dan Memperoleh Fasilitas Pelayanan dari Tindak Kekerasan
Kegiatan
100%
kegiatan
100%
Kegiatan
100%
Satker
100%
Satker
100%
Kegiatan
100%
Terlaksananya Kongres Anak Nasional Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat Tahun 2012 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penganggaran pada setiap satker di Kab. Beltim. Peningkatan wawasan dan kerangka berpikir bagi kaum perempuan dibidang politik terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di Kab. Belitung Timur.
Kegiatan
100%
A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak halaman - 1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Target 863.728.550
Input (Rp) Realisasi 761.254.400
% 88,14
653.542.950 156.429.450
557.814.400 102.745.500
85,35 65,68
390.903.500
378.687.900
96,88
Terbentuknya Kelembagaan Konseling dan Promosi
KK
3403
Bhakti Kesatuan Gerak PKK KB Kes
106.210.000
76.381.000
71,92
Meningkatnya Pencapaian Peserta KB Baru
Akseptor
100%
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) - Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 3 Program Pengelolaan Data dan Informasi - Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
23.595.600 23.595.600
19.278.000 19.278.000
81,70 81,70
Remaja SMA Mengikuti Sosialisasi KRR
186.590.000 186.590.000
184.162.000 184.162.000
98,70 98,70
863.728.550
761.254.400
88,14
No.
Program dan Kegiatan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1 Program Keluarga Berencana - Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin - Pembinaan Keluarga Berencana
JUMLAH
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Meningkatnya Pencapaian Peserta KB Baru
Target
Akseptor
101
Siswa
Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi PP Dokumen Serta Data Data dan Informasi yang Akurat
A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera halaman - 1
Realisasi
,-
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Terpenuhinya dan Terkendalinya Kebutuhan Program Sasaran Peserta KB Bagi Keluarga Miskin Terpenuhinya dan Terkendalinya Kebutuhan Program Pembinaan Keluarga Berencana Orientasi Peserta Kb melalui kegiatan Lintas Sektor
Akseptor
120 Siswa Siswa memahami tentang kes.Reproduksi
100%
Diperolehnya Data KBPP yang Real dan Akurat
Target
Realisasi
101
KK
3403
Akseptor
100%
Siswa
120 Siswa
Tabulasi
100%
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.13. URUSAN SOSIAL No.
Target 2.308.032.350 711.901.500
Input (Rp) Realisasi 2.059.434.500 639.523.200
% 89,23 89,83
- Operasional dan Pembinan Panti Rehabilitasi
711.901.500
639.523.200
89,83
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat, Trauma dan Anak Terlantar - Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik
166.270.000
149.391.600
89,85
86.550.000
73.794.600
- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
79.720.000
Program dan Kegiatan
Dinas, Sosial, Tenaga Kerja, dan transmigrasi 1 Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Jompo
2
3
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Revitalisasi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran - Peningkatan Pembinaan Bagi Kesejahteraan Lansia
- Bimbingan Motivasi Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- Program Keluarga Harapan (PKH)
4
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Peningkatan Kualitas Karang Taruna
5
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam - Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
6
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Terlaksananya operasional pelayanan yang layak dan pembinaan keterampilan fisik & Mental bagi penghuni panti eks psikotik
Kegiatan
1
1
Tersedianya pelayanan dan pembinaan keterampilan bagi penghuni panti eks psikotik selama 1 tahun
orang
18
26
85,26
Terlatihnya tenaga pendidik dan Pelatih khusus Anyam-anyaman dan Keraeng-kerangan
org / keg
4 / 1.
4 / 1.
Tersedianya tenaga pelatih dan pendidik yang terampil dan profesional
org / keg
4 / 1.
4 / 1.
75.597.000
94,83
Terlatihnya penyandang cacat dalam pengembangan kemampuan dan berdayaguna, sserta tersalurkanya bantuan usaha bagi Tenaga Kerja Produktif
org / pkt
'1 / 5
'1 / 5
Tersedianya penyandang cacat yang terampil dan berdayaguna
org / pkt
1/5
1/5
444.988.750
367.540.100
82,60
72.878.500
52.101.100
71,49
Tersedianya biaya & bahan bantuan sosial bagi eks KTK dan pekerja migran terlantar
pkt / keg
10 / 1 '
10 / 1 '
pkt / keg
10 / 1
10 / 1
145.990.000
135.784.000
93,01
Terselenggaranya Pembinaan bagi Lansia dalam meningkatkan dan mempertahankan gerak motorik dan kemampuan otak
orang
120
120
Tersalurkannya bantuan sosial bagi korban eks KTK serta pengiriman pekerja migran terlantar Tersedianya wadah bagi lansia guna meningkatkan kemampuan gerak motorik dan keterampilan
persen
80
80
98.514.450
78.277.000
79,46
Terselenggaranya bimbingan dan sosialisasi tentang Pelayanan Aksistensi Kesejahteraan Sosial Di Kab. Beltim
orang
200
200
orang
200
200
127.605.800
101.378.000
79,45
Terselenggaranya sosialiasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) di 4 Kecamatan
org / Kecamatan
70/4
70/4
kecamatan
4
4
410.828.100
408.313.400
99,39
362.908.100
362.091.900
99,78
Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
TKSM
47
47
Tersedianya data penyelenggaraaan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat secara berjenjang di Kab. Beltim TA. 2012
dok
1
1
47.920.000
46.221.500
96,46
Tersdianya bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Karang Taruna
Karang Taruna /unit
3
3
Terbedayakanya Karang Taruna
KT
3
3
407.630.000
336.262.200
82,49
353.811.500
287.429.900
81,24
Tersedianya pesonil dan Sapras Evakuasi yang siap pakai dalam penanggulangan Bencana
Tahun
1
1
tahun
1
1
53.818.500
48.832.300
90,74
Terlaksananya Pelatihan petugas penanggulangan bencana dari unsur masyarakt
kegiatan
1
1
Meningkatnya kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilitasi kendaraan siaga bencana Masyarakat yang siap, terlatih dan peduli dalam penanggulangan bencana
desa
4
4
130.454.000
123.629.000
94,77
A.13. Urusan Sosial halaman - 1
meningkatkan kompetensi pengurus Organisasi Sosial dalam mengelola program Jaminan Sosial Aksistensi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) meningkatnya partisipasi dan peran stakeholders dalam rangka percepatan penanggulangan memiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial
No.
Program dan Kegiatan - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
7
Program Peningkatan Kesadaran Terhadap Hari Besar Nasional - Sarasehan/Dialog Antar Generasi Tentang Nilai Kepahlawanan JUMLAH
Target 130.454.000
Input (Rp) Realisasi 123.629.000
% 94,77
35.960.000
34.775.000
96,70
35.960.000
34.775.000
96,70
2.308.032.350
2.059.434.500
89,23
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terselenggaranya diklat Petugas dan Kegiatan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama dan RS RTLH
Terselenggaranya seremonial / sarasehan antar generasi tentang nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
A.13. Urusan Sosial halaman - 2
Kegiatan
Target 1
1
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 Meningkatnya kemampuan petugas dan persen pendamping sosial dalam mengawasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
1
Tersalurkannya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda
persen
Target 70
Realisasi 70
50
50
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.14. URUSAN KETENAGAKERJAAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas, Sosial, Tenaga Kerja, dan transmigrasi 1 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan - Forum Komunikasi LKS Tripartit
- Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
JUMLAH
Target 333.575.900 144.222.000
Input (Rp) Realisasi 322.996.400 143.022.000
% 96,83 99,17
144.222.000
143.022.000
99,17
189.353.900
179.974.400
95,05
25.861.400
25.632.400
99,11
Tersosialisasikanya Peraturan Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap UU Ketenagakerjaan dan Jamostek
40.602.500
40.428.500
99,57
122.890.000
113.913.500
92,70
333.575.900
322.996.400
96,83
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
orang
30
30
orang/ perusahaa n
100 / 37
Terlaksananya Komunikasi Antara Lembaga Ketenagakerjaan, Perusahaan dan Pemerintah (Tripartit)
kali
Tersosialisasikanya UMK / UMSK 2013 di Kab. Beltim
kali / tahun
Terlatihnya Tenaga Kerja lokal dalam pengembangan usaha dan peningkatan kemampuan pengembangan usaha
A.14. Urusan Ketenagakerjaan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan usaha mandiri
persen
50
50
100 / 37
Terciptanya kondisi dunia ketenagakerjaan yang kondusif antara Pengusaha dan Pekerja di Kab. Beltim
tahun
1
1
4
4
Terfasilitasinya permasalahan dan solusi antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Daerah
persen
100
100
2013
2013
dok
1
1
Tersedianya dokumen / acuan dalam penetapan Upah Minimum dikabupaten Belitung Timur TA. 2013
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH No.
Program dan Kegiatan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 2
3
Target 1.385.722.000 43.019.000
Input (Rp) Realisasi 1.268.299.000 41.202.900
% 91,53 95,78
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
43.019.000
41.202.900
95,78
Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih
Program Penciptaan Iklim Dan Pengembangan Industri Usaha Kecil Dan Menengah Yang Kondusif
143.788.000
92.494.500
64,33
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
143.788.000
92.494.500
64,33
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.198.915.000
1.134.601.600
94,64
451.500.000
410.000.600
90,81
Jumlah Pameran yang diikuti
747.415.000
724.601.000
96,95
Tersedianya Sarana Prasarana UMKM
JUMLAH
1.385.722.000
1.268.299.000
91,53
KUMK Penerima Pinjaman dana perkuatan Modal
Realisasi
Orang
50
50
Pengurus Koperasi dapat mengelola kegiatan Koperasi dengan baik
Koperasi dan UKM
365
366
Perkembangan bidang Usaha kegiatan KUMK
Kali
4
5
paket
1
1
A.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Mempromosikan Potensi dan produk Unggulan Daerah Terlaksananya pembagunan Galeri KUKM
Target
Realisasi
Orang
50
50
Koperasi dan UKM
365
366
Kali
4
5
Paket
1
1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.16. URUSAN PENANAMAN MODAL No.
Program dan Kegiatan
Bappeda 1 Program Pengembangan Data Dan Informasi - Penyelenggaraan Pameran Investasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Program Peningkatan Iklim Investasi, dan Realisasi Investasi - Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Perizinan
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pengawasan Penanaman Modal - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan standar Perizinan
JUMLAH
Target 400.820.000 400.820.000 400.820.000
Input (Rp) Realisasi 339.901.100 339.901.100 339.901.100
% 84,80 84,80 84,80
364.259.300
183.451.400
50,36
356.759.300
183.451.400
51,42
71.608.500
0
0,00
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Keikutsertaan/Berpartisipasi dalam pelaksanaan pameran bertema investasi, promosi, dan wisata berskala nasional
Terlaksananya sosialisasi perizinan - BPMPT & Instansi terkait - masyarakat sebagai pelaku usaha
84.835.800
53.571.500
63,15
Penerbitan SK perizinan
200.315.000
129.879.900
64,84
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pameran Investasi
7.500.000
0
0,00
7.500.000
0
0,00
765.079.300
523.352.500
Terpeliharanya Sistem Informasi yang sudah ada (software perizinan)
68,41
A.16. Urusan Penanaman Modal halaman - 1
Realisasi
Frekuensi
4
4
orang kec
350 7
-
kali
180
241
1
1
Meningkatnya promosi investasi
1
1
Meningkatnya penyusunan software/aplikasi perizinan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat
kali/tahun
paket
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Target
Realisasi
Frekuensi
4
4
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
%
80
0%
Penerbitan SK perizinan
%
90
90%
kali
1
1
%
80
0%
Mempromosikan potensi daerah Kabupaten Belitung Timur terkait dengan Investasi dan Wisata
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.17. URUSAN KEBUDAYAAN No. Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Seni dan Budaya - Seleksi dan Pengiriman Paduan Suara Gita Bahana Nusantara ke Tk. Propinsi dan Tk. Nasional - Pengiriman Kontingen Festival Musik dan Tari Daerah ke Tk. Propinsi
- Penyelenggaraan Atraksi Seni dan Budaya
- Festival Seni dan Budaya Belitong
Target 4.386.735.900 4.386.735.900
Input (Rp) Realisasi 3.227.119.560 3.227.119.560
% 73,57 73,57
70.780.000
66.623.350
94,13
Peserta yang mengikuti seleksi
1.018.390.000
791.982.850
77,77
545.735.000
389.293.400
323.555.700
287.705.200
59,29
73,90
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
orang
60
80
peserta terbaik yang dikirim ke tk. Provinsi dan nasional mewakili Kab. Belitung Timur
orang
6
8
Kontingen hasil seleksi kesenian daerah yang dikirim ke tk. Propinsi
Tim
2
5
Tim
2
5
Kontingen hasil seleksi kesenian daerah yang dikirim ke tk. Nasional
Tim
2
6
Tim
2
6
Jumlah pelaku seni dan budaya yang mengikuti atraksi
peserta
20
22
partisipasi kontingen kesenian kab. Belitung Timur untuk mengikuti festival di tingkat propinsi partisipasi kontingen kesenian kab. Belitung Timur untuk mengikuti festival di tingkat Nasional Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi atraksi
%
60
60
Lokasi pelaksanaan atraksi
objek wisata kategori
3
12
7
7
Kategori kesenian daerah yang akan dikirim ke tk. Propinsi
kategori
5
5
Ragam lomba permainan tradisonal yang dilaksanakan
kategori
2
2
Terpeliharanya permainan tradisional
kategori
Jumlah pelaku seni dan budaya yang mengikuti atraksi
peserta
20
20
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi atraksi
Lokasi pelaksanaan atraksi
objek wisata
3
3
Lestarinya budaya tradisonal di Kabupaten Belitung Timur
tradisi
Peserta yang mengikuti festival
peserta
30
30
paket
1
1
Tersedianya fasilitasi bagi seniman/musisi berupa alat-alat kesenian
paket
1
1
kegiatan
1
1
negara
5
5
Kategori kesenian daerah digelar
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
76.200.000
75.654.900
99,28
Alat-alat Kesenian yang diadakan
- Turnamen Barongsai International Belitung Timur
1.626.312.500
1.190.446.680
73,20
peserta turnamen terbaik
peserta
8
8
Melaksanakan even untuk menunjang turnamen internasional
660.025.000
491.150.880
74,41
peserta turnamen terbaik
peserta
6
6
Tereksposnya budaya lokal ke mancanegara
4.386.735.900
3.227.119.560
73,57
- Turnamen Nasional Barongsai Belitung Timur JUMLAH
A.17. Urusan Kebudayaan halaman - 1
Target
Realisasi
%
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Target 1.500.304.300 485.184.000
Input (Rp) Realisasi 1.473.251.250 475.994.400
% 98,20 98,11
70.350.000
69.246.500
98,43
6.300.000 64.050.000
6.300.000 62.946.500
100,00 98,28
414.834.000
406.747.900
98,05
30.950.000 383.884.000
30.950.000 375.797.900
100,00 97,89
1.015.120.300
997.256.850
98,24
519.849.000 66.350.000 453.499.000
509.072.850 66.350.000 442.722.850
97,93 100,00 97,62
Penyelengaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
251.975.000
246.666.000
97,89
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
40.475.000 211.500.000
38.100.000 208.566.000
94,13 98,61
243.296.300
241.518.000
99,27
2.796.300 14.250.000
1.559.000 13.975.000
55,75 98,07
226.250.000
225.984.000
99,88
Kantor Camat Manggar 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga
65.100.000 65.100.000
59.407.800 59.407.800
91,26 91,26
65.100.000
59.407.800
91,26
Kantor Camat Gantung 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga
66.716.000 66.716.000
66.199.000 66.199.000
99,23 99,23
66.716.000
66.199.000
99,23
Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olah Raga
29.472.000 29.472.000
28.607.000 28.607.000
97,07 97,07
29.472.000
28.607.000
97,07
1.661.592.300
1.627.465.050
97,95
No.
Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan 1 Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan - Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa 2
Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga - Penyelengaraan kompetisi olahraga - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa -
- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Olahraga - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Olahraga
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Terlaksananya BPAP, PPAN tingkat provinsi
keg keg
1 1
1 1
Terciptanya pemuda yang mandiri
keg keg
1 1
1 1
Terselenggaranya pelatihan paskibra
keg keg
1 1
1 1
Mendidik generasi muda yang mandiri
keg keg
1 1
1 1
Terselenggaranya kompetensi sekolah
keg keg
1 1
1 1
Mendapatkan bibit olahraga yang handal
keg keg
1 1
1 1
Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia
keg keg
1 1
1 1
Terpilihnya bibit sepakbola yang handal
keg keg
1 1
1 1
Tersedianya perlengkapan/peralatan olahraga
keg keg
1 1
1 1
Lancarnya kegiatan olahraga kejurda
keg keg
1 1
1 1
paket
1
1
paket
1
1
Persen
100
100
Terwujudnya Kecamatan Manggar yang Bersih dan Indah
persen
100
100
sarana dan prasarana
2
2
Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga Kecamatan gantung
persen
100%
100%
Tersedianya bahan dan peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana sarana olahraga
1
1
Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
sarana dan prasarana
1
1
Kegiatan Kebersihan dan Pertamanan
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi masyarakat Tersedianya Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan gantung
A.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga halaman - 1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Target 885.927.800 70.783.000 27.153.000
Input (Rp) Realisasi 825.528.650 68.042.500 26.100.000
% 93,18 96,13 96,12
43.630.000
41.942.500
96,13
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
443.667.000
395.196.550
89,08
20.073.000
18.665.000
-
Optimalisasi Intelijen Daerah
404.444.000
-
Koordinasi LSM, ORMAS, OKP
No.
Program dan Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
3
4
5
6
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
kegiatan
1.
1.
Terwujudnya Kesadaran Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Belitung Timur
orang/pese rta
100.
100.
Terselenggaranya sosialisasi /silaturahmi dengan masyarakat
kegiatan
1.
1.
Terwujudnya Rasa Solidaritas dalam Masyarakat
orang/pese rta
200.
200.
92,99
Terselenggaranya Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan
1.
1
Terwujudnya Pemahaman masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan
orang/pese rta
100.
100.
360.261.550
89,08
Terciptanya Optimalisasi Kinerja Anggota Kominda
anggota
28.
28.
persen
100%
100%
19.150.000
16.270.000
84,96
Terkoordinasinya LSM, ORMAS,OKP
ormas
50.
50.
Terwujudnya kualitas anggota dalam memberikan laporan yang aktual serta valid Terwujudnya sinergitas dengan LSM,ORMAS
persen
100%
100.%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
24.926.000
22.285.000
89,40
-
24.926.000
22.285.000
89,40
Terselenggaranya Penyuluhan keamanan lingkungan
kegiatan
1
1
Terwujudnya pengetahuan keamanan dan kenyamanan lingkungan
peserta
200
200.
49.848.000
46.304.000
92,89
49.848.000
46.304.000
92,89
Terselenggaranya penyuluhan narkoba di kalangan pelajar
kegiatan
1.
1.
Terwujudnya pengetahuan tentang bahaya miras dan narkoba
peserta
400.
400.
36.148.000
36.144.000
99,99
36.148.000
36.144.000
99,99
titik
14
14
tersedianya informasi peringatan dini bencana alam
persen
100%
100%
249.264.800 238.674.800
247.071.000 237.921.000
99,12 99,68
linmas
230
230
Tersedianya tenaga linmas dalam Pemilukada
persen
100%
100%
10.590.000
9.150.000
86,40
Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilukada
kegiatan
1
1
Terbentuknya Tim Monitoring Pemilikada
orang
25
25
11.291.000 11.291.000
10.485.600 10.485.600
92,87 92,87
Terlaksananya Koordinasi Organisasi politik Kabupaten Belitung Timur
kegiatan
1
1
Terwujudnya Pemahaman masyarakat terhadap peraturan politik
peserta
60
60
2.019.562.500 97.900.000
1.924.976.200 97.597.500
95,32 99,69
48.220.000
48.217.500
99,99
Terpenuhinya biaya untuk pemeliharaan ketentraman dan tindak kriminal
kecamatan
3
3
Terjaganya keamanan bagi masyarakat
persen
80
100
49.680.000
49.380.000
99,40
Tersedianya biaya pengamanan untuk event nasional
kegiatan
2
2
Terjaganya keamanan nasional
persen
100
100
95.418.000
95.402.500
99,98
Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial di Masyarakat
Penyuluhan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) - Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Program Penunjang Pelaksanaan Pemilu - Penyiapan Tenaga Pengandali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan -
7
Keluaran (Output) Satuan
Terselenggaranya sosialisasi toleransi Beragama
2
Uraian
Pengawasan Internal Pemilu
Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi Forum-forum Politik
Satpol PP Program Pemeliharaan kantrantibnas dan Pencegahan Tindakan Kriminal - Peningkatan kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa - Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Polisi Keamanan Dalam Pengamanan Event Nasional Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Terlaksananya informasi terjadinya potensi Bencana Alam Terselenggaranya keamanan desa dan deteksi dini
A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri halaman - 1
No.
Program dan Kegiatan - Penyuluhan, Pencegahan, dan Sosialiasi Penyakit Masyarakat - Penertiban dan Penindakan terhadap Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya kebakaran - Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegah Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran JUMLAH
Target 37.586.000
Input (Rp) Realisasi 37.583.500
% 99,99
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya kegiatan dan Operasi penertiban kegiatan PEKAT
57.832.000
57.819.000
99,98
1.826.244.500
1.731.976.200
94,84
130.177.000
113.375.700
87,09
Terselenggaranya diklat damkar untuk anggota damkar,penjaga kebakaran SKPD dan kalangan swasta
1.696.067.500
1.618.600.500
95,43
Terselenggaranya pengadaan alat-alat kelengkapan pemadam kebakaran
2.905.490.300
2.750.504.850
94,67
Terlaksananya penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran PERDA
Target 4
Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 4 Menurunnya penyakit masyarakat dan kasus jumlah kasus PEKAT yang tertangani
Target 9
Realisasi 12
kegiatan
4
4
Tersedianya biaya untuk penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran PERDA
persen
100
100
orang
50
50
Pengetahuan serta Profesionalisme SDM dalam hal pencegah serta penanggulangan bahaya kebakaran
orang
50
50
Meningkatnya pelayanan terhadap bahaya kebakaran
persen
50
100
A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri halaman - 2
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Input (Rp) Keluaran (Output) No. Program dan Kegiatan Target Realisasi % Uraian Satuan Sekretariat Daerah 11.421.180.100 9.405.792.496 82,35 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 588.566.800 485.734.900 82,53 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 113.512.000 103.344.200 91,04 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan LPPD 113.512.000 103.344.200 91,04 Buku LPPD Tahun 2011 Buku 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 189.871.000 128.825.700 67,85 Daerah/Wakil Kepala Daerah - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 169.871.000 111.875.700 65,86 Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kali - Fasilitasi Hubungan Koordinatif Kepala Daerah
3 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan - Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Fasilitasi Penyiapan Data Untuk Penegasan dan Penetapan Batas Desa - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kerjasama Antar Daerah 6 Program Pengembangan data dan informasi - Penyusunan Data/Informasi Nama-Nama Unsur Rupabumi Kelompok Topografi
10 Buku
10 Buku
10 kali
10 kali
kali
6 kali
0
peserta
85 peserta
98 peserta
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
%
100%
100%
kali
10 kali
10 kali
%
75% ditingkat kan
0%
peserta
85 peserta
98 peserta
tersedianya kejelasan batas desa berdasarkan titik koordinat kesepakatan
Desa
7 desa
7 desa
Data penegasan pilar batas antara
lokasi
2 lokasi
0,00
bidang
3 Bidang
2 Bidang
Kec
7 Kec
7 Kec
Hasil LPPD prestasi sedang
Koordinasi isu strategis penyelenggaraan pemerintahan Sinergisitas Penyelnggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
16.950.000
84,75 Rapat Forum Koordinasi Antar Kepala Daerah
22.684.800
18.529.200
81,68
22.684.800
18.529.200
81,68 informasi dan wawasan Pemilukada
106.597.000 58.698.000
36.866.500 36.866.500
34,58 62,81 Data dan Peta kesepakatan batas desa (7 Desa di Kecamatan Gantung)
Desa
7 desa
7 desa
0,00
lokasi
2 lokasi
0,00
Bidang
3 bidang
Kecamatan
7 kec
7 Kec
Dokumen
39
39
Tersedianya Indikator Keefektifan dan Efesiensi kerja Pegawai
Persen
100
80
Paket
1
1
Efesiensi Waktu dan Akuratnya Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Persen
100
100
39
26
Indikator Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai
Persen
50
70
150
147
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Persen
50
75
8
10
TataKelembagaan yang efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundangundangan
Persen
50
50
47.899.000
-
Rencana titik pilar batas antara
44.854.000
6.501.100
14,49
44.854.000
6.501.100
111.048.000 111.048.000
90.507.800 90.507.800
14,49 Kesepakatan Kerjasama dengan Kabupaten Belitung 81,50 81,50 Data nama-nama rupabumi kelompok Unsur Alami Tofografi
603.869.000 513.607.000
465.858.700 417.887.500
77,15 81,36
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
149.930.000
148.796.000
99,24
- Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
103.357.000
99.110.500
95,89
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
155.970.000
101.512.000
65,08
- Fasilitasi Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
104.350.000
68.469.000
65,61
90.262.000
47.971.200
53,15
916.994.800 808.294.800
419.675.600 419.675.600
45,77 51,92
Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Realisasi
20.000.000
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2 Program Penataan Daerah Otonom Baru - Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah
Target
Tersedianya Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab. Belitung Timur Tersedianya Aplikasi Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja Berbasis IT
Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Dokumen Jabatan PNS di lingkungan Pemkab. Belitung Timur Terlaksananya Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun Wajib 2004 tentang Percepatan Pemberantasan LHKPN Korupsi Terealisasinya Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan SOTK
Raperda, Raperbup SOTK
Peningkatan wawasan pemilih
2 Draf Kerjasama antar kabupaten Kesepakatan Informasi tentang nama-nama rupabumi kelompok Unsur Alami Tofografi
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 1
No.
Program dan Kegiatan - Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Input (Rp) Target Realisasi 396.764.500 181.072.700
% 45,64
Keluaran (Output) Uraian Satuan Draf Raperda yang diusulkan ke Legislatif, Cetak draf/buku/ Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan CD Berita Daerah Tahun 2011 beserta softcopy kompilasi Terlaksananya perjalanan dinas untuk kali koordinasi, konsultasi dan kerjasama bidang hukum
Hasil (outcome) Uraian Satuan Tersedianya Produk Hukum Daerah dan % Referensi Hukum Daerah
Target 30/100/100
Realisasi 15/100/100
Target 80
Realisasi 80
30
16
Tersedianya alternatif penyelesaian permasalahan bidang hukum dan terwujudnya kerjasama bidang hukum
%
100
75
4
4
Jumlah Peserta yang memahami peraturan perundang-undangan
orang
400
214
paket
1
1
82.250.000
64.415.600
78,32
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
182.654.500
83.105.500
45,50
Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
50.800.000
50.256.800
98,93
Jumlah suplemen sisipan PERDA di media cetak suplemen
750
750
Tersajinya Informasi Produk Hukum Daerah untuk publik
- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
27.645.600
25.550.500
92,42
Dokumen Rencana Kerja Rancangan Peraturan dokumen/k Perundang-undangan dan pelaksanaan In ali house trainning legal drafting
1/2
1/2
Ketepatan waktu penyusunan dan perancangan PHD
%
50
50
- Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dan HAM
68.180.200
15.274.500
22,40
pelanggaran/permasalahan HAM yang kali/kali/do terselesaikan, Penyuluhan hukum dan HAM, kumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan RANHAM
4/4/2/2/2
0/1/1/1
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM serta penanganan komunikasi masyarakat
%
100
75
Kepastian Hukum atas kebijakan Bupati
%
100
0
2 Program Penyelesaian Sengketa Hukum - Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah Bagian Ekbang Sekretariat Daerah 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan 2 Program Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian Daerah - Penataan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Penataan Administrasi Laporan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Daerah
108.700.000 108.700.000
-
0,00 0,00
Legalitas atas kebijakan Bupati
%
80
0
9.311.749.500 1.751.366.500
8.034.523.296 1.565.134.300
86,28 89,37
1.494.204.500
1.309.642.800
87,65 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Paket
3 Paket
3 Paket
Tersedianya Gedung kantor yang memadai
Unit
3 Unit
3 Unit
257.162.000
255.491.500
99,35 Sarana dan Prasarana Rumah Dinas/Jabatan
Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas/Jabatan
Paket
2 Paket
2 Paket
1.043.752.000
662.152.599
63,44
921.712.000
593.630.299
64,41 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
%
50%
100%
%
50%
100%
Paket
9 Paket
9 Paket
Paket
9 Paket
9 Paket
dokumen
4
3
Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tersedianya informasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian daerah
%
100%
75%
Paket
10 Paket
10 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Paket
10 Paket
10 Paket
Paket
14 Paket
14 Paket
Paket
14 Paket
14 Paket
Paket
3 Paket
3 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana aset pemerintah yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana aset pemerintah yang memadai
Paket
3 Paket
3 Paket
sarana dan prasarana penataan dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik 56,15 Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah
122.040.000
68.522.300
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.783.654.500
2.486.133.697
89,31
2.783.654.500
2.486.133.697
89,31 sarana dan prasarana olahraga yang memadai
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum/Pemerintah Daerah - Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Pemerintah Daerah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Umum dan Pemerintah Daerah
3.732.976.500
3.321.102.700
88,97
3.447.182.500
3.038.731.100
285.794.000
282.371.600
88,15 Aset dan sarana pemerintah pemkab Belitung Timur 98,80 Aset dan sarana pemerintah pemkab Belitung Timur
5.347.098.500
4.077.014.927
Sekretraiat DPRD
kali
76,25
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 2
No.
Program dan Kegiatan
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Reses - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD
Target 5.347.098.500
Input (Rp) Realisasi 4.077.014.927
% 76,25
1.268.100.000
845.228.236
66,65
100.000.000
37.875.100
37,88
Jumlah Raperda yang dibahas 17 Raperda dan 15 Raperda disetujui Kegiatan Penjaringan Aspirasi
1.863.560.000
1.762.049.800
94,55
671.017.500
618.629.260
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
buah
30
15
Kec
7
4
Diklat yang diikuti
kali
9
9
92,19
Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah lain
kali
1
4
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
penambahan jumlah regulasi peraturan daerah pembinaan konstituen Pimpinan dan Anggota DPRD ditingkat desa peningkatan mutu kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD peningkatan wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD
buah
30
15
Kec
7
4
kali
9
9
kali
1
4
disahkannya perda APBD dan Perubahan APBD penyusunan kebijakan berdasarkan isu-isu yang berkembang di daerah disahkannya regulasi daerah inisiatif DPRD
buah
2
2
tahun
1
1
buah
2
0
kali
2
0
keluarga
20
20
Laporan
100%
60 TLHP
LHP
100%
Meningkatnya Efisiensi Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Temuan Hasil Pemeriksaan
Buku
100%
2 LHP Khusus 6 Buku
LHP
100%
207 LHP
Orang/kali
100%
- Pembahasan/Penelahaan RAPBD dan Perubahan RAPBD - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur
49.160.000
40.351.400
82,08
Raperda APBD yang disetujui
buah
2
2
500.940.000
431.070.500
86,05
tahun
1
1
- Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
377.910.000
-
0,00
Jumlah Pansus yang terbentuk sebanyak 6 Panitia Khusus Raperda yang diusulkan
buah
2
0
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Inisiatif
100.490.000
-
0,00
Sosialisasi Raperda inisiatif
kali
2
0
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
415.921.000
341.810.631
82,18
Jumlah Anggota yang terjamin kesehatannya
keluarga
20
20
1.975.008.000 1.975.008.000
1.473.206.350 1.473.206.350
74,59 74,59
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
284.719.200
275.872.100
Tahun
100
96,89
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah - Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
107.710.000
16.885.000
Tahun
100
15,68
5.350.000
4.829.500
Tahun
100
90,27
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
925.917.600
892.078.400
96,89 Output yang direncanakan sejumlah 60 laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 15,68 Output yang direncanakan sejumlah 24 kasus LHP kasus/Investigasi dengan 90,27 Terkooordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi daerah 96,35 Laporan Hasil Pemeriksaan
Tahun
100
96,35
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
498.111.200
283.541.350
56,92 Tersedianya Tenaga Aparatur Pemeriksa Pengawasan
Tahun
100
56,92
SDM Aparatur Pemeriksa yang Lebih Profesional
- Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
153.200.000
0
0,00
Tahun
100
0,00
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi Majelis TPTGR dan Sekretariat TPTGR
Bulan
100%
5 JFA, 2x kantor (28)orang 0
4.832.335.500 2.777.301.500
3.700.859.650 2.053.411.700
76,59 73,94
1.044.385.500
579.331.000
55,47 Terkirimnya peserta diklat PIM Tk. III, PIM II, diklat teknis/fungsional
5 20 5
0 19 0
Terwujudnya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan tugas dan jabatan
persen
100,00
63,33
116.000.000
93.036.200
80,20 Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimtek / Sosialisasi Peraturan perundang-undangan.
Diklat TIM TK.II Diklat TIM TK.III Diklat Tek/fung orang
20
5
Terwujudnya PNS BKD Kab. Belitung Timur yang profesional dalam melaksanakan tugas jabatan.
persen
100,00
25,00
Inspektorat 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Badan Kepegawaian Daerah 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis
- Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Terlaksananya tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan TPTGR
peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan regulasi daerah terjaminnya kesehatan Pimpinan dan Anggota
Terselesainya Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 3
- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi
Target 310.310.000
Input (Rp) Realisasi 158.455.500
- Pelaksanaan Diklat Prajabatan
1.306.606.000
1.222.589.000
93,57 Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah.
798.570.000 798.570.000 1.256.464.000
709.686.000 709.686.000 937.761.950
79.520.000
24.212.000
- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS ( usulan kenaikan pangkat pelantikan jabatan dan pensiun)
162.207.000
138.670.000
85,49 Terlaksananya Pelantikan PNS yang menduduki jabatan struktural dan Terlaksananya urusan kenaikan pangkat PNS serta PNS yang pensiun.
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
614.500.000
452.916.000
314.679.000
263.334.250
73,70 PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar. 83,68 Jaringan siatem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terkoneksi antara BKD dan BKN
- Perhitungan Road Map Kebutuhan Pegawai Kabupaten Belitung Timur.
85.558.000
58.629.700
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan, dan Aset Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
3.850.796.600
2.607.322.440
67,71
3.850.796.600
2.607.322.440
67,71
195.772.300
146.974.500
75,07 Buku Harga Satuan Umum (HSU) dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK)
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
419.375.800
298.763.385
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
358.535.000
278.885.750
- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
112.740.000
47.041.000
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.037.294.000
717.954.875
- Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
286.583.000
205.019.750
No.
Program dan Kegiatan
2 Program Pendidikan Kedinasan - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Seleksi Penerimaan Calon PNS
Keluaran (Output) % Uraian Satuan 51,06 Terlaksananya kegiatan Diklat Teknis Tugas dan orang Fungsi
Hasil (outcome) Uraian Satuan Terwujudnya aparatur yang memahami persen dan terampil dalam melaksanakan tugas
Target 269
Realisasi 169
orang
192
180
Terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi PNS.
88,87 88,87 Terlaksananya kegiatan Diklat Kepemimpinan 74,64
orang
35
34
30,45 Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS
orang
680
11
PNS yang dilantik PNS yang naik pangkat PNS yang pensiun orang
228 300 25
147 622 30
157
159
sistem
1
1
buku
6
6
Dok
1 (4 Buku dan 4 CD)
71,24 Tersusunnya KUA PPAS, Nota Keuangan, RKA, Raperda APBD/Penjabaran APBD,Perda APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD/ Penjabaran APBD dan DPA SKPD. 77,78 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan APBD , Nota Keuangan Perubahan, RKA Perubahan, Raperda Perubahan/Penjabaran , Perda Perubahan, Raperbup Perubahan, Perbup Perubahan/Penjabaran, DPPA SKPD.
Persen
100
100
Persen
100
41,73 Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terukur. 69,21 Optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. 71,54 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah)
Paket
68,53 Tersusunnya Buku Penghitungan Road Map Kebutuhan pegawai kab. Belitung Timur.
Target 100,00
Realisasi 62,82
persen
100,00
93,75
Terwujudnya Aparatur yang memiliki
persen
100,00
97,14
Terangkatnya Honorer Kategori I menjadi CPNS derah. Terangkatnya Honorer Kategori I menjadi CPNS derah.
persen
100,00
1,62
persen
100,00
64,47/207,3 3/120
Peningkatan kualitas pendidikan PNSD Kab. Belitung Timur. Tersedianya jaringan komunikasi data secara on-line antara BKD dan BKN untuk pengolahan data pegawai yang cepat.
persen
100,00
101,27
persen
100,00
100,00
Tersedianya dokumen data kebutuhan PNS kab. Belitung Timur selama 5 tahun.
persen
100,00
100,00
Dok
1
1
Terlaksananya program dan kegiatan di daerah pada tahun anggaran.
Persen
100
100
100
Terlaksananya program dan kegiatan setelah perubahan pada tahun anggaran.
Persen
100
100
1
1
Data yang valid, informatif, lengkap dan mudah untuk diakses.
Paket
1
1
Persen
100
75
Pengelolaan aset yang lebih tertib , akuntabel serta informatif.
Persen
100
75
Rp.
30.966.850.000
Terciptanya sumber pendapatan daerah potensial sesuai peraturan dan perundangundangan
Persen
100
100
1 (4 Buku dan Adanya pedoman /acuan standar harga 4 CD) dalam penyusunan dokumen anggaran.
39.739.205.547
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 4
No.
Target 559.460.500
Input (Rp) Realisasi 496.090.900
- Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lintas SKPD
125.690.000
1.587.500
- Kegiatan Diklat dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB
146.130.000
33.651.500
- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
175.266.000
81.729.780
- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
253.180.000
- Kegiatan Penyusunan System Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Program dan Kegiatan - Kegiatan Penanganan PBB (Pendistribusian SPPT PBB,Pendataan Dan Penanganan Tunggakan).
Keluaran (Output) % Uraian Satuan 88,67 Jumlah Pendistribusian SPPT PBB dan Jumlah Persen Persentase Pelunasan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 1,26
Terlaksananya pembinaan dan koordinasi (formal-informal) thdp pengelolaan keuangan melalui pelatihan/sosialisasi/bimbingan/pelayanan konsultasi kepada pejabat yang mengelola keuangan di tingkat SKPD 23,03 Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Penilaian Objek PBB
Persen
Hasil (outcome) Target Realisasi Uraian Satuan 100% SPPT 100% SPPT Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Persen Tersampaikan, Tersampaikan, (PBB) di Kabupaten Belitung Timur 75% SPPT 78,41% SPPT Dibayar dibayar 100 95 Adanya diseminasi informasi peraturan Persen dan meningkatnya sinergi pengelolaan keuangan daerah antara SKPKD dan SKPD.
Target 100
Realisasi 100
100
85
Peserta
20
20
Terlaksananya Sosialisasi Perundangundangan di Bidang Pajak, Retribusi dan PBB dan Pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.
Peserta
20
20
46,63 Tersusunnya Perbup Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Perbup
1
1
Tersedianya Perbup Tatacara pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta tuntutan ganti rugi BMD
Perbup
1
1
136.456.000
53,90 Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
Perbup
1
1
Tersedianya Perbup Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
Perbup
1
1
180.770.000
163.167.500
90,26 Tersusunnya SOP/SPM
Perbup
1
1
Terselenggaranya pelayanan administrasi pengelolaan daerah secara tertib, akuntabel dan transparan di DPPKAD selaku SKPD dan SKPKD.
Perbup
1
1
396.175.400 205.587.400
389.428.000 202.205.000
98,30 98,35
- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan - Pengelolaan Persampahan
190.588.000
187.223.000
98,23 Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Kecamatan
Persen
100
100
Persen
100
100
14.999.400
14.982.000
99,88 Terlaksananya pengolahan persampahan
Persen
100
100
Terwujudnya Kinerja Kecamatan Manggar yang Optimal Terlaksananya pengolahan persampahan
Persen
100
100
Kantor Camat gantung 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan
250.379.500 250.379.500
250.277.600 250.277.600
250.379.500
250.277.600
99,96 99,96 Terselenggaranya Kegiatan Sosial Rutin Kemasyarakatan dengan baik 99,96 Terselenggaranya MTQ/STQ, Lomba Desa, Peringatan HUT RI, Bujang Dayang, Safari Ramadhan Dan Lain-lain.
kegiatan
4
4
Sukses dan Optimalnya kegiatan kemasyarakatan
persen
100%
100%
Kantor Camat Dendang 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan
168.807.100 168.807.100
159.658.600 159.658.600
13.392.000
11.646.000
86,96 Bahan Material Persampahan dan Pertamanan
Tahun
1
1
Tersedianya Bahan Material Pengelolaan Pertamanan dan persampahan
Tahun
100%
100%
155.415.100
148.012.600
95,24 Pelayanan dan Penunjang Kegiatan
Tahun
1
1
Terlaksananya Kegiatan di Tk.Kecamatan
Tahun
100%
100%
227.285.000
204.123.600
89,81
Kecamatan Manggar 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan
- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan Kantor Camat Kampit
94,58 94,58
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 5
Target 227.285.000
Input (Rp) Realisasi 204.123.600
22.000.000
17.594.000
- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan
205.285.000
Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan
No. 1
Program dan Kegiatan Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan
% 89,81
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
79,97 Bahan Material Persampahan dan Pertamanan
Tahun
1
1
Tersedianya Bahan Material Pengelolaan Pertamanan dan persampahan
Tahun
100%
100%
186.529.600
90,86 Pelayanan dan Penunjang Kegiatan
Tahun
1
1
Terlaksananya Kegiatan di Tk.Kecamatan
Tahun
100%
100%
223.527.500 223.527.500
185.465.400 185.465.400
82,97 82,97
223.527.500
185.465.400
82,97 Kegiatan MTQ, 02SN / POPDA/KEJURDA (SMP DAN SMA) Pergelaran Seni, Lomba Desa, Safari Ramadhan, Kegiatan Kecamatan Lainnya
Kegiatan
11
8
Terselenggaranya Berbagai Kegiatan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Pengiriman Utusan Kegiatan di tingkat Kabupaten
Kegiatan
11
8
Kantor Camat Damar 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan di Kecamatan
186.144.000 186.144.000
154.375.600 154.375.600
82,93 82,93
186.144.000
154.375.600
82,93 Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kecamatan
Kegiatan
100
100
Tersedianya SDM yang berkualitas
Persen
80
80
Kantor Camat Simpang Renggiang 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan di Kecamatan JUMLAH
132.578.500 132.578.500
126.622.500 126.622.500
95,51 95,51
132.578.500
126.622.500
95,51 Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kecamatan
Kegiatan
100
100
Tersedianya SDM yang berkualitas
Persen
80
80
29.011.315.700
22.734.147.163
78,36
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 6
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.21. KETAHANAN PANGAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Pertanian dan kehutanan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat - Penyusunan database potensi produksi pangan - Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah - Peningkatan Mutu dan Ketahanan Pangan JUMLAH
Target 227.388.000 227.388.000 36.738.000
Input (Rp) Realisasi 193.475.000 193.475.000 30.656.000
% 85,09 85,09 83,44
Tersedianya buku SKPG dan buku FSVA
25.608.000
22.890.000
89,39
Tersedianya buku HPPS dan HKBN
55.230.000
51.946.000
94,05
109.812.000
87.983.000
80,12
Tersedianya informasi kebijakan umum ketahanan pangan Terselenggaranya Lomba Cipta Menu dari 7 Kecamatan
227.388.000
193.475.000
85,09
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
A.21. Urusan Ketahanan Pangan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Eksemplar
30
30
Tersedianya buku Anaslisis Akses pangan
Eksemplar
30
30
Eksemplar
30
30
Tersediaanya buku Perencanaan pangan
Eksemplar
30
30
Laporan
40
40
Tersedianya kebijakan Umum Ketahanan pangan Terciptanya Kreasi Pangan Non Beras
Laporan
40
40
Menu
7
7
Menu
7
7
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Target 969.288.500
Input (Rp) Realisasi 813.514.300
% 83,93
649.542.400
563.638.600
86,77
275.730.900
221.389.500
80,29
Terlaksanannya Pelatihan TPK/KPMD, LPM, TPPMD, dan, Jambore PNPM dan terlaksananya fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan
90.476.000
80.497.800
88,97
214.363.000
207.818.250
96,95
- Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk.Kabupaten 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
68.972.500
53.933.050
78,20
47.466.000
36.071.500
75,99
47.466.000
36.071.500
75,99
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
102.627.200
87.669.450
85,43
102.627.200
87.669.450
85,43
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
124.776.500
88.807.650
71,17
124.776.500
88.807.650
71,17
5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Evaluasi Peraturan Desa Tentang APBDes
44.876.400
37.327.100
83,18
44.876.400
37.327.100
83,18
969.288.500
813.514.300
83,93
No.
Program dan Kegiatan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Perdesaan - Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten
JUMLAH
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Realisasi
orang/ desa
117/39
Tersedianya Data Potensi Desa(Propil Desa)
Dok/ Desa
39
78 KPMD/LPM /TPPMD, 39 TPK/39Des a 1/39 Desa
Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebagai evaluasi kinerja dan pembangunan Desa Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diseluruh Desa
Desa/ kec
7
7 Desa/ 7Kec
Desa
39
39 Desa
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam gotong royong masyarakat
Terlaksananya Bimtek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
orang/ Desa
78
78 Org/ 39Desa
Peningkatan Pengetahuan dan Kekampuan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes
Desa/ kec
39
39 Desa/ Meningkatnya peran serta masyarakat 7kec dalam pendayagunaan teknologi tepat guna
orang/ Desa
117
Dok/ Desa
1/39
Terlaksananya Lomba Teknologi Tepat Guna
terlaksanannya pelatihan pengelolaan keuangan desa
Dokumen APBDes
A.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Target
Realisasi
Orang/ Desa
117/39
Dok/ Desa 7
39
78 KPMD/LPM /TPPMD, 39 TPK/39Des a 1/39 Desa
7 Desa/7Kec
7 Desa/ 7Kec
39
39 Desa
39 Desa
orang/ Desa
78
78 Org/ 39Desa
Desa/ kec
39
39 Desa/ 7kec
39Bendaha Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas ra,39 BPD pengelolaan keuangan desa dan30 Sekdes/ 39 Desa
orang/ Desa
117
39Bendaha ra,39 BPD dan30 Sekdes/ 39 Desa
1/39 Desa Acuan Desa dalam pelaksanaan APBDes
Dok/ Desa
1/39
1/ 39 Desa
penigkatan kualitas pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Acuan Desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.23. STATISTIK No.
Program dan Kegiatan
Bappeda 1 Program Pengembangan Data Dan Informasi - Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Target 401.692.030 401.692.030 307.402.030
94.290.000
Input (Rp) Realisasi 337.998.000 337.998.000 267.453.700
70.544.300
% 84,14 84,14 87,00
74,82
Kantor Camat Kelapa Kampit 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka
4.856.250 4.856.250
4.855.250 4.855.250
99,98 99,98
4.856.250
4.855.250
99,98
Kantor Camat Dendang 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka
3.675.000 3.675.000
3.675.000 3.675.000
100,00 100,00
3.675.000
3.675.000
100,00
Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka
3.493.750 3.493.750
1.556.250 1.556.250
44,54 44,54
3.493.750
1.556.250
44,54
Kecamatan Damar 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka
3.556.250 3.556.250
3.510.250 3.510.250
98,71 98,71
3.556.250
3.510.250
98,71
Kecamatan Simpang Renggiang 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka
3.425.000 3.425.000
3.425.000 3.425.000
100,00 100,00
3.425.000
3.425.000
100,00
420.698.280
355.019.750
84,39
JUMLAH
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Penyusunan BTDA, PDRB Kecamatan, PDRB Kabupaten, dan IPM Kab. Belitung Timur
Dokumen
4
4
Dokumen BTDA Dokumen PDRB Kecamatan Dokumen PDRB Kabupaten Dokumen IPM Penyusunan Data Dasar Kabupaten Belitung Timur
Buku Buku Buku Buku Dokumen
100 350 100 60 2
100 350 100 60 2
Draft Data Dasar Dokumen Data Dasar
Buku Buku
50 100
50 100
Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
10
10
Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
10
Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
A.23. Urusan Statistik halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Dokumen
4
4
Tersedianya Data Dasar Kabupaten Belitung Timur
Dokumen
2
2
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
10
10
10
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
10
10
10
10
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buku
10
10
Buku
10
10
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buah
10
10
Buah
10
10
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011
Buah
10
10
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.24. KEARSIPAN No.
Program dan Kegiatan
Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Daerah
- Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Beltim
2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - Dokumentasi Kejadian/Aktifitas Masyarakat
- Dokumentasi Objek Bersejarah/Vital dan Penting lainnya
JUMLAH
Target 113.180.100 88.256.000
Input (Rp) Realisasi 111.482.500 86.756.900
% 98,50 98,30
63.955.000
63.128.200
98,71
Terpeliharanya arsip daerah dengan baik.
24.301.000
23.628.700
97,23
Tersedianya arsip sejarah pembentukan kab Belitung Timur
24.924.100
24.725.600
99,20
14.948.800
14.813.600
99,10
Terdokumentasinya kejadian/aktifitas masyarakat
9.975.300
9.912.000
99,37
113.180.100
111.482.500
98,50
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Realisasi
arsip
1
1
Arsip daerah yang ada dapat dipelihara dengan baik.
arsip / Dokumen
1
1
Adanya arsip sejarah pembentukan kab Belitung Timur
Data/Doku men/CD
15
15
Adanya berita / informasi/hasil pendokumentasian kejadian/aktifitas masyarakat
Terdokumentasinya objek bersejarah , vital dan Data/Doku penting lainnya men/CD
13
13
A.24. Urusan Kearsipan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Target
Realisasi
arsip
1
1
arsip / Dokumen
1
1
Data/Doku men/CD
15
15
Adanya berita/hasil pendokumentasian Data/Doku objek bersejarah ,vital dan penting lainnya men/CD
13
13
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan 1 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Target 1.964.163.500 1.823.103.500
Input (Rp) Realisasi 1.570.179.700 1.494.982.800
% 79,94 82,00
1.530.401.000
1.256.192.200
82,08
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Tersedianya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Berupa: • Biaya Internet Pulau-pulau • Sewa Bandwidth • Collocation Server • Pengadaan Laptop Untuk Pendukung Jaringan Komunikasi 4 Pulau
- Migrasi Penggunaan Open Source dan Pelatihan
2
Program Fasilitas Peningkata SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Bagian Humas Sekretariat Daerah 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa - Penerbitan/Pengelolaan Surat Kabar Bulanan Kab. Belitung Timur - Optimalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur
188.824.000
103.878.500
176.824.000
61.966.600
93,64
59,65
141.060.000
75.196.900
53,31
141.060.000
75.196.900
53,31
2.035.931.300 559.523.700
1.756.175.282 473.003.185
86,26 84,54
122.112.000
121.067.000
99,14
250.483.200
179.793.185
71,78
- Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
186.928.500
172.143.000
92,09
2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
611.050.000
454.340.200
74,35
- Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
154.767.500
57.113.400
36,90
36.440.000
11.400.000
31,28
- Dialog Audiensi dengan Wartawan
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Bulan Paket Paket Unit
12 1 1 4
12 1 1 4
• Pengadaan Sarana Pendukung Jaringan Telekomunikasi • Pemasangan Jaringan Komunikasi 4 Pulau Adanya Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Paket
1
1
Paket
1
1
• Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemkab Belitung Timur Adanya Penggunaan Sistem Operasi yang Legal dan Pelatihan Pengguna
Paket
1
1
Paket
1
1
Adanya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi • Biaya Internet Pulau-pulau • Sewa Bandwidth • Collocation Server • Pengadaan Laptop Untuk Pendukung Jaringan Komunikasi 4 Pulau
Bulan Paket Paket Unit
12 1 1 4
12 1 1 4
Paket
1
1
Paket
1
1
• Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemkab Belitung Timur Penggunaan Sistem Operasi yang Legal dan Pelatihan Pengguna berupa
Paket
1
1
• Migrasi Penggunaan Open Source dan Informasi
Paket
1
1
Pelatihan SDM untuk administrator Jaringan Infrastruktur E-Gov, Operator Sippda
Paket
1
1
Adanya Pelatihan SDM untuk administrator Jaringan Infrastruktur EGov, Operator Sippda
Paket
1
1
Eks
6000
6000
Eks
6000
6000
paket
1
1
Tersedianya Surat Kabar Bulanan Kabupaten Belitung Timur Tersedianya informasi untuk seluruh masyarakat
%
1
1
paket
1
1
Tersedianya bahan dokumentasi Pemerintah Daerah
%
1
1
paket
1
1
terfasilitasi kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat
%
1
1
• Pengadaan Sarana Pendukung Jaringan Telekomunikasi • Pemasangan Jaringan Komunikasi 4 Pulau - Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Komunikasi dan Informasi
Target
Terpeliharanya Jaringan E-Gov Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa :
Tesusunnya Surat Kabar Bulanan Kabupaten Belitung Timur Tersiarnya Melalui udara informasi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Radio Belitung timur Terlaksananya Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
Terselenggaranya silaturahmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan Terselenggaranya silaturahmi Pemerintah Daerah dengan wartawan
A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika halaman - 1
Terfasilitasi kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dengan wartawan
No.
Program dan Kegiatan Target 419.842.500
Input (Rp) Realisasi 385.826.800
% 91,90
3 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
717.757.600
696.111.335
96,98
512.010.100
491.644.435
96,02
tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- Kerjasama informasi dengan media massa elektronik 4 Program Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kehumasan - Pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Pemerintah daerah - Pengelolaan Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur JUMLAH
205.747.500
204.466.900
99,38
147.600.000
132.684.565
89,89
73.800.000
62.585.637
73.800.000 4.000.094.800
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Keluaran (Output) Uraian Satuan Terdokumentasinya kegiatan pemerintah paket daerah
Hasil (outcome) Uraian Satuan Tersedianya bahan dokumentasi % pemerintah daerah
Target 1
Realisasi 1
paket
1
1
tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Kerjasama informasi dengan media massa elektronik
paket
1
1
84,80
terfasilitasi Pusat pelayanan informasi daerah
paket
1
1
70.098.928
94,98
terkelolanya Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur
paket
1
1
3.326.354.982
83,16
A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika halaman - 2
Target 1
Realisasi 1
%
1
1
Kerjasama informasi dengan media massa elektronik
%
1
1
tersedianya fasilitas pusat pelayanan informasi daerah terkelolanya Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur
%
1
1
%
1
1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.26. URUSAN PERPUSTAKAAN No.
Program dan Kegiatan
Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 1 Program Pengembangan Budayan Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pemasyarakan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca - Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan - Pengembangan Perpustakaan Desa
JUMLAH
Target 428.383.500 428.383.500
Input (Rp) Realisasi 419.645.000 419.645.000
% 97,96 97,96
78.820.000
77.855.000
98,78
Terselenggaranya lomba bercerita tingkat SD/MI tingkat Kabupaten
31.657.000
31.640.000
99,95
90.665.500
87.165.500
96,14
Terselenggaranya lomba menulis tentang perpustakaan Terselenggaranya diklat perpustakaan bagi pengelola perpustakaan SD
27.453.500
26.895.000
97,97
147.887.500
144.989.500
98,04
51.900.000
51.100.000
98,46
428.383.500
419.645.000
97,96
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Tersedianya baliho,brosur dan pamplet perpustakan Tersedianya bahan pustaka/koleksi perpustakaan Tersedianya insentif pengelola perpustakaan desa
A.26. Urusan Perpustakaan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
pelajar SD/MI
106
106
Meningkatnya wawasan dan daya kreatifitas pelajar
karya tulis
30
30
pengelola perpustakaa n sekolah
40
40
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarkat Menambahnya wawasan pengelola perpustakaan sekolah dalam pengelolaan perpustakaan
kecamatan
7
7
paket
1
1
pengelola perpustakaa n desa
12
12
Meningkatnya promosi/publikasi tentang perpustakaan Bertambahnya bahan pustaka/koleksi perpustakaan Meningkatnya pelayanan/ pengelolaan perpustakaan desa
Target
Realisasi
pelajar SD/MI
106
106
karya tulis
30
30
pengelola perpustakaa n sekolah
40
40
kecamatan
4
3
paket
1
1
pengelola perpustakaa n desa
12
12
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.1. URUSAN PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis
Target 8.962.588.000 2.863.331.500 93.753.000
Input (Rp) Realisasi 7.564.493.200 1.768.556.300 88.146.000
% 84,40 61,77 94,02
- Peningkatan Kemampuan lembaga Petani
57.496.000
57.280.000
99,62
- Peningkatan Perluasan areal lahan Persawahan
2.488.568.500
1.402.816.300
- Pelatihan dan peningkatan sumber daya petani
223.514.000
220.314.000
No.
2
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
4
5
6
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
4
4
Petani terampil
petani
160
160
kali
12
12
Petani terampil
petani
100
100
56,37
ha
110
110
Peningkatan luas areal pertanaman
ha
110
110
98,57
Bimbingan, pelatihan, dan magang petani
kali
1
1
petani
30
30
alat pasca panen
unit
8
8
Roll sheet
unit
6
6
Kelancaran kegiatan pertanian di lapangan tahun
1
1
pompa air hand tracktor APPO JUT optimasi lahan persawahan alat dan perlengkapan kultur jaringan alat ukur
unit unit unit km hektar paket paket
9 3 2 6,625 87 1 1
9 3 2 6,625 87 1 1
Bahan kimia kultur Jaringan
paket
1
1
Meningkatkan populasi dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan
60
60
kg kg btg btg kg btg kg
5900 100 200000 30000 20 10000 84500
5900 100 200000 30000 20 10000 84500
Penyusunan programa penyuluhan
buku
1
1
Tersedianya buku programa penyuluh pertanian
buku
1
1
97,55
2.414.749.500
2.356.975.000
97,61
97,50
Benih Padi Benih Palawija Bibit Karet OMP Bibit jabon benih sengon bibit matoa Pupuk dan Pestisida 3
Target
kali
4.555.218.800
2.198.243.800
Keluaran (Output) Satuan
Bimbingan dan pelatihan budidaya dan pascapanen tanaman karet Bimbingan kepada petai mengenai sistem kelembagaan ekonomi Cetak sawah dan drainase
4.669.401.500
2.254.652.000
Uraian
Petani terampil
%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan
152.389.500
145.153.500
95,25
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
152.389.500
145.153.500
95,25
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
96.400.000
89.476.800
92,82
96.400.000
89.476.800
92,82
Obat - obatan dan vaksin
paket
1
1
Kesehatan hewan dan berkurangnya penyakit menular ternak
tahun
1
1
656.747.500 656.747.500
576.313.900 576.313.900
87,75 87,75
bibit sapi
ekor
65
65
Peningkatan populasi sapi
ekor
65
65
bibit kambing
ekor
30
30
Peningkatan populasi kambing
ekor
30
30
Pengisian N2 Cair
liter
816
816
Tersedianya sarana pendukung IB
1
1
straw
700
700
Tersedainya bahan pakan konsentrat
118
118
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
524.318.000
429.773.900
81,97
480.618.000
429.273.900
89,32
Penyediaan Semen beku
B.1. Urusan Pertanian halaman - 1
tahun karung
No.
Program dan Kegiatan
- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan JUMLAH
Target
Input (Rp) Realisasi
%
43.700.000
500.000
1,14
8.962.588.000
7.564.493.200
84,40
Uraian bahan pakan konsentrat pemasangan instalasi biogas
Keluaran (Output) Satuan karung unit
Tersusunnya dokumen FS RPH
B.1. Urusan Pertanian halaman - 2
dokumen
Target 118 1 1
Realisasi Uraian 118 Terbangunnya instalasi biogas 1 1
Hasil (outcome) Satuan unit
Tersedianya rancangan teknis RPH
dokumen
Target 1
Realisasi 1
1
1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.2. URUSAN KEHUTANAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Rehabilitasi Hutan Mangrove
- Inventarisasi Lahan Kritis
2 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kehutanan
- Pengembangan Hutan Rakyat
JUMLAH
Target 1.964.838.000 1.429.667.500 689.568.500
559.779.000
Input (Rp) Realisasi 1.903.632.826 1.385.419.700 671.313.500
546.524.200
% 96,88 96,91 97,35
97,63
180.320.000
167.582.000
92,94
535.170.500 128.984.500
518.213.126 126.175.000
96,83 97,82
406.186.000
392.038.126
96,52
1.964.838.000
1.903.632.826
96,88
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Realisasi
ha
25
25
ha unit
31 50
31 50
ha
2
2
ha
2
2
ha
2,5
2,5
ha
2
2
laporan
20
20
Pengkayaan tanaman dalam kawasan hutan
ha
25
25
reboisasi dalam kawasan hutan sumur resapan
ha unit
31 50
31 50
Rehabilitasihutan mangrove Kec. Gantung
ha
2
2
- Rehabilitasi Hutan Mangrove Kec. Simpang Pesak - Rehabilitasi Hutan Mangrove Kec. Kelapa Kampit pemeliharaan hutan mangrove tahun 2011
ha
2
2
ha
2,5
3
ha
2
2
Laporan data dan peta lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 20 laporan
laporan
20
20
Data luasan dan peta lahan kritis yang akurat di Kab. Belitung Timur
leaflet
laporan
20
20
Kelancaran pelaksanaan kegiatan kehutanan baik di kantor maupun di lapangan
Kab
1
1
buku Tenda dome Personal use Komputer Printer UPS Kamera
eks unit paket unit unit unit unit
1000 2 1 4 4 4 2
bibit tanaman hutan pupuk organik aksi penanaman pohon
batang kg kali
50000 2680 1
Peningkatan tanaman hutan rakyat
ha
222
222
B.2. Urusan Kehutanan halaman - 1
Bertambahnya luasan vegetasi tanaman hutan berkurangnya lahan kritis meningkatnya konservasi tanah dan air
Target
Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec. Gantung Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec. Sp.Pesak Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec.Kelapa Kampit Terpeliharanya hutan mangrove seluas
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No.
Target 11.056.680.500 9.932.875.000
Input (Rp) Realisasi 9.918.036.370 9.066.640.314
% 89,70 91,28
6.420.488.500
6.100.357.000
95,01
793.415.000
717.970.784
90,49
1.982.851.500
1.575.424.630
682.945.000
- Pelatihan Manajemen dan Teknis Pengelolaan PLTS
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Lainnya - Pengawasan Distribusi BBM dan Gas Elpiji di Kab. Belitung Timur
Program dan Kegiatan
Dinas Pertambangan dan Energi 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
1 Paket 12 Bulan 250 Unit 500 Buah 8 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Unit
Penerangan Jalan Umum bertambah dan lebih baik
persen
95%
95%
Tersedianya jaringan listrik di komplek perkantoran
persen
90%
90%
79,45
Pemasangan Jaringan SUTR Dusun Marga Mulya, Desa Cendil, Desa Balok RT 8, Desa Balok RT 19, Aik Kelik, Batu Penyu, Desa Dendang, Dan Dusun Plesak
Paket
8 Paket
5 Paket
Bertambahnya jaringan listrik bagi masyarakat desa
persen
90%
56,25%
647.153.300
94,76
60 Unit 5 Unit 7 Unit 60 Orang
90%
90%
48,40
60 Unit 5 Unit 7 Unit 60 Orang
persen
25.734.600
Unit Unit Unit Orang
Tersedianya listrik bagi masyarakat yang tidak terjangkau aliran listrik PLN
53.175.000
PLTS SHS PLTS Fasilitas Umum PLTS Lampu Jalan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Manajemen dan Teknis PLTS bagi pengguna PLTS
Terkelolanya PLTS dengan baik oleh masyarakat pengguna
persen
100%
100%
23.150.000
19.410.228
83,85
23.150.000
19.410.228
83,85
Tersusunnya Laporan Distribusi Gas Elpiji dan BBM
Bundel
1 Bundel
1 Bundel
Terinformasikannya laporan distribusi Gas Elpiji dan BBM di Kab. Belitung Timur
persen
95%
95%
Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam - Konservasi Air Tanah di Cekungan Air Tanah
773.277.500
711.213.874
91,97
773.277.500
711.213.874
91,97
Tersedianya Data dan Potensi Sumber Daya Air Paket Tanah
1 Paket
1 Paket
Tersedianya informasi sumber daya air tanah
persen
95%
95%
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan Umum - Kajian Teknis dan Ekonomis Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian
327.378.000
120.771.954
36,89
88.800.000
4.862.000
5,48
Tersedianya informasi mengenai peningkatan nilai tambah bahan galian
Paket
1 Paket
0 Paket
Terwujudnya peningkatan nilai tambah bahan galian
persen
95%
0%
83.800.000
4.962.000
5,92
Tersedianya informasi mengenai lahan kritis pasca tambang
Paket
1 Paket
0 Paket
Tertanganinya lahan kritis pasca tambang
persen
95%
0%
154.778.000
110.947.954
71,68
Tersusunnya laporan kegiatan pertambangan umum dan rakyat (IUP/IPR)
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Terinformasikannya laporan kegiatan pertambangan umum dan rakyat (IUP/IPR)
persen
95%
95%
11.056.680.500
9.918.036.370
89,70
- Pengadaan PLTS
4
Target
Paket 1 Paket Bulan Unit 12 Bulan Buah 250 Unit Orang 500 Buah Paket 8 Orang Paket 1 Paket Paket 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket Paket 1 Paket Paket 1 Paket Unit 2 Unit
- Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
3
Keluaran (Output) Satuan
Penambahan PJU 7 Kecamatan Pengadaan Material Pemeliharaan PJU Pengadaan Lampu Lingkungan Pengadaan Lampu LED Asuransi Kesehatan Petugas PJU Pembayaran BPUJL Lampu Jalan Pengecatan Tiang PJU Pengadaan Lampu High Mast Pemasangan SKTR Lanjutan Trafo Distribusi 400 KVA Pemeliharaan Jaringan Listrik Perkantoran Pengadaan Kubikel Outgoing
- Pembangunan Jaringan Listrik Perkantoran
2
Uraian
- Kajian Teknis Lahan Kritis Pasca Tambang - Penertiban dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Umum dan Rakyat JUMLAH
B.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral halaman - 1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.4. URUSAN PARIWISATA No.
Target 3.448.481.200 1.411.885.900
Input (Rp) Realisasi 2.717.812.550 1.032.871.950
% 78,81 73,16
367.395.000
346.568.250
94,33
Perahu Diving
- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Manggar
233.610.000
122.036.900
52,24
- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Gantung
233.610.000
122.036.900
- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Dendang - Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Simpang Pesak
104.650.000 472.620.900
Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Dan Peningkatan Daya Jual - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Atraksi Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur - Pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Belitung Timur
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
unit
1
1
Drainase dan Conblock
paket
1
1
52,24
Rehab atap panggung hiburan Masterplan dan DED kawasan sirkuit Pulau Dapor
paket paket
1 1
1 1
103.602.550
99,00
Pendopo
unit
1
1
338.627.350
71,65
Peralatan bungalow
paket
1
1
Masterplan dan DED kawasan Pulau Campang Kemudi
paket
1
1
kategori
9
9
kecamatan
7
7
pasang
42
stand
30
2.036.595.300 222.406.000
1.684.940.600 192.755.800
82,73 86,67
Kategori atraksi yang dilaksanakan
149.630.000
138.315.000
92,44
Domisili peserta
Jumlah peserta pemilihan bujang dayang Beltim 2011 - Pekan Raya Manggar Kab. Belitung Timur
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
257.903.500
425.604.000
238.912.300
333.843.000
92,64
Peserta pameran
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Realisasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Wisata minat khusus wisata Bahari Meningkatnya pelaksanaan even di kawasan wisata pantai
unit
1
1
%
80
80
Meningkatnya kualitas perencanaan kawasan wisata di kebupaten Belitung Timur Terjaganya kelestarian wisata budaya di keramat Sisilan Desa Balok Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata di Objek Wisata guna menunjang kepariwisataan
paket
1
1
lokasi
1
1
%
60
60
Terpilihnya peserta atraksi wisata terbaik
kategori
9
9
Terpilihnya Bujang Dayang Beltim Tahun 2012 sebagai Duta Wisata Kab. Beltim Tahun 2012 42 Terpilihnya Bujang Dayang Beltim Tahun 2012 untuk mengikuti Bujang Dayang Tk. Propinsi 30 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi pekan raya Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar 2.000 Tersedianya sarana promosi pariwisata
pasang
4
4
pasang
2
2
%
25
25
%
25
25
%
100
100
78,44
Leaflet/brosur pariwisata
lembar
2.000
buku buah buah kategori peserta
2.000 2.000 2.000 5 20
2.000 2.000 2.000 9 Peserta kegiatan terbaik 0 Terpilihnya peserta kejuaraan terbaik
kategori paket
5 6
9 0
kategori peserta peserta
3 2 30
2 13 21
orang
10
10
- Festival Bahari Kabupaten Belitung Timur - Open Championship Wind Surfing
228.659.000 4.292.000
207.116.300 4.292.000
90,58 100,00
Booklet pariwisata Kalender wisata Tas souvenir Kategori kegiatan yang dilaksanakan Peserta yang mengikuti kejuaraan wind surfing
- Festival Layang-Layang - Sport Fishing Tournament Belitung Timur - Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan
205.895.800 453.075.000 20.430.000
181.144.050 309.635.000 16.227.150
87,98 68,34 79,43
Kategori kegiatan yang dilaksanakan Ketegori kegiatan yang dilaksanakan Peserta pembinaan
kategori kategori peserta
3 2 30
2 2 21
Terpilihnya peserta festival terbaik Terpilihnya peserta terbaik Ikutsertanya pelaku jasa usaha parwisata
68.700.000
62.700.000
91,27
Pemandu wisata bahari yang bersertifikat
peserta
10
15
Meningkatnya kualitas pemandu wisata bahari yang terlatih dan bersertifikat
3.448.481.200
2.717.812.550
78,81
- Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Bahari
Target
B.4. Urusan Pariwisata halaman - 1
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas kelautan dan Perikanan 1 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia, Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan - Pelatihan Kelautan Perikanan
Target 16.644.364.600 605.514.400
Input (Rp) Realisasi 14.919.198.196 497.581.400
% 89,64 82,17
550.920.000
455.451.400
82,67
54.594.400
42.130.000
77,17
804.136.400
704.999.810
87,67
182.936.400
155.971.600
621.200.000
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Pelatihan budidaya ikan lele dan bimtek pengolahan ikan Sosialisasi dan monitoring perikanan
orang
195
140
Meningkatnya SDM Perikanan
peket
100%
100%
desa
33
33
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kelautan dan Perikanan
Desa
100%
100%
85,26
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
trip
12
18
Menurunnya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
trip/Dokumen
100%
100%
549.028.210
88,38
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan
paket
1
1
Terpeliharanya sarana dan prasarana pengawasan ( Pengadaan Motor boat/motor tempel dan pos pengawas pulau nangka)
persen
100%
100%
1.132.285.500
1.030.490.000
91,01
653.345.500
643.476.000
98,49
Kawasan Budidaya air payau
paket
1
1
6,244
139,63
478.940.000
387.014.000
80,81
Operasional Balai Benih Ikan
tahun
1
1
Meningkatnya produksi budidaya ikan ton -Pembangunan kolam payau pembangunan rumah jaga budidaya air payau Meningkatnya Produksi benih ikan - ekor Rehab Kolam Ikan
4 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan - Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4.402.405.000
4.063.026.273
92,29
2.060.130.500
1.915.899.500
93,00
Pabrik Es dan Gudang Beku
paket
1
1
- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan
2.108.880.500
1.926.902.500
91,37
Sarana dan prasarana pemasaran ikan
paket
1
1
233.394.000
220.224.273
94,36
Promosi Hasil Perikanan
kali
2
10
Dikenalnya produk hasil perikanan lomba masak Pameran Hasil Perikanan
9.129.899.700
8.182.285.713
89,62
908.059.500
761.299.500
83,84
Paket
1
1
Meningkatnya produksi tangkap Atraktor cumi Apartemen Ikan Mesin kapal (Tidak Teralisasi)
- Penyuluh/Sosialisasi Kelautan dan Perikanan
2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
3 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan
- Pengembangan sistem pembenihan ikan
- Promosi Produk hasil Perikanan
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap - Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap dan Pengawakan Kapal Perikanan
Atraktor Cumi dan Apartemen Ikan
B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan halaman - 1
Tingkat penurunan kualitas ikan Pengadaan instalasi listrik Pabrik Es Cool room Rehab Pabrik es Ppi Manggar Rehab Pabrik es Eks. APBN Meningkatnya pemasaran hasil perikanan - Pengadaan Canopy Kios PPI Manggar Pembuatan sumur bor Pengadaan Instalasi Listrik Pembangunan Kios pasar ikan Pembangunan Rumah kemasan
-
402.053
persen
100%
100%
persen
100%
100%
kali
100%
100%
35.212,00
37.664.490
-
-
1.334.000
ton
No.
Program dan Kegiatan - Pengembangan Pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pembangunan Prasarana Nelayan
6 program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau Kecil - Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis - Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau Kecil
JUMLAH
Target 2.284.570.500
Input (Rp) Realisasi 2.275.570.500
% 99,61
Uraian Pelabuhan Perikanan
5.937.269.700
5.145.415.713
86,66
Dermaga/tambat labuh
570.123.600
440.815.000
77,32
235.390.000
215.131.000
91,39
334.733.600
225.684.000
67,42
16.644.364.600
14.919.198.196
Keluaran (Output) Satuan Paket
Paket
Target 1
Realisasi 1
1
1
Terkelolanya kawasan Ekosistem Terumbu Karang yang Terancam Punah Tersedianya Masterplan pengembangan PulauPulau Kecil Potensial
Paket
1
1
Pulau
1
1
Tersedianya Direktori Pulau-Pulau Kecil dan Pengamanan Wilayah Belitung Timur
Pulau
141
18
89,64
B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan halaman - 2
Hasil (outcome) Uraian Satuan Meningkatnya sarana dan prasarana persen pelabuhan perikanan Pembangunan pelabuhan Perikanan - Rehab PPI Gantung Rehab kios/Gudang PPI Manggar
Target 100%
Realisasi 100%
Meningkatkan Prasarana nelayan Mesin Pengolah Air bersih pulau Long Mesin Pengolah Air bersih pulauBatun
persen Unit Unit
50 100% 100%
47,36 61% 100%
Pembangunan jalan kelokasi Cold Storage Desa kurnia Dermaga perahu Ds. Buku Limau Dermaga laut sabang Ru' Rehab dermaga labuh Manggar dermaga Apung P. sekunyit Dermaga Apung P. Ketapang Dermaga Apung P. Batun Tambat Labuh Desa selinsing Selther Sabang Ru' Selter Pering Gudang Nelayan Burong Mandi Tambat labuh Desa Baru Gudang Nelayan Desa Baru Talud Penahan Abrasi Ds. Aik Kelik Talud Desa Kurnia Tambat labuh PPI Manggar Peningkatan DOC Kapal PPI Gantung
paket
100%
100%
paket paket paket paket Unit Unit paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 61,25% 100% 100% 5,08% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
100%
100%
100%
100%
kawasan Konservasi Perairan secara persen Berkelanjutan Terbangunnya Pulau-Pulau Kecil dan persen Semakin Jelasnya Kepemilikan Pulau-Pulau Belitung Timur Terbentuknya Regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.6. URUSAN PERDAGANGAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa JUMLAH
Target 888.836.500 858.776.500
Input (Rp) Realisasi 872.483.500 845.958.500
% 98,16 98,51
858.776.500
845.958.500
98,51
30.060.000
26.525.000
88,24
30.060.000
26.525.000
88,24
888.836.500
872.483.500
98,16
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan
B.6. Urusan Perdagangan halaman - 1
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Paket
3
3
Terlaksananya Penimbunan Pasar Kelapa Kampit, Terlaksananya Pembangunan Drainase pasar Gantung, Terlaksananya Pemasangan Listrik Pasar Gantung
Kali
24
24
Laporan hasil pengawasan Barang beredar
Target
Realisasi
Paket
3
3
Laporan
8
8
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.7. URUSAN INDUSTRI No.
Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
JUMLAH
Target 157.731.100 157.731.100 157.731.100
Input (Rp) Realisasi 147.632.750 147.632.750 147.632.750
% 93,60 93,60 93,60
157.731.100
147.632.750
93,60
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
Hasil (outcome) Satuan
Jumlah Bantuan Alat yang diberikan
Paket
1
1
Tersedianya sarana peralatan/perlengkapan Home Industri
Jumlah Pelatihan Yang dilaksanakan
kali
4
4
Terlaksananya Pelatihan bagi IKM
B.7. Urusan Industri halaman - 1
Target
Realisasi
Paket
1
1
kali
4
4
MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN No.
Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Pembinaan dan Penilaian Transmigrasi Teladan
JUMLAH
Target 53.435.000 53.435.000 53.435.000
Input (Rp) Realisasi 47.015.400 47.015.400 47.015.400
% 87,99 87,99 87,99
53.435.000
47.015.400
87,99
Uraian
Keluaran (Output) Satuan
Meningkatnya komunikasi sistem kelembagaan Kegiatan / dan koordinasi lintas sektor, peningkatan orang prestasi kerja di pemukiman trans
B.8. Urusan Ketransmigrasian halaman - 1
Hasil (outcome) Satuan
Target
Realisasi
Uraian
1/3
1/3
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan di Unit Pemukiman Transmigrasi, termotifasinya warga untuk lebih kreatif dan mandiri
persen
Target
Realisasi
80
80